
Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 549-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013 - 2017 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. № 549-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" НА 2013 - 2017 ГОДЫ
С целью эффективного расходования бюджетных средств и в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 498-ПП (в редакции от 26.04.2013), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 30 сентября 2013 г. № 549-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" НА 2013 - 2017 ГОДЫ
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и Общий объем финансирования Программы составляет 1548948,1
источники тыс. рублей, в том числе:
финансирования федеральный бюджет: 96491,7 тыс. рублей, из них:
2013 год - 96491,7 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей,
областной бюджет 1452456,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 358456,5 тыс. рублей;
2014 год - 358782,1 тыс. рублей;
2015 год - 323424,1 тыс. рублей;
2016 год - 229444,2 тыс. рублей;
2017 год - 182349,5 тыс. рублей,
в том числе за 2013 - 2017 годы:
по Министерству здравоохранения Мурманской области
1126565,1 тыс. рублей,
по Министерству строительства и территориального развития
Мурманской области 422383,0 тыс. рублей,
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма "Сахарный диабет":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
107110,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет: 107110,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 11010,0 тыс. рублей;
2014 год - 57980,0 тыс. рублей;
2015 год - 31910,0 тыс. рублей;
2016 год - 4460,0 тыс. рублей;
2017 год - 1750,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Туберкулез":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
429956,7 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет: 429956,7 тыс. рублей, из них:
2013 год - 156469,0 тыс. рублей;
2014 год - 118873,0 тыс. рублей;
2015 год - 77 025,2 тыс. рублей;
2016 год - 42 694,2 тыс. рублей;
2017 год - 34 895,3 тыс. рублей,
- подпрограмма "ВИЧ-инфекция":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
153623,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет: 64493,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 64493,3 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 89130 тыс. рублей, из них:
2013 год - 22365 тыс. рублей;
2014 год - 14745,0 тыс. рублей;
2015 год - 16490,0 тыс. рублей;
2016 год - 17490,0 тыс. рублей;
2017 год - 18040,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Онкология":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
160788,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет: 160788,6 тыс. рублей, из них:
2013 год - 47043,2 тыс. рублей;
2014 год - 27833,7 тыс. рублей;
2015 год - 35911,7 тыс. рублей;
2016 год - 26900,0 тыс. рублей;
2017 год - 23100,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
29865,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет: 29865,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 6427,0 тыс. рублей;
2014 год - 5859,5 тыс. рублей;
2015 год - 5859,5 тыс. рублей;
2016 год - 5859,5 тыс. рублей;
2017 год - 5859,5 тыс. рублей;
- подпрограмма "Вирусные гепатиты":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
166851,2 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет: 166851,2 тыс. рублей, из них:
2013 год - 13826,2 тыс. рублей;
2014 год - 44725,0 тыс. рублей;
2015 год - 59300,0 тыс. рублей;
2016 год - 22000,0 тыс. рублей;
2017 год - 27000,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Психические расстройства":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
207903,8 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 207903,8 тыс. рублей, из них:
2013 год - 15723,5 тыс. рублей;
2014 год - 27071,9 тыс. рублей;
2015 год - 44980,2 тыс. рублей;
2016 год - 76643,5 тыс. рублей;
2017 год - 43484,7 тыс. рублей;
- подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную
гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
184215,3 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет 184215,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 76437,3 тыс. рублей;
2014 год - 55574,0 тыс. рублей;
2015 год - 3227,0 тыс. рублей;
2016 год - 25477,0 тыс. рублей;
2017 год - 23500,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Наркология":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
108634,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет: 31998,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 31998,4 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 76635,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 9155,3 тыс. рублей;
2014 год - 6120,0 тыс. рублей;
2015 год - 48720,5 тыс. рублей;
2016 год - 7920,0 тыс. рублей;
2017 год - 4720,0 тыс. рублей"
1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые - увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с
конечные сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до
результаты 71,8 лет;
реализации - снижение смертности от туберкулеза до 5,1 на 100 тыс.
Программы населения;
и показатели - снижение смертности от болезней системы кровообращения
социально- до 663,0 на 100 тыс. населения;
экономической - снижение смертности от цереброваскулярных болезней до
эффективности 219,7 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от
злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;
- отсутствие смертности от септических форм
сифилитической инфекции;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 34,6,2 на 100
тыс. населения;
- уменьшение показателя заболеваемости впервые
установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4
случая на 100 тыс. населения;
- увеличение до 98,5 процентов доли ВИЧ-инфицированных
лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа
вновь зарегистрированных в течение года пациентов;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов до 20,5 процента;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более
1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом,
состоящих на диспансерном учете, до 20,6 процента;
- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в
ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему
количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном
учете, до 35,9 процентов"
2. Раздел 3.1 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы" изложить в редакции:
"3.1. Перечень объектов капитального строительства,
финансируемых за счет средств областного бюджета
в рамках Программы
№ Наименование объектов Государственный Заказчик Застройщик Проектная Сроки Стоимость Объем финансирования по годам
заказчик мощность строительства объекта, реализации программы, тыс. рублей
(общая тыс. руб.
площадь, Источники 2013 2014 2015 2016 2017
кв. м) финансирования
I. Объекты, финансируемые из областного бюджета
1 Комплекс работ по Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мурманский 9514,26 2013 - 2015 248300,0 Всего, в т.ч. 136400 71800 40100 0 0
реконструкции строительства и "Управление областной
стационара областного территориального капитального противотуберкулезный областной 136400 71800 40100 0 0
противотуберкулезного развития строительства диспансер" бюджет
диспансера по адресу: Мурманской Мурманской
г. Мурманск, ул. области области"
Лобова, д. 12
2 Реконструкция здания Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мончегорская 1167,2 2013 1250,0 Всего, в т.ч. 1250 0 0 0 0
городской поликлиники строительства и "Управление ЦРБ"
Мончегорской ЦРБ в г. территориального капитального областной 1250 0 0 0 0
Мончегорске (1 развития строительства бюджет
очередь - Мурманской Мурманской
пристройка), области области"
(корректура ПСД)
3 Реконструкция Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Апатитско- 2676,4 2013 - 2015 96700,0 Всего, в т.ч. 10000 56700 30000 0 0
основной части здания строительства и "Управление Кировская ЦГБ"
главного корпуса территориального капитального областной 10000 56700 30000 0 0
городской больницы в развития строительства бюджет
осях 11 - 22 в г. Мурманской Мурманской
Кировске (ГОБУЗ области области"
"Апатитско-кировская
ЦГБ", г. Кировск, пр.
Ленина, д. 26б)
4 Реконструкция здания Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мурманский 72,8 2013 - 2014 1000 Всего, в т.ч. 390 610 0 0 0
стационара строительства и "Управление областной
Мурманского территориального капитального психоневрологический областной 390 610 0 0 0
областного развития строительства диспансер" бюджет
психоневрологического Мурманской Мурманской
диспансера, г. области области"
Мурманск, ул. Лобова,
д. 14, (разработка
ПСД)
5 Реконструкция Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мончегорская 1830,0 2014 - 2015 68300 Всего, в т.ч. 0 28000 40300 0 0
пищеблока строительства и "Управление ЦРБ"
Мончегорской территориального капитального Областной 0 28000 40300 0 0
центральной районной развития строительства бюджет
больницы (ГОБУЗ Мурманской Мурманской
"Мончегорская ЦРБ" г. области области"
Мончегорск, ул.
Кирова, д. 6)
6 Реконструкция Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мурманский 708,73 2013 - 2014 3600 Всего, в т.ч. 100,0 3500 0 0 0
радиологического строительства и "Управление областной
корпуса Мурманского территориального капитального онкологический Областной 100,0 3500 0 0 0
областного развития строительства диспансер" бюджет
онкологического Мурманской Мурманской
диспансера области области"
(корректура ПСД)
Итого: 148140 160610 110400 0 0"
3. Абзац первый раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1548948,1 тыс. рублей.".
4. Раздел 7 "Оценка социально-экономической эффективности программы" изложить в редакции:
"Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2012 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет;
- снижение смертности от туберкулеза до 5,1 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;
- отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 34,6 на 100 тыс. населения;
- уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,6 процента;
- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 35,9 процента.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 3 к Программе.".
5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции:
"Приложение № 1
к Программе
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" НА 2013 - 2017 ГОДЫ
№ Цель, задачи Ед. изм. Значение показателя (индикатора) Источник данных Степень
п/п и показатели влияния
(индикаторы) 2011 2012 Годы реализации программы показателя
год год (индикатора)
2013 2014 2015 2016 2017 на
год год год год год достижение
цели(%)
Цель: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
1 Ожидаемая лет 66,4 66,4 66,5 66,6 66,7 66,8 66,9 регистр
продолжительность пациентов с
жизни больных с сахарным
сахарным диабетом диабетом
2 типа (мужчины)
2 Ожидаемая лет 71,3 71,3 71,4 71,5 71,6 71,7 71,8 регистр
продолжительность пациентов с
жизни больных с сахарным
сахарным диабетом диабетом
2 типа (женщины)
3 Смертность от человек 6,3 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 формы
туберкулеза на 100 статистического
тыс. наблюдения
населения
4 Заболеваемость человек 44,8 35,5 35,5 35,5 35,3 35,0 34,6 формы
туберкулезом на 100 статистического
тыс. наблюдения
населения
5 Смертность от человек 668,7 665,1 664,6 664,5 664,0 663,5 663,0 формы
болезней системы на 100 статистического
кровообращения тыс. наблюдения
населения
6 Смертность от человек 220,15 220,1 220 219,9 219,8 219,7 формы
цереброваскулярных на 100 статистического
болезней тыс. наблюдения
населения
7 Смертность от человек 173,4 168,0 172,6 172,5 172,4 172,2 172,2 формы
новообразований (в на 100 статистического
том числе тыс. наблюдения
злокачественных) населения
8 Доля ВИЧ- процент 98,3 98,4 98,4 98,4 98,4 98,5 98,5 ведомственный
инфицированных мониторинг
лиц, выявленных на
ранних стадиях
заболевания, от
числа вновь
зарегистрированных
в течение года
пациентов
9 Смертность от случай 0 0 0 0 0 0 0 ведомственный
септических форм мониторинг
сифилитической
инфекции
10 Заболеваемость человек 70,8 58,2 58,2 58,0 57,8 57,6 57,4 формы
впервые на 100 статистического
установленными тыс. наблюдения
хроническими населения
вирусными
гепатитами
11 Доля пациентов, процент 22,5 21,1 20,9 20,8 20,7 20,6 20,5 ведомственный
нуждающихся в мониторинг
стационарной
психиатрической
помощи, в общем
числе наблюдаемых
пациентов
12 Доля процент 38,4 35,6 35,7 35,7 35,8 35,8 35,9 ведомственный
наркозависимых мониторинг
лиц, находящихся в
ремиссии более 6
месяцев, по
отношению к общему
количеству
наркозависимых
лиц, состоящих на
диспансерном учете
13 Доля больных процент 20,7 20,0 20,2 20,2 20,4 20,4 20,6 ведомственный
алкоголизмом с мониторинг
ремиссией более 1
года от
среднегодового
числа больных
алкоголизмом,
состоящих на
диспансерном учете
Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики,
диагностики и лечения сахарного диабета
Охват диспансерным процент 95,6 95,7 95,9 96,0 96,2 96,4 96,6 формы 12
наблюдением статистического
больных с сахарным наблюдения
диабетом
Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики,
диагностики и лечения туберкулеза
Доля больных процент 37,0 38,4 39,0 39,2 39,4 39,6 39,8 ведомственный 10
туберкулезом, у мониторинг
которых
наблюдается
прекращение
бактериовыделения
Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
3.1 Доля ВИЧ- процент 93,5 94,9 95,0 95,1 95,2 95,6 95,7 ведомственный 3
инфицированных мониторинг
лиц, состоящих на
диспансерном
учете, от числа
выявленных
3.2 Доля медицинских процент 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 2
работников, мониторинг
получивших курс
экстренной
противовирусной
терапии с целью
профилактики
профессионального
заражения
ВИЧ-инфекцией (при
своевременном
обращении)
3.3 Доля ВИЧ- процент 13,9 15,9 18,3 18,9 19,4 19,9 20,3 ведомственный 3
инфицированных мониторинг
лиц, получающих
антиретровирусную
терапию, от числа
состоящих на
диспансерном учете
3.4 Охват пар "мать - процент 80,1 80,6 80,6 80,7 80,8 80,9 81,0 ведомственный 2
дитя" мониторинг
химиопрофилактикой
в соответствии с
действующими
стандартами
Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики,
диагностики и лечения онкологических заболеваний.
4.1 Доля больных с процент 56,2 57,3 57,3 57,4 57,5 57,6 57,7 ведомственный 4
выявленными мониторинг
злокачественными
заболеваниями на I
- II стадии
4.2 Одногодичная процент 28,3 28,0 27,7 27,0 26,5 26,0 25,0 ведомственный 4
летальность мониторинг
больных со
злокачественными
новообразованиями
4.3 Удельный вес процент 53,6 53,2 53,0 53,0 53,1 53,2 53,3 ведомственный 4
больных мониторинг
злокачественными
заболеваниями,
состоящих на учете
с момента
установления
диагноза 5 лет и
более
Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики,
диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
5.1 Охват процент 96,6 96,7 96,7 96,8 96,8 96,9 97,0 ведомственный 3
серологическим мониторинг
обследованием на
сифилис
беременных,
состоящих на учете
у врача акушера-
гинеколога
5.2 Коэффициент ед. 0,9 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 ведомственный 4
интенсивности мониторинг
обследования
больных сифилисом
5.3 Коэффициент ед. 0,9 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 ведомственный 3
адекватности мониторинг
терапии сифилиса
Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов
6.1 Доля больных процент 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 5,4 6,2 ведомственный 5
вирусными мониторинг
гепатитами,
получающих
противовирусную
терапию, от числа
нуждающихся
согласно листу
ожидания
6.2 Обеспеченность % 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 5
диагностическими, мониторинг
средствами и
расходными
материалами
Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики,
диагностики и лечения психических заболеваний
7.1 Доля пациентов, % 20,5 22,0 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 ведомственный 5
охваченных мониторинг
бригадными формами
оказания
психиатрической
помощи, в общем
числе наблюдаемых
пациентов
7.2 Средняя дни 83,7 77,8 76,8 76,6 76,5 76,4 76,3 ведомственный 5
продолжительность мониторинг
лечения больного в
психиатрическом
стационаре
Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики,
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний,
включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
8.1 Число лиц, человек 145,8 120,0 120,0 119,0 118,0 117,0 116,0 формы 7
перенесших острый на 100 статистического
и повторный тыс. наблюдения
инфаркт миокарда в населения
текущем году
8.2 Число лиц, человек 263,8 242,0 242,0 241,0 240,0 239,0 238,0 формы 8
перенесших острые на 100 статистического
нарушения тыс. наблюдения
мозгового населения
кровообращения в
текущем году
Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики,
диагностики и лечения психических заболеваний, связанных
с употреблением психоактивных веществ
9.1 Соответствие 1 - да; 0 0 0 0 1 1 1 ведомственный 2
отремонтированных 0 - нет мониторинг
помещений
санитарным нормам
9.2 Обеспечение % 75 75 75 85 100 100 100 ведомственный 3
потребности в мониторинг
оборудовании для
оказания
медицинской помощи
пациентам с
психическими
расстройствами,
связанными с
употреблением
психоактивных
веществ
9.3 Удовлетворение процент 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 3
потребности в мониторинг
лекарственных
средствах для
лечения больных с
психическими
расстройствами,
связанными с
употреблением
психоактивных
веществ
9.4 Удовлетворение процент 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 3"
потребности в мониторинг
расходных
материалах для
лабораторной
диагностики за
счет средств
областного бюджета
6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции:
"Приложение № 2
к Программе
ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по Программе: 1548948,1 454948,2 358782,1 323424,1 229444,2 182349,5
инвестиции в 655668,9 235399,6 201367,0 153989,6 39192,2 25720,5
основной капитал
в том числе:
федерального 96491,7 96491,7 0 0 0 0
бюджета
инвестиции в 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0
основной капитал
средств 1452456,4 358456,5 358782,1 323424,1 229444,2 182349,5
областного
бюджета
инвестиции в 623670,5 203401,2 201367,0 153989,6 39192,2 25720,5
основной капитал
средств местных
бюджетов
инвестиции в
основной капитал
иных внебюджетных
средств
инвестиции в
основной капитал
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство 1126565,1 303575,2 198172,1 213024,1 229444,2 182349,5
здравоохранения
Мурманской области
Инвестиции в 236518,9 87259,6 40757,0 43589,6 39192,2 25720,5
основной капитал
Министерство 422383,0 151373,0 160610,0 110400,0 0,0 0,0
строительства
Мурманской области
Инвестиции в 419150,0 148140,0 160610,0 110400,0 0,0 0,0
основной капитал
В том числе по
подпрограммам:
Подпрограмма 107110,0 11010,0 57980,0 31910,0 4460,0 1750,0
"Сахарный диабет":
Инвестиции в 100980,0 10000,0 56700,0 30630,0 3180,0 470,0
основной
капитал:
Министерство 10410,0 1010,0 1280,0 1910,0 4460,0 1750,0
здравоохранения
Мурманской
области
Инвестиции в 4280,0 0,0 0,0 630,0 3180,0 470,0
основной капитал
Министерство 96700,0 10000,0 56700,0 30000,0 0,0 0,0
строительства
Мурманской
области
Инвестиции в 96700,0 10000,0 56700,0 30000,0 0,0 0,0
основной капитал
Подпрограмма 429956,7 156469,0 118873,0 77025,2 42694,2 34895,3
"Туберкулез":
Инвестиции в 429956,7 156469,0 118873,0 77025,2 42694,2 34895,3
основной
капитал:
Министерство 181656,7 20069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
здравоохранения
Мурманской
области
Инвестиции в 35740,9 619,6 22117,6 3088,2 8857,2 1058,3
основной капитал
Министерство 248300,0 136400,0 71800,0 40100,0 0,0 0,0
строительства
Мурманской
области
Инвестиции в 248300,0 136400,0 71800,0 40100,0 0,0 0,0
основной капитал
Подпрограмма 153623,3 86858,3 14745,0 16490,0 17490,0 18040,0
"ВИЧ-инфекция":
Инвестиции в 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
основной
капитал:
Министерство 153623,3 86858,3 14745,0 16490,0 17490,0 18040,0
здравоохранения
Мурманской
области
Инвестиции в 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
основной капитал
Министерство 0 0 0 0 0 0
строительства
Мурманской
области
Инвестиции в 0 0 0 0 0 0
основной капитал
Подпрограмма 160788,6 47043,2 27833,7 35911,7 26900,0 23100,0
"Онкология":
Инвестиции в 123050,0 32850,0 16900,0 26200,0 25500,0 21600,0
основной
капитал:
Министерство 157188,6 46943,2 24333,7 35911,7 26900,0 23100,0
здравоохранения
Мурманской
области
Инвестиции в 119450,0 32750,0 13400,0 26200,0 25500,0 21600,0
основной капитал
Министерство 3600,0 100,0 3500,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мурманской
области
Инвестиции в 3600,0 100,0 3500,0 0,0 0,0 0,0
основной капитал
Подпрограмма 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
"Инфекции,
передаваемые
половым путем":
Инвестиции в 567,5 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0
основной
капитал:
Министерство 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
здравоохранения
Мурманской
области
Инвестиции в 567,5 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0
основной капитал
Министерство 0 0 0 0 0 0
строительства
Мурманской
области
Инвестиции в 0 0 0 0 0 0
основной капитал
Подпрограмма 166851,2 13826,2 44725,0 59300,0 22000,0 27000,0
"Вирусные
гепатиты":
Инвестиции в 68300,0 0,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0
основной
капитал:
Министерство 98551,2 13826,2 16725,0 19000,0 22000,0 27000,0
здравоохранения
Мурманской
области
Инвестиции в 0 0 0 0 0 0
основной капитал
Министерство 68300,0 0,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0
строительства
Мурманской
области
Инвестиции в 68300,0 0,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0
основной капитал
Подпрограмма 207903,8 15723,5 27071,9 44980,2 76643,5 43484,7
"Психические
расстройства":
Инвестиции в 10510,0 390,0 1201,9 5670,9 1655,0 1592,2
основной капитал:
Министерство 206903,8 15333,5 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
здравоохранения
Мурманской области
Инвестиции в 9510,0 0,0 591,9 5670,9 1655,0 1592,2
основной капитал
Министерство 1000,0 390,0 610,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мурманской
области
Инвестиции в 1000,0 390,0 610,0 0,0 0,0 0,0
основной капитал
Подпрограмма 184215,3 76437,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
"Совершенствование
медицинской помощи
больным с
сосудистыми
заболеваниями,
включая
артериальную
гипертонию и ее
осложнения
(инсульт,
инфаркт)":
Инвестиции в 14999,3 10751,8 3247,5 0,0 0,0 1000,0
основной капитал
Министерство 182965,3 75187,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
здравоохранения
Мурманской
области
Инвестиции в 13749,3 9501,8 3247,5 0,0 0,0 1000,0
основной капитал
Министерство 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мурманской
области
Инвестиции в 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
основной капитал
Подпрограмма 108634,2 41153,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
"Наркология":
Инвестиции в 43221,2 33820,7 1400,0 8000,5 0,0 0,0
основной капитал
Министерство
здравоохранения 105401,2 37920,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
Мурманской
области
Инвестиции в 43221,2 33820,7 1400,0 8000,5 0,0 0,0
основной капитал
Министерство 3233,0 3233,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства
Мурманской
области
Инвестиции в 0 0 0 0 0 0
основной капитал
7. В подпрограмме "Сахарный диабет":
7.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы
финансирования составляет 107110,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 107110,0 тыс. рублей,
из них:
2013 год - 11010,0 тыс. рублей;
2014 год - 57980,0 тыс. рублей;
2015 год - 31910,0 тыс. рублей;
2016 год - 4460,0 тыс. рублей;
2017 год - 1750,0 тыс. рублей"
7.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования Показатели (индикаторы) результативности Перечень
программные выполнения финансирования (тыс. руб.) выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, 2013 2014 2015 2016 2017 в реализации
год год год год год ед. измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: 1 Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений
1 Приобретение 2015 Всего, 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 Количество 0 0 2 0 0 ГОБУЗ "Мурманская
современных в том числе приобретаемых областная
средств введения помп, шт. клиническая
инсулина областной 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 больница имени
(инсулиновые бюджет П.А. Баяндина"
помпы) для
государственных
учреждений
здравоохранения
2 Приобретение 2013 - Всего, 6130,0 1010,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 Количество 1 2 2 2 2 ГОБУЗ "Мурманская
расходного 2017 в том числе государственных областная
материала и учреждений клиническая
изделий областной 6130,0 1010,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 здравоохранения, больница имени
медицинского бюджет обеспеченных П.А. Баяндина",
назначения для расходным ГОАУЗ "Мурманский
функционирования материалом для областной
инсулиновых помп помп, ед. консультативно-
диагностический
центр"
3 Оснащение 2015 - Всего, 4100,0 0,0 0,0 450,0 3180,0 470,0 Количество 0 0 1 6 2 ГОБУЗ "Мурманская
государственных 2017 в том числе приобретаемых областная
учреждений единиц клиническая
здравоохранения областной 4100,0 0,0 0,0 450,0 3180,0 470,0 больница имени
медицинским бюджет П.А. Баяндина",
оборудованием ГОАУЗ "Мурманский
для диагностики, областной центр
лечения СД и его восстановительной
осложнений медицины и
реабилитации",
ГОБУЗ
"Кандалакшская
ЦРБ"
4 Реконструкция 2013 - Всего, 96700,0 10000,0 56700,0 30000 0,0 0,0 Количество 1 1 1 0 0 Министерство
основной части 2015 в том числе объектов строительства и
здания главного реконструкции территориального
корпуса областной 96700,0 10000,0 56700,0 30000 0,0 0,0 развития
городской бюджет Мурманской
больницы в осях области, ГОКУ
11 - 22 в г. "Управление
Кировске (ГОБУЗ капитального
"Апатитско- строительства
Кировская ЦГБ", Мурманской
г. Кировск, пр. области"
Ленина, д. 26Б)
Всего по Подпрограмме, в том Всего, 107110 11010,0 57980,0 31910 4460,0 1750,0
числе: в том числе
областной 107110 11010,0 57980,0 31910 4460,0 1750,0
бюджет
Государственные услуги Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(работы), из них: в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по содержанию Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
имущества, из них в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетных трансфертов, в том числе
имеющих целевой характер
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Иные мероприятия, из них Всего, 107110 11010,0 57980,0 31910 4460,0 1750,0
в том числе
областной 107110 11010,0 57980,0 31910 4460,0 1750,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 4520,0 0,0 80,0 710,0 3180,0 550,0
в том числе
областной 4520,0 0,0 80,0 710,0 3180,0 550,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 45836,9 1010,1 1200,0 1200,0 1280,0 1200,0
в том числе
областной 45836,9 1010,1 1200,0 1200,0 1280,0 1200,0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 96700,0 10000,0 56700,0 30000 0,0 0,0
в том числе
областной 96700,0 10000,0 56700,0 30000 0,0 0,0"
бюджет
7.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
Всего по Подпрограмме, 107110 11010,0 57980,0 31910 4460,0 1750,0
в том числе за счет:
средств областного бюджета 107110 11010,0 57980,0 31910 4460,0 1750,0
средств федерального 0 0 0 0 0 0
бюджета
В том числе по
государственным заказчикам:
Министерство 10410,0 1010,0 1280,0 1910,0 4460,0 1750,0
здравоохранения Мурманской
области
Инвестиции в основной 4280,0 0,0 0,0 630,0 3180,0 470,0
капитал
Министерство строительства 96700,0 10000,0 56700,0 30000,0 0,0 0,0
и территориального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной 96700,0 10000,0 56700,0 30000,0 0,0 0,0"
капитал
8. В Подпрограмме "Туберкулез":
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
и источники 429956,7 тыс. рублей, в том числе:
финансирования областной бюджет: 429956,7 тыс. руб., из них:
2013 год - 156469,0 тыс. рублей;
2014 год - 118873,0 тыс. рублей;
2015 год - 77025,2 тыс. рублей;
2016 год - 42694,2 тыс. рублей;
2017 год - 34895,3 тыс. рублей"
8.1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально- экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до
конечные 39,8 процентов"
результаты
реализации
Подпрограммы
и показатели
ее социально-
экономической
эффективности
8.2. Позицию "Доля больных туберкулезом, у которых наблюдается прекращение бактериовыделения" раздела 2 "Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"Доля больных процент 37,0 38,4 39,0 39,2 39,4 39,6 39,8 формы
туберкулезом, статистического
у которых наблюдения"
наблюдается
прекращение
бактериовыделения
8.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п программные выполнения финансирования выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 в реализации
год год год год год измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом
1.1. Оснащение современным 2014 - Всего, 35740,9 619,6 22117,6 3088,2 8857,2 1058,3 Количество 2 11 8 8 7 Медицинские
медицинским 2017 в том числе оснащаемых организации области
оборудованием для учреждений (ед.)
диагностики и лечения областной 35740,9 619,6 22117,6 3088,2 8857,2 1058,3
больных туберкулезом бюджет
федеральный 0 0 0 0 0 0
бюджет
1.2. Приобретение 2013 - Всего, 11800,1 2236,1 2391,0 2391,0 2391,0 2391,0 Количество 2000 2000 2000 2000 2000 ГОБУЗ "Мурманский
расходного материала 2017 в том числе проведенных областной
для проведения исследований противотуберкулезный
лабораторных областной 11800,1 2236,1 2391,0 2391,0 2391,0 2391,0 диспансер"
исследований бюджет
1.3. Приобретение 2013 - Всего, 123220,0 16460 16460,0 30100,0 30100,0 30100,0 Количество 446 446 446 446 446 ГОБУЗ "Мурманский
лекарственных средств 2017 в том числе пролеченных областной
для лечения больных больных противотуберкулезный
туберкулезом областной 123220,0 16460,0 16460,0 30100,0 30100,0 30100,0 туберкулезом диспансер"
бюджет (чел.)
Итого по задаче 1 Всего, 170761,0 19315,7 40968,6 35579,2 41348,2 33549,3
в том числе
областной 170761,0 19315,7 40968,6 35579,2 41348,2 33549,3
бюджет
федеральный 0 0 0 0 0 0
бюджет
Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях
2.1. Обеспечение 2013 - Всего, 6137,3 753,3 1346,0 1346,0 1346,0 1346,0 Количество 280 280 280 280 280 Медицинские
средствами 2017 в том числе защищенных организации области
индивидуальной защиты мед. работников
органов дыхания областной 6137,3 753,3 1346,0 1346,0 1346,0 1346,0 (чел.)
работников бюджет
медицинских
учреждений
Итого по задаче 2 Всего, 6137,3 753,3 1346,0 1346,0 1346,0 1346,0
в том числе
областной 6137,3 753,3 1346,0 1346,0 1346,0 1346,0
бюджет
Задача 3. Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
3.1. Комплекс работ по 2013 - Всего, 248300,0 136400,0 71800,0 40100,0 0,0 0,0 Количество 1 1 1 0 0 Министерство
реконструкции 2015 в том числе объектов строительства и
стационара областного реконструкции территориального
противотуберкулезного областной 248300,0 136400,0 71800,0 40100,0 0,0 0,0 (шт.) развития Мурманской
диспансера по адресу: бюджет области,
г. Мурманск, ул. ГОКУ "Управление
Лобова, д. 12 капитального
строительства
Мурманской области"
3.2. Капитальный ремонт 2014 Всего, 4208,4 0 4208,4 0 0 0 Количество 0 1 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
вентиляционных систем в том числе отремонтированных областной
и помещений пищеблока объектов (шт.) противотуберкулезный
стационара областного диспансер"
противотуберкулезного областной 4208,4 0 4208,4 0 0 0
диспансера бюджет
3.3. Капитальный ремонт 2014 Всего, 550,0 0,0 550,0 0 0 0 Количество 0 1 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
приточной системы в том числе отремонтированных областной
вентиляции с объектов (шт.) противотуберкулезный
механическим диспансер"
побуждением корпуса 1
терапевтического областной 550,0 0 550,0 0 0 0
отделения 2 (пост 1) бюджет
областного
противотуберкулезного
диспансера
Итого по задаче 3 Всего, 253058,4 136400,0 76558,4 40100,0 0,0 0,0
в том числе
областной 253058,4 136400,0 76558,4 40100,0 0,0 0,0
бюджет
Всего по Подпрограмме, в том числе Всего, 429956,7 156469,0 118873 77025,2 42694,2 34895,3
в том числе
областной 429956,7 156469,0 118873 77025,2 42694,2 34895,3
бюджет
федеральный 0 0 0 0 0 0
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе
целевой характер
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Иные мероприятия, из них Всего, 429956,7 156469,0 118873 77025,2 42694,2 34895,3
в том числе
областной 429956,7 156469,0 118873 77025,2 42694,2 34895,3
бюджет
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 181656,7 20069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
в том числе
областной 181656,7 20069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
бюджет
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 248300,0 136400,0 71800,0 40100,0 0,0 0,0
в том числе
областной 248300,0 136400,0 71800,0 40100,0 0,0 0,0"
бюджет
8.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
Всего по Подпрограмме, 429956,7 156469,0 118873,0 77025,2 42694,2 34895,3
в том числе за счет:
средств областного 429956,7 156469,0 118873,0 77025,2 42694,2 34895,3
бюджета
средств федерального 0 0 0 0 0 0
бюджета
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство 181656,7 20069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
здравоохранения
Мурманской области
Инвестиции в основной 35740,9 619,6 22117,6 3088,2 8857,2 1058,3
капитал
Министерство 248300,0 136400,0 71800,0 40100,0 0,0 0,0
строительства и
территориального
развития Мурманской
области
Инвестиции в основной 248300,0 136400,0 71800,0 40100,0 0,0 0,0"
капитал
8.5. Абзац второй раздела 7 "Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"- увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до 39,8 процентов.".
9. В Подпрограмме "Онкология":
9.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
финансирования 160788,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет: 160788,6 тыс. руб., из них:
2013 год - 47043,2 тыс. рублей;
2014 год - 27833,7 тыс. рублей;
2015 год - 35911,7 тыс. рублей;
2016 год - 26900,0 тыс. рублей;
2017 год - 23100,0 тыс. рублей"
9.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования Показатели (индикаторы) Перечень
п/п программные выполнения финансирования (тыс. руб.) результативности выполнения организаций,
мероприятия программных мероприятий участвующих
в реализации
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, 2013 2014 2015 2016 2017 программных
год год год год год ед. измерения год год год год год мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований
1 Приобретение 2013 - Всего, 119100 31400 13400 26200 24500 21600 Количество 3 3 32 27 39 Медицинские
оборудования для 2017 в том числе оборудования, организации
диагностики и ед. области
лечения областной 119100 31400 13400 26200 24500 21600
онкологических бюджет
больных
2 Замена запасных 2013, Всего, 2000,0 1000,0 0 0 1000,0 0 Количество 1 0 0 1 0 ГОБУЗ "Мурманский
частей для гамма- 2016 в том числе оборудования, областной
терапевтической ед. онкологический
установки "Гаммамед областной 2000,0 1000,0 0 0 1000,0 0 1 0 0 1 0 диспансер"
12i" бюджет
3 Ремонт "Системы 2013 Всего, 4100,0 4100,0 0 0 0 0 Количество 1 0 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
гипертермической в том числе систем, ед. областной
THERMOTRO№ - PF8" онкологический
областной 4100,0 4100,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 диспансер"
бюджет
4 Техническое 2013 - Всего, 6700,0 1200,0 3200,0 1400,0 1400,0 1500 Количество 1 1 1 1 1 Министерство
обслуживание 2017 в том числе учреждений, здравоохранения
медицинского ед. Мурманской
оборудования, в том областной 6700,0 1200,0 3200,0 1400,0 1400,0 1500 области, ГОБУЗ
числе радиологическое бюджет "Мурманский
областной
онкологический
диспансер"
5 Проведение ремонтных 2013 Всего, 2659,5 2659,5 0 0 0 0 Количество 1 0 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
работ под кабинет в том числе объектов, ед. областной
компьютерной онкологический
томографии (включая областной 2659,5 2659,5 0,0 0,0 0,0 0,0 диспансер"
корректуру ПСД) бюджет
6 Реконструкция 2013 - Всего, 3600,0 100,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 Количество 0 1 0 0 0 Министерство
радиологического 2014 в том числе разработанных строительства и
корпуса Мурманского проектов, ед. территориального
областного областной 3600,0 100,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 развития
онкологического бюджет Мурманской
диспансера области, ГОКУ
(корректура ПСД) "Управление
капитального
строительства
Мурманской
области"
7 Выполнение работ по 2013 - Всего, 20779,1 6233,7 6233,7 8311,7 0,0 0,0 Количество 0 0 1 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
технологическому 2015 в том числе выполненных областной
присоединению к сетям работ онкологический
электроснабжения областной 20779,1 6233,7 6233,7 8311,7 0,0 0,0 диспансер"
бюджет
Итого по задаче 1 Всего, 158938,6 46693,2 26333,7 35911,7 26900 23100
в том числе
областной 158938,6 46693,2 26333,7 35911,7 26900 23100
бюджет
Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями
Обучение специалистов 2014 Всего, в том 1500,0 0 1500,0 0 0 0 Число 0 45 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
учреждений числе сотрудников, областной
здравоохранения по прошедших онкологический
вопросам областной 1500,0 0 1500,0 0 0 0 обучение, диспансер"
профилактики, бюджет чел.
диагностики и лечения
ЗНО (сертификационный
цикл)
Итого по задаче 2 Всего, 1500,0 0 1500,0 0 0 0
в том числе
областной 1500,0 0 1500,0 0 0 0
бюджет
Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств
Приобретение 2013 Всего, 350,0 350,0 0 0 0 0 Количество 1 0 0 0 0 ГОАУЗ "Мурманский
оборудования для в том числе оборудования, областной центр
реабилитации ед. восстановительной
пациентов после областной 350,0 350,0 0 0 0 0 медицины и
радикальных бюджет реабилитации"
вмешательств на
лимфатической системе
конечностей
Итого по задаче 3 Всего, 350,0 350,0 0 0 0 0
в том числе
областной 350,0 350,0 0 0 0 0
бюджет
Всего по Подпрограмме, в том числе Всего, 160788,6 47043,2 27833,7 35911,7 26900 23100
в том числе
областной 160788,6 47043,2 27833,7 35911,7 26900 23100
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по содержанию Всего, 0 0 0 0 0 0
имущества, из них в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0 0 0 0 0 0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе
целевой характер
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Иные мероприятия, из них Всего, 160788,6 47043,2 27833,7 35911,7 26900 23100
в том числе
областной 160788,6 47043,2 27833,7 35911,7 26900 23100
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 156838,6 46593,2 24333,7 35911,7 26900 23100
в том числе
областной 156838,6 46593,2 24333,7 35911,7 26900 23100
бюджет
Автономные учреждения Всего, 350,0 350,0 0 0 0 0
в том числе
областной 350,0 350,0 0 0 0 0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 3600,0 100,0 3500,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 3600,0 100,0 3500,0 0,0 0,0 0,0"
бюджет
9.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего В том числе по годам реализации
2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
Всего по Подпрограмме, 160788,6 47043,2 27833,7 35911,7 26900,0 23100,0
в том числе за счет:
средств областного 160788,6 47043,2 27833,7 35911,7 26900,0 23100,0
бюджета
средств федерального 0 0 0 0 0 0
бюджета
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство 157188,6 46943,2 24333,7 35911,7 26900,0 23100,0
здравоохранения
Мурманской области
Инвестиции в основной 119450,0 32750,0 13400,0 26200,0 25500,0 21600,0
капитал
Министерство 3600,0 100,0 3500,0 0,0 0,0 0,0
строительства и
территориального
развития Мурманской
области
Инвестиции в основной 3600,0 100,0 3500,0 0,0 0,0 0,0"
капитал
10. В подпрограмме "Вирусные гепатиты":
10.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы
финансирования составляет 166851,2 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы областной бюджет - 166851,2 тыс. рублей, из них:
2013 год - 13826,2 тыс. рублей;
2014 год - 44725,0 тыс. рублей;
2015 год - 59300,0 тыс. рублей;
2016 год - 22000,0 тыс. рублей;
2017 год - 27000,0 тыс. рублей"
10.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п программные выполнения финансирования (тыс. руб.) выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, 2013 2014 2015 2016 2017 в реализации
год год год год год ед. измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов
1 Приобретение 2013 - Всего, 9225,0 1500 1725,0 2000,0 2000,0 2000,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ
диагностических 2017 в том числе учреждений "Мурманская
тест-систем и здравоохранения, областная
расходного областной 9225,0 1500,0 1725,0 2000,0 2000,0 2000,0 обеспеченных клиническая
материала бюджет расходным больница имени
(медицинских материалом, ед. П.А. Баяндина"
изделий) для
проведения
лабораторных
исследований
ВИЧ-
инфицированных
на наличие
вирусных
гепатитов в
ГОБУЗ
"Мурманская
областная
клиническая
больница имени
П.А. Баяндина"
2 Приобретение 2013 - Всего, 89326,2 12326,2 1500 17000 20000 25000 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ
лекарственных 2017 в том числе учреждений "Мурманский
средств для здравоохранения, областной центр
лечения областной 89326,2 12326,2 15000 17000 20000 25000 обеспеченных по профилактике
вирусных бюджет лекарственными и борьбе со СПИД
гепатитов средствами, ед. и инфекционными
заболеваниями"
3 Реконструкция 2014 - Всего, 68300,0 0,0 28000,0 40300 0 0 Количество 0 1 1 0 0 Министерство
пищеблока 2015 в том числе объектов строительства и
Мончегорской реконструкции территориального
центральной областной 68300,0 0,0 28000,0 40300 0 0 развития
районной бюджет Мурманской
больницы (ГОБУЗ области, ГОКУ
"Мончегорская "Управление
ЦРБ" г. капитального
Мончегорск, ул. строительства
Кирова, д. 6) Мурманской
области"
Всего по Подпрограмме, Всего, 166851,2 13826,2 44725,0 59300,0 22000,0 27000,0
в том числе в том числе
областной 166851,2 13826,2 44725,0 59300,0 22000,0 27000,0
бюджет
федеральный 0 0 0,0 0 0 0
бюджет
Государственные услуги Всего, 0 0 0 0 0 0
(работы), из них: в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по содержанию Всего, 0 0 0 0 0 0
имущества, из них в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0 0 0 0 0 0
межбюджетных трансфертов, в том числе
имеющих целевой характер
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Иные мероприятия, из них Всего, 166851,2 13826,2 44725,0 59300,0 22000,0 27000,0
в том числе
областной 166851,2 13826,2 44725,0 59300,0 22000,0 27000,0
бюджет
федеральный 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 98551,2 41826,2 29025,0 21300,0 22000,0 27000,0
в том числе
областной 98551,2 41826,2 29025,0 21300,0 22000,0 27000,0
бюджет
федеральный 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
ИОГВ, казенные Всего, 68300,0 0 28000 40300 0 0
учреждения в том числе
областной 68300,0 0 28000 40300 0 0"
бюджет
10.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
Всего по Подпрограмме, 166851,2 13826,2 44725,0 59300,0 22000,0 27000,0
в том числе за счет:
средств областного 166851,2 13826,2 44725,0 59300,0 22000,0 27000,0
бюджета
средств федерального 0 0 0 0 0 0
бюджета
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство 98551,2 13826,2 16725,0 19000,0 22000,0 27000,0
здравоохранения
Мурманской области
Инвестиции в основной 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитал
Министерство 68300,0 0,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0
строительства и
территориального
развития Мурманской
области
Инвестиции в основной 68300,0 0,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0"
капитал
11. В подпрограмме "Психические расстройства":
11.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
финансирования 207903,8 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы областной бюджет - 207903,8 тыс. рублей, из них:
2013 год - 15723,5 тыс. рублей;
2014 год - 27071,9 тыс. рублей;
2015 год - 44980,2 тыс. рублей;
2016 год - 76643,5 тыс. рублей;
2017 год - 43484,7 тыс. рублей"
11.2. Раздел 2 "Цели, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),
степень влияния показателя на достижение цели
№ Цель, задачи и Ед. Значение показателя (индикатора) Источник Степень
п/п показатели изм. данных влияния
(индикаторы) 2011 2012 Годы реализации показателя
год год программы (индикатора)
на
2013 2014 2015 2016 2017 достижение
год год год год год цели (%)
Цель: Создание условий для эффективной профилактики,
диагностики и лечения психических заболеваний
Доля пациентов, % 20,5 22,0 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 ведомственный
охваченных бригадными мониторинг
формами оказания
психиатрической
помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов
Средняя дни 83,7 77,8 76,8 76,6 76,5 76,4 76,3 ведомственный
продолжительность мониторинг
лечения больного в
психиатрическом
стационаре
1 Задача 1. Приведение технического состояния государственных учреждений
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими
расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
Соответствие 1 - да; 0 0 0 0 1 1 1 ведомственный 25
отремонтированных 0 - нет мониторинг
помещений санитарным
нормам
2 Задача 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических заболеваний
2.1 Доля учреждений % 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 20
здравоохранения мониторинг
психоневрологического
профиля, обеспеченных
оборудованием для
диагностики и лечения
психических
расстройств и
оборудованием,
необходимым для
обеспечения
круглосуточного
пребывания больных в
стационаре
2.2 Удовлетворение % 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 40
потребности в мониторинг
лекарственных
средствах для лечения
больных с
психическими
заболеваниями за счет
средств областного
бюджета
3 Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области
3.1 Доля приобретенных % - - - - 100 100 100 Министерство 15"
квартир для молодых здравоохранения
специалистов - врачей Мурманской
для работы в области
государственных
учреждениях
здравоохранения
психоневрологического
профиля от
запланированных
11.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п программные выполнения финансирования (тыс. руб.) выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих в
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 реализации
год год год год год измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
Задача 1. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами
1.1 Проведение 2015 - Всего, 78580,3 0 0 13439,3 49118,5 16022,5 Площадь объектов, на 0 0 545 4447 3813 ГОБУЗ "Мурманский
капитальных ремонтов 2017 в том числе которых проведены областной
в государственных ремонты, кв. м психоневрологический
учреждениях, областной 78580,3 0 0 13439,3 49118,5 16022,5 диспансер",
оказывающих бюджет ГОБУЗ "Мурманская
медицинскую помощь областная
больным с психиатрическая
психическими больница"
расстройствами,
включая проведение
работ по подготовке
проектно-сметной
документации и
экспертизы
1.2 Приобретение 2013 - Всего, 5610,0 0 591,9 1770,9 1655,0 1592,2 Количество 0 81 319 238 280 ГОБУЗ "Мурманский
оборудования для 2017 в том числе приобретенного областной
диагностики и лечения оборудования, ед. психоневрологический
психических областной 5610,0 0 591,9 1770,9 1655,0 1592,2 диспансер",
расстройств и бюджет ГОБУЗ "Мурманская
оборудования, областная
необходимого для федеральный 0 0 0 0 0 0 психиатрическая
обеспечения бюджет больница"
круглосуточного
пребывания больных в
стационаре
1.3 Реконструкция здания 2013 - Всего, 1000,0 390,0 610 0 0 0 Количество 0 1 0 0 0 Министерство
стационара 2014 в том числе разработанных строительства и
Мурманского проектов территориального
областного областной 1000,0 390,0 610 0 0 0 развития Мурманской
психоневрологического бюджет области,
диспансера, г. ГОКУ "Управление
Мурманск, ул. Лобова, капитального
д. 14, (разработка строительства
ПСД) Мурманской области"
Итого по задаче 1 Всего, 85190,3 390,0 1201,9 15210,2 50773,5 17614,7
в том числе
областной 85190,3 390,0 1201,9 15210,2 50773,5 17614,7
бюджет
федеральный 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Задача 2. Обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами
Обеспечение 2013 - Всего, 118813,5 15333,5 25870,0 25870,0 25870,0 25870,0 Количество 2 2 2 2 2 ГОБУЗ "Мурманский
государственных 2017 в том числе медицинских областной
учреждений организаций психоневрологический
здравоохранения областной 118813,5 15333,5 25870,0 25870,0 25870,0 25870,0 психоневрологического диспансер",
лекарственными бюджет профиля, обеспеченных ГОБУЗ "Мурманская
средствами для лекарственными областная
лечения больных с средствами для психиатрическая
психическими лечения больных с больница"
расстройствами психическими
расстройствами (ед.)
Итого по задаче 2 Всего, 118813,5 15333,5 25870,0 25870,0 25870,0 25870,0
в том числе
областной 118813,5 15333,5 25870,0 25870,0 25870,0 25870,0
бюджет
Задача 3. Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области
Приобретение квартир 2015 Всего, 3900,0 0 0 3900,0 0 0 Количество 0 0 2 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
в областную в том числе приобретенных областной
собственность для квартир, ед. психоневрологический
молодых специалистов областной 3900,0 0 0 3900,0 0 0 диспансер",
- врачебного бюджет ГОБУЗ "Мурманская
персонала областная
психиатрическая
больница"
Итого по задаче 3 Всего, 3900,0 0 0 3900,0 0 0
в том числе
областной 3900,0 0 0 3900,0 0 0
бюджет
Всего по Подпрограмме, в том числе Всего, 207903,8 15723,5 27071,9 44980,2 76643,5 43484,7
в том числе
областной 207903,8 15723,5 27071,9 44980,2 76643,5 43484,7
бюджет
федеральный 0 0 0 0 0 0
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0 0 0 0 0 0
из них в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0 0 0 0 0 0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе
целевой характер
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Иные мероприятия, из них Всего, 207903,8 15723,5 27071,9 44980,2 76643,5 43484,7
в том числе
областной 207903,8 15723,5 27071,9 44980,2 76643,5 43484,7
бюджет
федеральный 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 206903,8 15333,5 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
в том числе
областной 206903,8 15333,5 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
бюджет
федеральный 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 1000,0 390,0 610 0 0 0
в том числе
областной 1000,0 390,0 610,0 0 0 0"
бюджет
11.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
Всего по Подпрограмме, 207903,8 15723,5 27071,9 44980,2 76643,5 43484,7
в том числе за счет:
средств областного 207903,8 15723,5 27071,9 44980,2 76643,5 43484,7
бюджета
средств федерального 0 0 0 0 0 0
бюджета
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство 206903,8 15333,5 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
здравоохранения
Мурманской области
Инвестиции в основной 9510,0 0,0 591,9 5670,9 1655,0 1592,2
капитал
Министерство 1000,0 390,0 610,0 0,0 0,0 0,0
строительства и
территориального
развития Мурманской
области
Инвестиции в основной 1000,0 390,0 610,0 0,0 0,0 0,0"
капитал
11.5. Раздел 7 "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в редакции:
"7. Оценка эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2012 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 26,6 процентов;
- уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 76,3 дня.".
12. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":
12.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы
финансирования составляет 184215,3 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы областной бюджет - 184215,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 76437,3 тыс. рублей;
2014 год - 55574,0 тыс. рублей;
2015 год - 3227,0 тыс. рублей;
2016 год - 25477,0 тыс. рублей;
2017 год - 23500,0 тыс. рублей"
12.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п программные выполнения финансирования (тыс. руб.) выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 в реализации
год год год год год измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию
и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
1.1 Приобретение 2013 - Всего, 4597,5 350,0 3247,5 0,0 0,0 1000 Количество 1 5 0 0 6 ГОБУЗ "Мурманская
медицинского 2014, 2017 в том числе приобретенного областная
оборудования для оборудования, ед. клиническая
диагностики, лечения областной 4597,5 350,0 3247,5 0,0 0,0 1000 больница имени
и реабилитации бюджет П.А. Баяндина";
артериальной ГОАУЗ "Мурманский
гипертонии и ее областной
осложнений консультативно-
(инсульта, инфаркта) диагностический
центр";
ГОАУЗ "Мурманский
областной центр
восстановительной
медицины и
реабилитации"
1.2 Реконструкция здания 2013 Всего, 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество ПСД, 1 0 0 0 0 Министерство
городской в том числе прошедших строительства и
поликлиники корректуру территориального
Мончегорской ЦРБ в областной 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 развития
г. Мончегорске (1 бюджет Мурманской
очередь - области,
пристройка), ГОКУ "Управление
(корректура ПСД) капитального
строительства
Мурманской
области"
Итого по задаче 1 Всего, 5847,5 1600,0 3247,5 0,0 0,0 1000,0
в том числе
областной 5847,5 1600,0 3247,5 0,0 0,0 1000,0
бюджет
Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров
2.1 Разработка проектно- 2013 - Всего, 87788,0 36624 23260 2827,0 25077 0,0 Площадь 1516,2 981,9 0 964,8 0 ГОБУЗ "Мурманская
сметной документации 2016 в том числе отремонтированных областная
и проведение помещений, кв. м клиническая
ремонтов, включая больница имени
монтаж пожарной областной 87788,0 36624 23260 2827,0 25077 0,0 П.А. Баяндина"
сигнализации и бюджет
системы оповещения и
управления федеральный 0 0 0 0 0 0
эвакуацией людей бюджет
2.2 Субвенция на 2013 - Всего, 56725,0 28360 28365,0 0,0 0,0 0,0 Площадь 979,7 981,8 0 0 0 Министерство
осуществление 2014 в том числе отремонтированных здравоохранения
переданных помещений, кв. м Мурманской
государственных областной 56725,0 28360 28365,0 0,0 0,0 0,0 области,
полномочий по бюджет муниципальное
оказанию медицинской образование г.
помощи в Мурманск,
муниципальных МБУЗ "Мурманская
учреждениях городская
здравоохранения за клиническая
счет целевых средств больница скорой
- на проведение медицинской
ремонтов помещений в помощи"
МБУЗ "Мурманская
городская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи"
2.3 Приобретение 2013, 2017 Всего, 22100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22100 Количество 0 0 0 0 4 Министерство
медицинского в том числе приобретенного здравоохранения
оборудования для оборудования, ед. Мурманской
функционирования областной 22100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22100 области,
сосудистых центров в бюджет ГОБУЗ "Мурманская
соответствии областная
порядками оказания федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 клиническая
медицинской помощи бюджет больница имени
П.А. Баяндина"
2.4 Погашение 2013 Всего, 9151,8 9151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Процент 100 0 0 0 0 Министерство
задолженности по в том числе использования здравоохранения
заключенным финансовых средств Мурманской
контрактам 2012 года областной 9151,8 9151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 области
на приобретение бюджет
медицинского
оборудования для
учреждений
здравоохранения
Итого по задаче 2 Всего, 175764,8 74135,8 51625,0 2827,0 25077 22100
в том числе
областной 175764,8 74135,8 51625,0 2827,0 25077 22100
бюджет
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах
3.1 Подготовка и 2013 - Всего, 1200,0 150,0 150,0 300,0 300,0 300,0 Число сотрудников 3 3 6 6 6 ГОБУЗ "Мурманская
переподготовка 2017 в том числе прошедших областная
кадров ГОБУЗ обучение, чел. клиническая
"Мурманская областной 1200,0 150,0 150,0 300,0 300,0 300,0 больница имени
областная бюджет П.А. Баяндина"
клиническая больница
имени П.А. Баяндина"
для работы в
первичном и
региональном
сосудистых центрах
3.2 Субвенция на 2013 Всего, 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Число сотрудников 2 2 0 0 0 Министерство
осуществление в том числе прошедших здравоохранения
переданных обучение, чел. Мурманской
государственных областной 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 области,
полномочий по бюджет муниципальное
оказанию медицинской образование г.
помощи в Мурманск,
муниципальных МБУЗ "Мурманская
учреждениях городская
здравоохранения за клиническая
счет целевых средств больница скорой
- на подготовку и медицинской
переподготовку помощи"
кадров МБУЗ
"Мурманская
городская
клиническая больница
скорой медицинской
помощи" для работы в
первичных сосудистых
центрах
3.3 Подготовка и 2013 - Всего, 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Число сотрудников 2 2 2 2 2 ГОБУЗ
переподготовка 2017 в том числе прошедших "Мончегорская
кадров ГОБУЗ обучение, чел. центральная
"Мончегорская областной 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 районная
центральная районная бюджет больница"
больница" для работы
в первичных
сосудистых центрах
3.4 Обучение 2013 - Всего, 703,0 351,5 351,5 0,0 0,0 0,0 Число сотрудников 44 0 0 0 44 ГООАУДПО
специалистов бригад 2014 в том числе прошедших "Мурманский
скорой медицинской обучение, чел. областной центр
помощи, оказывающих областной 703,0 351,5 351,5 0,0 0,0 0,0 повышения
медицинскую помощь бюджет квалификации
пациентам с специалистов
сосудистыми здравоохранения"
заболеваниями на
догоспитальном этапе
Итого по задаче 3 Всего, 2603,0 701,5 701,5 400,0 400,0 400,0
в том числе
областной 2603,0 701,5 701,5 400,0 400,0 400,0
бюджет
Всего по Подпрограмме, в том числе Всего, 184215,3 76437,3 55574,0 3227,0 25477 23500
в том числе
областной 184215,3 76437,3 55574,0 3227,0 25477 23500
бюджет
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по содержанию Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
имущества, из них в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 56925,0 28460,0 28465,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе
целевой характер
областной 56925,0 28460,0 28465,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Иные мероприятия, из них Всего, 127290,3 47977,3 27109,0 3227,0 25477 23500
в том числе
областной 127290,3 47977,3 27109,0 3227,0 25477 23500
бюджет
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 111588,0 36874,0 23510,0 3227,0 25477 22500
в том числе
областной 111588,0 36874,0 23510,0 3227,0 25477 22500
бюджет
Автономные учреждения Всего, 5300,5 701,5 3599,0 0,0 0,0 1000,0
в том числе
областной 5300,5 701,5 3599,0 0,0 0,0 1000,0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 10401,8 10401,8 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 10401,8 10401,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
бюджет
12.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
Всего по Подпрограмме, 184215,3 76437,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
в том числе за счет:
средств областного 184215,3 76437,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
бюджета
средств федерального 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство 182965,3 75187,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
здравоохранения
Мурманской области
Инвестиции в основной 13749,3 9501,8 3247,5 0,0 0,0 1000,0
капитал
Министерство 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
строительства и
территориального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной 1250,0 1250,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
капитал
13. В подпрограмме "Наркология":
13.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы
финансирования составляет 108634,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет: 31998,4 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 31998,4 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 76635,8 тыс. рублей, из них:
2013 год - 9155,3 тыс. рублей;
2014 год - 6120,0 тыс. рублей;
2015 год - 48720,5 тыс. рублей;
2016 год - 7920,0 тыс. рублей;
2017 год - 4720,0 тыс. рублей"
13.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п программные выполнения финансирования (тыс. руб.) выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, 2013 2014 2015 2016 2017 в реализации
год год год год год ед. измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ
1 Капитальный 2013 Всего, 3233,0 3233,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 1 0 0 0 0 Министерство
ремонт объекта в том числе объектов, на строительства и
"Медицинский которых проведен территориального
центр для областной 3233,0 3233,0 0,0 0,0 0,0 0,0 капитальный развития
подростков - бюджет ремонт (шт.) Мурманской
наркоманов в г. области,
Мурманске" ГОКУ "Управление
капитального
строительства
Мурманской
области"
2 Проведение 2015 - Всего, 39200,0 0,0 0,0 36000,0 3200,0 0,0 Площадь объектов, 0 0 1300 830 0 ГОБУЗ
ремонтов в ГОБУЗ 2016 в том числе на которых "Мурманский
"Мурманский проведены областной
областной областной 39200,0 0,0 0,0 36000,0 3200,0 0,0 ремонты, кв. м наркологический
наркологический бюджет диспансер"
диспансер",
включая ПСД
3 Приобретение 2013 - Всего, 43221,2 33820,7 1400,0 8000,5 0,0 0,0 Количество 6 1 1 0 0 Медицинские
медицинского 2015 в том числе медицинских организации
оборудования и организаций, для Мурманской
медицинской областной 11222,8 1822,3 1400,0 8000,5 0,0 0,0 которых области
мебели бюджет приобретено
медицинское
федеральный 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0 оборудование, ед.
бюджет
4 Обеспечение 2013 - Всего, 16260,0 2900,0 3340,0 3340,0 3340,0 3340,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ
лекарственными 2017 в том числе государственных "Мурманский
препаратами для учреждений областной
лечения больных с областной 16260,0 2900,0 3340,0 3340,0 3340,0 3340,0 здравоохранения наркологический
психическими бюджет наркологического диспансер"
расстройствами, профиля,
связанными с обеспеченных
употреблением лекарственными
психоактивных средствами для
веществ лечения больных с
психическими
расстройствами,
связанными с
употреблением
психоактивных
веществ
5 Приобретение 2013 - Всего, 6720,0 1200,0 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ
расходного 2017 в том числе токсикологических "Мурманский
материала для лабораторий областной
химико- областной 6720,0 1200,0 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0 обеспеченных наркологический
токсикологической бюджет расходным диспансер"
лаборатории материалом, ед.
Всего по Подпрограмме, Всего, 108634,2 41153,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
в том числе в том числе
областной 76635,8 9155,3 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
бюджет
федеральный 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Государственные Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
услуги в том числе
(работы),
из них: областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учреждения в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учреждения в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Публичные Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содержанию в том числе
имущества, из них
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учреждения в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учреждения в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетных трансфертов, в том числе
имеющих целевой характер
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Иные мероприятия, из них Всего, 108634,2 41153,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
в том числе
областной 76635,8 9155,3 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
бюджет
федеральный 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 105001,2 37520,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
в том числе
областной 73402,8 5922,3 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
бюджет
федеральный 31598,4 31598,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
федеральный 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 3233,0 3233,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе
областной 3233,0 3233,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
бюджет
13.3 Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
Всего по Подпрограмме, 108634,2 41153,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
в том числе за счет:
средств областного бюджета 76635,8 9155,3 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
средств федерального 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджета
В том числе по
государственным заказчикам:
Министерство 105401,2 37920,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
здравоохранения Мурманской
области
Инвестиции в основной 43221,2 33820,7 1400,0 8000,5 0,0 0,0
капитал
Министерство строительства 3233,0 3233,0 0,0 0,0 0,0 0,0
и территориального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной 0 0 0 0 0 0"
капитал
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова