Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации МО город Апатиты от 12.11.2013 N 1351 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" города Апатиты"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. № 1351

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" ГОРОДА АПАТИТЫ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением администрации города Апатиты от 17.10.2013 № 1210 и постановлением администрации города Апатиты от 21.08.2013 № 1004 "Об утверждении перечня муниципальных программ города Апатиты", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу города Апатиты "Развитие транспортной системы" (далее - Программа).
2. Муниципальному казенному учреждению города Апатиты "Управление городского хозяйства" (Пашинский Н.М.) обеспечить координацию работы по реализации Программы.
3. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию в соответствии с решением Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления администрации города Апатиты:
- от 14.10.2012 № 1194 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы";
- от 14.10.2012 № 1196 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы";
- от 28.02.2013 № 205 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы";
- от 28.02.2013 № 207 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы";
- от 27.03.2013 № 352 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы";
- от 29.05.2013 № 573 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы";
- от 29.05.2013 № 574 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы";
- от 03.07.2013 № 801 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы";
- от 10.07.2013 № 839 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией" на 2013 - 2015 годы".
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2014.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ





Утверждена
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 12 ноября 2013 г. № 1351

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА АПАТИТЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АПАТИТЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"


Цель Обеспечение развития транспортной системы города Апатиты с
программы повышением уровня ее безопасности, доступности и качества
транспортного обслуживания населения по социально значимым
муниципальным маршрутам

Важнейшие - протяженность автомобильных дорог общего пользования
целевые местного значения соответствующих нормативным требованиям к
показатели транспортно-эксплуатационным показателям/Доля от общей
реализации протяженности автомобильных дорог общего пользования
программы местного значения;
- пассажиропоток на социально значимых маршрутах,
человек/год;
- пассажиропоток на сезонных маршрутах;
- количество ДТП на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения из-за сопутствующих дорожных
условий

Задачи - обеспечение развития дорожного хозяйства на территории
программы муниципального образования город Апатиты;
- создание условий для эффективного транспортного
обслуживания населения на территории муниципального
образования город Апатиты;
- повышение безопасности дорожного движения и снижение
дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования город Апатиты

Перечень 1. Подпрограмма № 1 "Развитие дорожного хозяйства".
подпрограмм 2. Подпрограмма № 2 "Транспортное обслуживание населения".
3. Подпрограмма № 3 "Безопасность дорожного движения и
снижение дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования город Апатиты"

Сроки и этапы 2014 - 2016 годы
реализации
программы

Финансовое Годы Источники финансирования, тыс. рублей
обеспечение реализации
программы Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2014 год 78639,44 78115,44 524,0 - -

2015 год 63804,55 63259,55 545,0 - -

2016 год 62070,58 61503,78 566,8 - -

Всего: 204514,57 202878,77 1635,8 - -

Ожидаемые - создание условий для развития дорожного хозяйства и
конечные содержание на допустимом уровне объектов транспортной
результаты инфраструктуры на территории муниципального образования;
реализации - улучшение на территории муниципального образования
программы деятельности по организации транспортного обслуживания
населения по социально значимым маршрутам;
- повышение уровня защищенности участников дорожного
движения на территории муниципального образования;
- снижение уровня аварийности на дорогах и сокращение в
связи с этим числа пострадавших, в том числе детей

Ответственный Муниципальное казенное учреждение города Апатиты
исполнитель "Управление городского хозяйства"
программы


Перечень целевых показателей муниципальной программы


№ Наименование Единица Значения показателя
п/п целей, задач и измерения
целевых Отчетный Текущий Годы реализации программы
показателей год год,
программы оценка 2014 2015 2016 год,
год, план год, план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Цель муниципальной программы: Обеспечение развития транспортной системы города
Апатиты с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества
транспортного обслуживания населения по социально значимым муниципальным
маршрутам

1.1 Протяженность км/% 14,6/38,3 15,0/39,4 16,6/42,5 17,8/45,7 19,1/48,9
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортно-
эксплуатационным
показателям/
Доля от общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения

1.2 Пассажиропоток человек/год 809200 678211 1300000 1300000 1300000
на социально
значимых
маршрутах

1.3 Пассажиропоток человек/год 41000 41400 43000 43000 43000
на сезонных
маршрутах

1.4 Количество ДТП ед. ДТП 33 39 23 19 15
на автомобильных
дорогах общего
пользования
местного
значения из-за
сопутствующих
дорожных условий

2 Показатели задач муниципальной программы (целей подпрограмм)

2.1 Задача 1 муниципальной программы (цель Подпрограммы № 1): Обеспечение развития
дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты

2.1.1 Доля % - - 33 66 100
выполненных
подпрограммных
мероприятий по
обеспечению
развития
дорожного
хозяйства на
территории
муниципального
образования
город Апатиты
от числа
запланированных
подпрограммой

2.1.2 Доля % 11,3 15,8 19,9 23,0 26,4
протяженности
участков
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения, на
которых
выполнен ремонт
и
реконструкция,
в общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения
(нарастающим
итогом с 2013
года)

2.2 Задача 2 муниципальной программы (цель Подпрограммы № 2): Создание условий для
эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального
образования город Апатиты

2.2.1 Количество ед. в год 6 4 4 4 4
организованных
социально
значимых
муниципальных
маршрутов

2.2.2 Количество ед. в год 8 7 7 7 7
организованных
сезонных
муниципальных
маршрутов

2.2.3 Задача 3 муниципальной программы (цель Подпрограммы № 3): Повышение
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования город Апатиты

2.3.1 Количество ед. 1720 1640 1500 1450 1400
дорожно-
транспортных
происшествий на
территории
муниципального
образования
город Апатиты

2.3.2 Количество кол-во 87/1 78/0 60/0 52/0 45/0
пострадавших в пострадавших/
ДТП/из них из них кол-во
количество погибших
погибших






ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АПАТИТЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА № 1)


Цель Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории
Подпрограммы муниципального образования город Апатиты

Задача - строительство, реконструкция и модернизация объектов
Подпрограммы транспортной инфраструктуры;
- обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной
инфраструктуры

Важнейшие - доля выполненных подпрограммных мероприятий по
целевые обеспечению развития дорожного хозяйства на территории
показатели муниципального образования город Апатиты от числа
реализации запланированных подпрограммой;
Подпрограммы - доля протяженности участков автомобильных дорог общего
пользования местного значения, на которых выполнен ремонт,
капитальный ремонт и реконструкция, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения
(нарастающим итогом с 2013 года)

Сроки и этапы 2014 - 2016 годы
реализации
Подпрограммы

Финансовое Годы Источники финансирования, тыс. рублей
обеспечение реализации
Подпрограммы Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2014 год 60597,56 60597,56 - - -

2015 год 48300,77 48300,77 - - -

2016 год 48603,70 48603,70 - - -

Всего: 157502,03 157502,03 - - -

Ожидаемые Создание условий для развития транспортной системы и
конечные содержание на допустимом уровне объектов транспортной
результаты инфраструктуры на территории муниципального образования
реализации
Подпрограммы

Ответственный Муниципальное казенное учреждение города Апатиты
исполнитель "Управление городского хозяйства"
Подпрограммы


Раздел I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы № 1,
основные проблемы и прогнозы развития

Подпрограмма № 1 "Развитие дорожного хозяйства" муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы" направлена на модернизацию автодорог, искусственных сооружений, элементов обустройства и технических средств организации дорожного движения, а также на сохранение и содержание их на нормативном уровне.
Объекты транспортной инфраструктуры муниципального образования город Апатиты - это технологический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 38,1 км, с 2014 года - 39 км, автодорожные путепроводы через железнодорожные пути в количестве 3 шт., автодорожный мост через реку Жемчужная, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса сооружения, в том числе остановочные пункты.
Недофинансирование дорожной хозяйства в условиях постоянного роста интенсивности движения приводит к несоблюдению ремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходима реконструкция. Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Результаты ежемесячных обследований сети автодорог и путепроводов города показывают ухудшение их состояния. Необходимо в 2014 году завершить работы по реконструкции автодорожного путепровода через ж.-д. пути от ул. Ферсмана к пос. Белореченский и перекрестка ул. Ленина - ул. Космонавтов с разработкой проектно-сметной документации (далее - ПСД). С увеличением интенсивности движения, мостовые сооружения, находящиеся на автодорогах, также требуют постоянной работы по диагностике и соответствующих видов ремонта.
В связи с ограниченными возможностями бюджета муниципального образования данную подпрограмму целесообразно решать с привлечением средств областного бюджета и при наличии возможных инвесторов - средств внебюджетных источников. Данный подход обусловлен перспективным программно-целевым планированием бюджета муниципального образования, предусматривающим совместное финансирование необходимых объемов, в том числе из бюджетов всех уровней. Программно-целевой метод обеспечивает прозрачность расходования выделяемых средств и повышение эффективности их использования, путем своевременного перераспределения.

В соответствии с Законом Мурманской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годы", перечнем мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 29.12.2012 № 697-ПП, муниципальному образованию город Апатиты с подведомственной территорией в 2013 году предоставлена субсидия из средств областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
В 2013 году проведены следующие мероприятия:
1. Приведено в соответствие с ГОСТ пешеходных переходов - 25 шт.
2. Установлено дорожных ограждений перильного типа - 1044 м п.
3. Нанесено дорожной вертикальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г. Апатиты - 1615,2 м п.
4. Нанесено дорожной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г. Апатиты - 15079 м п.
5. Выполнены работы по окраске стоек дорожных знаков - 362 шт.
В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Апатиты с элементами обустройства и обстановки выполнены следующие работы:
1. Нанесено дорожной горизонтальной разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" 763 м п. и 1.21 "Дети" 48 шт.
2. Планировка газонов на разделительной полосе протяженностью 0,571 км.
3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности на городских газонах для обеспечения нормативной зоны видимости "пешеход-транспорт" и "транспорт-транспорт" 1,4553 Га;
4. Вывезено снега 17634 м3.
В 2013 году отремонтировано 18823 м2 (14,9 % от общей протяженности дорог города) покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
- участок ул. Космонавтов - 6584 м2;
- площадь Ленина - 6035 м2;
- участок ул. Северная - ул. Победы - 3670 м2;
- участок ул. Козлова - 864 м2;
- участок ул. Строителей - ул. Сидоренко - 1670 м2.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы, цели, задачи Подпрограммы, описание
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроки ее реализации


Обеспечение содержания на допустимом уровне объектов дорожного хозяйства, повышение срока эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов муниципальной политики в области развития транспортной системы муниципального образования. Определение приоритетов и обеспечение целевого использования бюджетных средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью. Цель Подпрограммы № 1 определена в соответствии пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Целью настоящей Подпрограммы № 1 является:
- обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты.
Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;
- обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы № 1 основные конечные результаты к 2016 году должны быть достигнуты со следующим значением показателей:
- доля выполненных подпрограммных мероприятий по обеспечению развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты от числа запланированных подпрограммой - 100 %.
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы № 1:
- создание условий для развития дорожного хозяйства;
- содержание на нормативном уровне объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования.
Подпрограмма № 1 формируется на период с 2014 по 2016 годы. Подпрограмма подлежит ежегодной актуализации.
Этапы реализации Подпрограммы № 1 не выделяются.

Раздел III. Перечень целевых показателей Подпрограммы № 1


№ Подпрограмма, Ед. Значения показателя Источник Исполнитель,
п/п показатель изм. данных ответственный
Отчетный Текущий Годы реализации программы за выполнение
год год, показателя
оценка 2014 2015 2016
год, план год, год,
план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма № 1 "Развитие дорожного хозяйства"

I Цель Подпрограммы № 1: Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального
образования город Апатиты

1.1 Показатели цели % - - 33 66 100 Ведомственный МКУ г.
подпрограммы: мониторинг, Апатиты "УГХ"
Доля выполненных предоставление
подпрограммных отчетности за
мероприятий по выполненные
обеспечению работы
развития согласно
дорожного муниципальным
хозяйства от контрактам,
числа заключенным по
запланированных результатам
подпрограммой торгов

1.2 Доля % 11,3 15,8 19,9 23,0 26,4 Ведомственный МКУ г.
протяженности мониторинг, Апатиты "УГХ"
участков предоставление
автомобильных отчетности за
дорог общего выполненные
пользования работы,
местного согласно
значения, на муниципальным
которых выполнен контрактам,
ремонт, заключенным по
капитальный результатам
ремонт и торгов
реконструкция в
общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения
(нарастающим
итогом с 2013
года)

II Показатели задач Подпрограммы № 1

2.1 Задача 1 Подпрограммы: Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной
инфраструктуры

2.1.1 Протяженность км/% - - 1,27/3,3 - - Мониторинг, МКУ г.
автомобильных предоставление Апатиты "УГХ"
дорог общего отчетности
пользования
местного
значения, на
которых проведена
реконструкция и
модернизация/
Доля от общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

2.1.2 Протяженность км/% - - 0,447/1,1 - - Мониторинг, МКУ г.
вновь построенной предоставление Апатиты "УГХ"
автомобильной отчетности
дороги общего
пользования
местного
значения/
Доля от общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

2.2 Задача 2 Подпрограммы: Обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры

2.2.1 Протяженность км/% 1,3/10,2 1,6/14,6 1,9/14,9 2,3/18 2,8/22 Мониторинг, МКУ г.
участков предоставление Апатиты "УГХ"
автомобильных отчетности
дорог общего
пользования
местного
значения, на
которых проведен
ремонт
(нарастающим
итогом с 2013
года)/
Доля от общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

2.2.2 Протяженность км 38,1 38,1 39,0 39,0 39,0 Мониторинг, МКУ г.
автомобильных предоставление Апатиты "УГХ"
дорог, подлежащих отчетности
содержанию


Раздел IV. Сведения об объемах финансирования
Подпрограммы № 1


Подпрограмма Сроки Источники финансирования, тыс. рублей

Всего в том числе по источникам
финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма Всего 157502,03 157502,03 - - -
№ 1
"Развитие 2014 год 60597,56 60597,56 - - -
дорожного
хозяйства" 2015 год 48300,77 48300,77 - - -

2016 год 48603,70 48603,70 - - -

В том числе по
исполнителям

МКУ г. Всего 157502,03 157502,03 - - -
Апатиты
"УГХ" 2014 год 60597,56 60597,56 - - -

2015 год 48300,77 48300,77 - - -

2016 год 48603,70 48603,70 - - -


Раздел V. Перечень мероприятий Подпрограммы № 1

Мероприятия подпрограммы № 1 (приложение к подпрограмме № 1) направлены на решение вопросов текущего содержания, ремонта, а также строительства, реконструкции объектов дорожного хозяйства (автомобильные дороги, искусственные сооружения, элементы обустройства автодорог и др.).
Состояние автомобильных дорог должно обеспечивать допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения". Для соблюдения этих требований в городе должны постоянно проводиться мероприятия по устранению дефектов, возникающих в процессе эксплуатации на дорогах, улицах, тротуарах, пешеходных дорожках и т.п., в том числе:
- очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов;
- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и др.), исправление кромок (бордюров) на всех типах покрытий, заливка трещин на покрытиях (ямочный ремонт);
- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, пешеходных переходов, площадок отдыха и элементов их обустройства;
- окраска обстановки и элементов обустройства дорог и улиц, содержание их в чистоте и порядке;
- скашивание травы;
- борьба с нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью;
- уход за растительностью;
- очистка дорожного полотна от снега;
- вывоз снега;
- приобретение и доставка противогололедных материалов и т.д.

Раздел VI. Механизм реализации Подпрограммы № 1

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 и текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем - МКУ г. Апатиты "УГХ".
По итогам года ответственным исполнителем в срок до 10 февраля представляет в отдел экономического развития администрации города Апатиты годовой отчет о ходе реализации подпрограммы в соответствии с установленными требованиями.

Раздел VII. Описание механизмов управления рисками

Большое значение для успешной реализации подпрограммы № 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач подпрограммы № 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограммы № 1;
- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;
- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией подпрограммы № 1, отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы № 1, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы № 1.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы № 1 предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Подпрограммой № 1 на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников подпрограммы № 1;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограммы № 1, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий подпрограммы № 1;
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников подпрограммы № 1 для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.





Приложение
к Подпрограмме № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1 "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"


№ Цель, задачи, Срок Объемы и источники финансирования Ожидаемые конечные результаты и показатели Исполнители,
п/п мероприятия выполнения (тыс. руб.) результативности выполнения мероприятий участники

По годам Всего МБ ОБ ФБ ВБС Показатель результативности
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель Подпрограммы № 1: Обеспечение развития дорожного хозяйства на территории муниципального образования город Апатиты

1 Задача 1 Подпрограммы: Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры

1.1 Выполнение работ по 2014 Всего 10840,5 10840,5 - - - Выполнение работ по - МКУ г.
реконструкции ул. реконструкции ул. Апатиты
Жемчужная и подходы к Жемчужная и подходы к "УГХ"
путепроводу через путепроводу через
ж.-д. пути у станции ж.-д. пути у станции
Апатиты-1 в городе Апатиты-1 в городе
Апатиты - дорожный Апатиты, в отчетном
фонд году/всего, %

2014 10840,5 10840,5 - - - 60/100 -

2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

1.2 Разработка ПСД на 2014 Всего 3879,24 3879,24 - - - Количество - МКУ г.
реконструкцию разработанных ПСД на Апатиты
автодорожного реконструкцию "УГХ"
путепровода через автодорожного
ж.-д. пути от улицы путепровода через
Ферсмана к поселку ж.-д. пути от улицы
Белореченский с Ферсмана к поселку
автоподъездами Белореченский с
автоподъездами, ед.

2014 3879,24 3879,24 - - - 1 -

2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

1.3 Разработка проекта 2014 Всего 1647,3 1647,3 - - - Количество - МКУ г.
организации дорожного разработанных проектов Апатиты
движения в г. Апатиты организации дорожного "УГХ"
движения в г. Апатиты,
ед.

2014 1647,3 1647,3 - - - 1 -

2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

1.4 Строительство 2014 Всего - - - - - Протяженность Протяженность МКУ г.
продолжения ул. Ленина построенной улицы (от построенной улицы Апатиты
в городе Апатиты (от пересечения с ул. (от пересечения с "УГХ"
пересечения с ул. Победы до пересечения ул. Победы до
Победы до пересечения с ул. Воинов- пересечения с ул.
с ул. Воинов- Интернационалистов), Воинов-
Интернационалистов) - м п. Интернационалистов),
софинансирование 15 % км
к областной субсидии -
дорожный фонд 2014 - - - - - 441 0,6

2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

Итого по задаче 1: Всего 16367,04 16367,04 - - -

2014 16367,04 16367,04 - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2 Задача 2 Подпрограммы: Обслуживание, содержание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры

2.1. Обследование 2014 Всего 404,2 404,2 - - - Количество - МКУ г.
автодорожного моста обследованных Апатиты
через реку Белая объектов, ед. "УГХ"

2014 404,2 404,2 - - - 1 -

2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

2.2 Ремонт автомобильных 2014 Всего 18042,7 18042,7 - - - Площадь - МКУ г.
дорог и межквартальных отремонтированного Апатиты
проездов (участие в дорожного покрытия "УГХ"
областном конкурсе на автомобильных дорог и
получение субсидии, межквартальных
софинансирование 15 проездов, тыс. м2
%) - дорожный фонд
2014 2590,5 2590,5 - - - 40 -

2015 7574,6 7574,6 - - - 122 -

2016 7877,6 7877,6 - - - 127 -

2.3 Содержание и текущий 2014 - Всего 2607,3 2607,3 - - - Количество - МКУ г.
ремонт искусственных 2016 искусственных Апатиты
сооружений на сооружений на "УГХ"
автомобильных дорогах автомобильных
дорогах, подлежащих
содержанию и текущему
ремонту, ед.

2014 869,1 869,1 - - - 10 -

2015 869,1 869,1 - - - 10 -

2016 869,1 869,1 - - - 10 -

2.4 Установка бортовых 2014 - Всего 4925,7 4925,7 - - - Протяженность - МКУ г.
камней на 2016 установленных Апатиты
автомобильных дорогах бортовых камней на "УГХ"
автомобильных дорогах,
м п.

2014 1641,9 1641,9 - - - 3400 -

2015 1641,9 1641,9 - - - 3400 -

2016 1641,9 1641,9 - - - 3400 -

2.5 Выполнение работ по 2014 Всего 509,7 509,7 - - - Площадь - МКУ г.
ямочному ремонту отремонтированного Апатиты
асфальтобетонного дорожного покрытия "УГХ"
дорожного покрытия в (ямочный ремонт -
г. Апатиты, вследствие устранение гарантийных
неустранения ОАО дефектов), м кв.
"Дорожно-строительное
управление № 3" 2014 509,7 509,7 - - - 587,8 -
гарантийных дефектов
по муниципальным 2015 - - - - - - -
контрактам № 70/11-73
от 01.08.2011 и № 2016 - - - - - - -
72/11-73 от 16.08.2011






2.6 Мероприятия по 2014 - Всего 1145,1 1145,1 - - - Количество мероприятий - МКУ г.
предотвращению 2016 по предотвращению Апатиты
несчастных случаев несчастных случаев, "УГХ"
(аварийное ограждение ед.
опасных мест)
2014 381,7 381,7 - - - 30 -

2015 381,7 381,7 - - - 30 -

2016 381,7 381,7 - - - 30 -

2.7. Содержание 2014 - Всего 113500,29 113500,29 - - - Протяженность - МКУ г.
автомобильных дорог 2016 автомобильных Апатиты
дорог, подлежащая "УГХ"
содержанию, км

2014 37833,42 37833,42 - - - 39 -

2015 37833,47 37833,47 - - - 39 -

2016 37833,40 37833,40 - - - 39 -

В том числе: МКУ г.
Апатиты
2.7.1 Уборка городских 2014 - Всего 50888,8 50888,8 - - - Площадь городских - "УГХ"
территорий от песка, 2016 территорий, подлежащих
мусора, снега уборке, тыс. м2

2014 17485,0 17485,0 - - - 864,1 -

2015 16701,9 16701,9 - - - 864,1 -

2016 16701,9 16701,9 - - - 864,1 -

2.7.2 Ямочный ремонт на 2014 - Всего 5529,65 5529,65 - - - Площадь ямочного - МКУ г.
автомобильных дорогах 2016 ремонта на Апатиты
автомобильных дорогах, "УГХ"
тыс. м2

2014 1321,14 1321,14 - - - 1,4 -

2015 2104,29 2104,29 - - - 2,5 -

2016 2104,22 2104,22 - - - 2,5 -

2.7.3 Заливка трещин на 2014 - Всего 336,3 336,3 - - - Протяженность залитых - МКУ г.
а.-б. покрытии 2016 трещин на а.-б. Апатиты
проезжей части покрытии проезжей "УГХ"
части, м п.

2014 112,1 112,1 - - - 1500 -

2015 112,1 112,1 - - - 1500 -

2016 112,1 112,1 - - - 1500 -

2.7.4 Установка, снятие, 2014 - Всего 3507,12 3507,12 - - - Количество комплектов - МКУ г.
содержание ИДН 2016 ИДН, подлежащих Апатиты
установке, снятию, "УГХ"
содержанию и хранению,
ед.

2014 1169,04 1169,04 - - - 15 -

2015 1169,04 1169,04 - - - 15 -

2016 1169,04 1169,04 - - - 15 -

2.7.5 Замена, ремонт 2014 - Всего 456,0 456,0 - - - Количество замененных - МКУ г.
дорожных знаков, 2016 и отремонтированных Апатиты
табличек, дорожных знаков, "УГХ"
несоответствующих ГОСТ табличек, стоек и
консолей, ед.

2014 152,0 152,0 - - - 50 -

2015 152,0 152,0 - - - 50 -

2016 152,0 152,0 - - - 50 -

2.7.6 Замена и ремонт стоек 2014 - Всего 944,1 944,1 - - - Количество замененных - МКУ г.
и консолей для 2016 и отремонтированных Апатиты
дорожных знаков стоек и консолей для "УГХ"
дорожных знаков, ед.

2014 314,7 314,7 - - - 80 -

2015 314,7 314,7 - - - 80 -

2016 314,7 314,7 - - - 80 -

2.7.7 Планировка газонов на 2014 - Всего 851,04 851,04 - - - Площадь газонов на - МКУ г.
разделительной полосе 2016 разделительной полосе Апатиты
городских дорог городских дорог, "УГХ"
прошедших планировку,
м п.

2014 283,68 283,68 - - - 571 -

2015 283,68 283,68 - - - 571 -

2016 283,68 283,68 - - - 571 -

2.7.8 Приобретение и 2014 - Всего 15033,3 15033,3 - - - Объем приобретаемого и - МКУ г.
доставка 2016 доставляемого ПГМ Апатиты
противогололедного (песок, отсев), тыс. "УГХ"
материала (песок, м3
отсев)
2014 5011,1 5011,1 - - - 4 -

2015 5011,1 5011,1 - - - 4 -

2016 5011,1 5011,1 - - - 4 -

2.7.9 Приобретение и 2014 - Всего 7383,9 7383,9 - - - Масса приобретаемого и - МКУ г.
доставка 2016 доставляемого ПГМ Апатиты
противогололедного (соль техническая), "УГХ"
материала (соль тонн
техническая)
2014 2461,3 2461,3 - - - 62 -

2015 2461,3 2461,3 - - - 62 -

2016 2461,3 2461,3 - - - 62 -

2.7.10 Вырубка 2014 - Всего 695,1 695,1 - - - Площадь городских - МКУ г.
древесно-кустарниковой 2016 газонов, на которых Апатиты
растительности на произведена вырубка "УГХ"
городских газонах для древесно-кустарниковой
обеспечения растительности, тыс.
нормативной зоны м2
видимости "пешеход -
транспорт" и 2014 231,7 231,7 - - - 12 -
"транспорт -
транспорт" 2015 231,7 231,7 - - - 12 -

2016 231,7 231,7 - - - 12 -

2.7.11 Скашивание травы на 2014 - Всего 608,4 608,4 - - - Площадь скошенных - МКУ г.
газонах 2016 газонов, тыс. м2 Апатиты
"УГХ"
2014 202,8 202,8 - - - 40 -

2015 202,8 202,8 - - - 40 -

2016 202,8 202,8 - - - 40 -

2.7.12 Погрузка и вывоз снега 2014 - Всего 15683,88 15683,88 - - - Объем вывезенного - МКУ г.
2016 снега, тыс. м3 Апатиты
"УГХ"
2014 5227,96 5227,96 - - - 6 -

2015 5227,96 5227,96 - - - 6 -

2016 5227,96 5227,96 - - - 6 -

2.7.13 Вывоз смета и мусора 2014 - Всего 3553,2 3553,2 - - - Объем смета и мусора, - МКУ г.
от уборки городских 2016 вывезенных от уборки Апатиты
территорий городских территорий, "УГХ"
тыс. м3

2014 1184,4 1184,4 - - - 50 -

2015 1184,4 1184,4 - - - 50 -

2016 1184,4 1184,4 - - - 50 -

2.7.14 Утилизация смета и 2014 - Всего 7857,0 7857,0 - - - Объем утилизированного - МКУ г.
мусора от уборки 2016 смета и мусора от Апатиты
городских территорий уборки городских "УГХ"
территорий, тыс. м3

2014 2619,0 2619,0 - - - 50 -

2015 2619,0 2619,0 - - - 50 -

2016 2619,0 2619,0 - - - 50 -

2.7.15 Восстановление 2014 - Всего 172,5 172,5 - - - Протяженность - МКУ г.
разрушенных бортовых 2016 восстановленных Апатиты
камней бортовых камней, м п. "УГХ"

2014 57,5 57,5 - - - 40 -

2015 57,5 57,5 - - - 40 -

2016 57,5 57,5 - - - 40 -

Итого по задаче 2: Всего 141134,99 141134,99 - - -

2014 44230,52 44230,52 - - -

2015 48300,77 48300,77 - - -

2016 48603,70 48603,70 - - -

Всего по Подпрограмме: Всего 157502,03 157502,03 - - -

2014 60597,56 60597,56 - - -

2015 48300,77 48300,77 - - -

2016 48603,70 48603,70 - - -






ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 2 "ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АПАТИТЫ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"


Цель Подпрограммы Создание условий для эффективного транспортного
обслуживания населения на территории
муниципального образования город Апатиты

Задача Подпрограммы Повышение доступности и качества транспортного
обслуживания населения

Важнейшие целевые - количество организованных социально значимых
показатели реализации муниципальных маршрутов, ед. в год;
Подпрограммы - количество организованных сезонных
муниципальных маршрутов, ед. в год.

Сроки и этапы 2014 - 2016 годы
реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение Годы Источники финансирования, тыс. рублей
Подпрограммы реализации
Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2014 год 10692,1 10168,1 524,0 - -

2015 год 10703,4 10158,4 545,0 - -

2016 год 10725,2 10158,4 566,8 - -

Всего: 32120,7 30484,9 1635,8 - -

Ожидаемые конечные - улучшение на территории муниципального
результаты реализации образования деятельности по организации
Подпрограммы транспортного обслуживания населения по социально
значимым маршрутам

Ответственный Муниципальное казенное учреждение города Апатиты
исполнитель "Управление городского хозяйства"
Подпрограммы

Соисполнители и Муниципальное казенное учреждение "Управление
участники Подпрограммы образования администрации города Апатиты".
Организации, осуществляющие транспортное
обслуживание населения


Раздел I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы и прогнозы развития

Подпрограмма № 2 "Транспортное обслуживание населения по социально значимым муниципальным маршрутам" муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы" разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными актами Мурманской области.
В рамках Подпрограммы № 2 будет осуществляться возмещение затрат транспортным организациям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым и сезонным муниципальным маршрутам, от оказания соответствующих услуг.
В связи с необходимостью создания условий для предоставления транспортных услуг населению в течение 2014 - 2016 годов требуется продолжить осуществление основных мероприятий, направленных на организацию транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования автомобильным транспортом.
Из-за низкого технического состояния автомобильных дорог, недостаточной ровности покрытия на большей их части значительно возрастает стоимость перевозок, срок службы транспорта сокращается в среднем на 30 %, транспортными средствами расходуется топлива почти в 1,5 раза больше положенной нормы.
Отсутствие конкуренции, убыточность социально значимых рейсов, устаревший автобусный парк и нехватка водителей приводит к низкому качеству обслуживания пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы, цели, задачи Подпрограммы, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,
сроки ее реализации

Муниципальная политика в сфере реализации подпрограммы основывается на нормах Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа являются одними из вопросов местного значения городского округа.
Целью настоящей Подпрограммы № 2 является - создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город Апатиты.
Достижение цели Подпрограммы № 2 обеспечивается за счет решения следующей задачи - повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения.
Основным ожидаемым конечным результатом Подпрограммы № 2 является улучшение на территории муниципального образования деятельности по организации транспортного обслуживания населения по социально значимым и сезонным муниципальным маршрутам, привлечение и закрепление на рынке перевозчиков различных форм собственности.
Реализация Подпрограммы № 2 будет способствовать достижению одной из тактических целей социально-экономического развития муниципального образования - обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта для населения.
Подпрограмма № 2 будет реализовываться в 2014 - 2016 годах. В силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы № 2 задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Раздел III. Перечень целевых показателей Подпрограммы № 2


№ п/п Подпрограмма, Ед. Значения показателя Источник данных Исполнитель,
показатель изм. ответственный
Отчетный Текущий Годы реализации за выполнение
год год, программы показателя
оценка
2014 2015 2016
год, год, год,
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма № 2 "Транспортное обслуживание населения"

I Цель Подпрограммы № 2: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания
населения на территории муниципального образования город Апатиты

1.1 Показатели ед. 6 4 4 4 4 Мониторинг, МКУ г.
цели в предоставление Апатиты "УГХ"
Подпрограммы: год отчетности за
Количество выполненные
организованных работы, согласно
социально муниципальным
значимых контрактам,
муниципальных заключенным по
маршрутов результатам
торгов

1.2 Количество ед. 8 7 7 7 7 Мониторинг, МКУ г.
организованных в предоставление Апатиты "УГХ"
сезонных год отчетности за
муниципальных выполненные
маршрутов работы согласно
муниципальным
контрактам,
заключенным по
результатам
торгов

II Показатели задач Подпрограммы

2.1 Задача Подпрограммы: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания
населения

2.1.1 Количество ед. 33716 32453 45470 45470 45470 Мониторинг, МКУ г.
выполненных в отчетность Апатиты "УГХ"
рейсов при год автотранспортных
осуществлении организаций
перевозок
социально
значимыми
муниципальными
маршрутами

2.1.2 Количество ед. 5202 2676 2676 2676 2676 Мониторинг, МКУ г.
выполненных в отчетность Апатиты "УГХ"
рейсов при год автотранспортных
осуществлении организаций
перевозок
сезонными
маршрутами


Раздел IV. Сведения об объемах финансирования
Подпрограммы № 2


Подпрограмма Сроки Источники финансирования,
тыс. рублей

Всего в том числе
по источникам
финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма № 2 Всего 32120,7 30484,9 1635,8 - -
"Транспортное обслуживание
населения" 2014 год 10692,1 10168,1 524,0 - -

2015 год 10703,4 10158,4 545,0 - -

2016 год 10725,2 10158,4 566,8 - -

В том числе по исполнителям

МКУ г. Апатиты "УГХ" Всего 30484,9 30484,9 - - -

2014 год 10168,1 10168,1 - - -

2015 год 10158,4 10158,4 - - -

2016 год 10158,4 10158,4 - - -

МКУ "Управление образования" Всего 1635,8 - 1635,8 - -

2014 год 524,0 - 524,0 - -

2015 год 545,0 - 545,0 - -

2016 год 566,8 - 566,8 - -


Раздел V. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы № 2 (приложение к Подпрограмме № 2) направлены на решение вопросов удовлетворения потребности населения в транспортных услугах, а именно: на повышение эффективности работы пассажирского транспорта, организацию пассажирских перевозок на социально значимых и сезонных муниципальных маршрутах с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством.
В Подпрограмму № 2 включено мероприятие по реализации Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области". Ресурсным обеспечением данного мероприятия Подпрограммы № 2 являются средства областного бюджета.

Раздел VI. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы № 2 и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляется ответственным исполнителем - МКУ г. Апатиты "УГХ".
По итогам года ответственным исполнителем в срок до 10 февраля представляется в отдел экономического развития администрации города Апатиты годовой отчет о ходе реализации подпрограммы в соответствии с установленными требованиями.
Порядок осуществления перевозок социально значимыми и сезонными муниципальными маршрутами, а также контроль за исполнением перевозчиками своих обязательств и отчетность перевозчиков о выполнении обязательств регулируются Порядком предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым муниципальным маршрутам, утвержденным постановлением администрации города Апатиты от 14.02.2013 № 163.

Раздел VII. Описание механизмов управления рисками

Большое значение для успешной реализации Подпрограммы № 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Подпрограммы № 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы № 2;
- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;
- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы № 2, отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы № 2, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы № 2.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы № 2 предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Подпрограммой № 2 на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Подпрограммы № 2;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Подпрограммы № 2, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Подпрограммы № 2;
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников Подпрограммы № 2 для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.





Приложение
к Подпрограмме № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2
"ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"


№ Цель, задачи, Срок Объемы и источники финансирования (тыс. Ожидаемые конечные результаты и Исполнители,
п/п мероприятия выполнения руб.) показатели результативности выполнения участники
мероприятий

По годам Всего МБ ОБ ФБ ВБС Показатель результативности
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель Подпрограммы № 2: Создание условий для эффективного транспортного обслуживания населения на территории муниципального
образования город Апатиты

1 Задача Подпрограммы: Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения

1.1 Организация 2014 - Всего 24980,1 24980,1 - - - Обеспечение - МКУ г.
транспортного 2016 населения Апатиты
обслуживания социально значимыми "УГХ"
населения социально муниципальными
значимыми маршрутами, %
муниципальными
маршрутами 2014 8326,7 8326,7 - - - 100 -

2015 8326,7 8326,7 - - - 100 -

2016 8326,7 8326,7 - - - 100 -

1.2 Организация 2014 - Всего 5400,0 5400,0 - - - Обеспечение - МКУ г.
транспортного 2016 население Апатиты
обслуживания сезонными "УГХ"
населения сезонными маршрутами, %
маршрутами
2014 1800,0 1800,0 - - - 100 -

2015 1800,0 1800,0 - - - 100 -

2016 1800,0 1800,0 - - - 100 -

1.3 Приобретение 2014 Всего 9,7 9,7 - - - Приобретение Приобретение МКУ г.
программного программного программного Апатиты
обеспечения GPS- и обеспечения GPS- и обеспечения GPS- "УГХ"
Глонасс-приемника в Глонасс-приемника, и
целях осуществления % Глонасс-приемника,
контроля за ед.
транспортом,
осуществляющим 2014 9,7 9,7 - - - 100 1
муниципальные
перевозки, и 2015 - - - - - - -
механизмами по
содержанию 2016 - - - - - - -
автомобильных дорог

1.4 Изготовление и 2014 Всего 95,1 95,1 - - - Таблички - МКУ г.
установка графиков "Расписание Апатиты
движения автобусов движения "УГХ"
автобусов", шт.

2014 31,7 31,7 - - - 24 -

2015 31,7 31,7 - - - 24 -

2016 31,7 31,7 - - - 24 -


--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа

1.4 Реализация Закона 2014 - Всего - - 1635,8 - - Предоставление - МКУ
Мурманской области 2016 льготного проезда, "Управление
"О предоставлении % образования"
льготного проезда на
городском 2014 - - 524,0 - - 100 -
электрическом и
автомобильном 2015 - - 545,0 - - 100 -
транспорте общего
пользования 2016 - - 566,8 - - 100 -
обучающимся и
студентам
государственных
областных и
муниципальных
образовательных
учреждений
Мурманской области"

Итого по задаче: Всего 32120,7 30484,9 1635,8 - -

2014 10692,1 10168,1 524,0 - -

2015 10703,4 10158,4 545,0 - -

2016 10725,2 10158,4 566,8 - -

Всего по подпрограмме: Всего 32120,7 30484,9 1635,8 - -

2014 10692,1 10168,1 524,0 - -

2015 10703,4 10158,4 545,0 - -

2016 10725,2 10158,4 566,8 - -






ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"


Цель Подпрограммы Повышение уровня безопасности транспортной
системы на территории муниципального образования
город Апатиты

Задача Подпрограммы Совершенствование дорожных условий и внедрение
технических средств организации дорожного
движения, с целью обеспечения охраны жизни и
здоровья граждан

Важнейшие целевые - количество дорожно-транспортных происшествий
показатели реализации на территории муниципального образования город
Подпрограммы Апатиты;
- количество пострадавших в ДТП/из них
количество погибших

Сроки и этапы реализации 2014 - 2016 годы
Подпрограммы

Финансовое обеспечение Годы Источники финансирования, тыс. рублей
Подпрограммы реализации
Всего МБ ОБ ФБ ВБС

2014 год 7349,78 7349,78 - - -

2015 год 4800,38 4800,38 - - -

2016 год 2741,68 2741,68 - - -

Всего: 14891,84 14891,84 - - -

Ожидаемые конечные Повышение уровня защищенности участников
результаты реализации дорожного движения на территории муниципального
Подпрограммы образования

Ответственный Муниципальное казенное учреждение города Апатиты
исполнитель Подпрограммы "Управление городского хозяйства"


Раздел I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы и прогнозы развития

Подпрограмма № 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Апатиты муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы" направлена на создание безопасных условий для участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, располагающихся в пределах границ муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией, на обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, на снижение аварийности и дорожно-транспортного травматизма и на сокращение количества ДТП.
Продолжающееся увеличение автотранспортного парка, недостаток финансовых средств для строительства и реконструкции дорог и, как результат, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям являются основными причинами снижения безопасности дорожного движения.
По ряду объективных и субъективных причин, таких как увеличение количества автомототранспорта, несовершенство правового поля для участников движения, ослабление внимания к этому вопросу в процессе воспитания детей в образовательных учреждениях и в семье, кардинальным образом не улучшается положение с детским дорожно-транспортным травматизмом.
Уменьшить уровень аварийности на дорогах, человеческие и материальные потери возможно при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных, технических и воспитательных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, что целесообразно осуществлять в рамках Подпрограммы № 3 муниципальной программы города Апатиты "Развитие транспортной системы" с применением программно-целевого метода.
В таблице приведены сведения, характеризующие обстановку безопасности дорожного движения в городе Апатиты.

Динамика показателей, характеризующих уровень безопасности
дорожного движения в городе Апатиты


№ Наименование показателей 2010 2011 2012 2013
январь
- июнь

1 Количество дорожно-транспортных происшествий 1286 1395 1720 1023
(ДТП), единиц

2 Количество ДТП с тяжкими последствиями, ед. 67 72 71 33

3 Количество пострадавших в ДТП 86 104 87 39

3.1 В том числе количество погибших в ДТП, 7 1 1 0
человек

4 Количество автотранспортных средств в городе 18545 19115 20019 21565


Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы, цели, задачи Подпрограммы, описание
основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы,
сроки ее реализации

Цель Подпрограммы № 3 - повышение уровня безопасности транспортной системы на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией.
Цель Подпрограммы определена в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Для достижения поставленной цели предусматриваются следующая задача:
- совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы № 3 основной конечный результат к 2016 году должен быть достигнут со следующим значением показателей:
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального образования город Апатиты - на 10 % и сокращение в связи с этим на 10 % числа пострадавших, в том числе детей.
Ожидаемые конечный результат Подпрограммы № 3:
- повышение уровня защищенности участников дорожного движения на территории муниципального образования.
Подпрограмма формируется на период с 2014 по 2016 годы. Подпрограмма подлежит ежегодной актуализации.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел III. Перечень целевых показателей Подпрограммы № 3


№ Подпрограмма, Ед. изм. Значения показателя Источник Исполнитель,
п/п показатель данных ответственный
Отчетный Текущий Годы за выполнение
год год, реализации показателя
оценка программы

2014 2015 2016
год, год, год,
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма № 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования город Апатиты"

I Цель Подпрограммы № 3: Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории
муниципального образования город Апатиты

1.1 Показатели цели ед. 1720 1640 1500 1450 1400 Отчетность МКУ г.
Подпрограммы: ГИБДД Апатиты "УГХ"
Количество дорожно-
транспортных
происшествий на
территории
муниципального
образования город
Апатиты

1.2 Количество кол-во 87/1 78/0 60/0 52/0 45/0 Отчетность МКУ г.
пострадавших в пострадавших ГИБДД Апатиты "УГХ"
ДТП/из них /из них
количество погибших кол-во
погибших

II Показатели задач Подпрограммы

2.1 Задача Подпрограммы № 3: Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств
организации дорожного движения с целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан

2.1.1 Доля ДТП, совершению % 1,9 2,4 1,5 1,3 1,1 Мониторинг, МКУ г.
которых отчетность Апатиты "УГХ"
сопутствовало ГИБДД
наличие
неудовлетворительных
дорожных условий, в
общем количестве ДТП

2.1.2 Количество мест ед. 6 5 4 3 2 Мониторинг, МКУ г.
концентрации ДТП в отчетность Апатиты "УГХ"
городе Апатиты ГИБДД


Раздел IV. Сведения об объемах финансирования
Подпрограммы № 3


Подпрограмма Сроки Источники финансирования,
тыс. рублей

Всего в том числе
по источникам
финансирования

МБ ОБ ФБ ВБС

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма № 3 "Безопасность Всего 14891,84 14891,84 - - -
дорожного движения и снижение
дорожно-транспортного травматизма 2014 год 7349,78 7349,78 - - -
на территории муниципального
образования город Апатиты" 2015 год 4800,38 4800,38 - - -

2016 год 2741,68 2741,68 - - -

В том числе по исполнителям

МКУ г. Апатиты "УГХ" Всего 14891,84 14891,84 - - -

2014 год 7349,78 7349,78 - - -

2015 год 4800,38 4800,38 - - -

2016 год 2741,68 2741,68 - - -


Раздел V. Перечень мероприятий Подпрограммы № 3

Для снижения удельного веса дорожной составляющей в причинах совершения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения бесперебойного движения транспорта по автодорогам и улицам, для повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов будут реализованы мероприятия по совершенствованию дорожных условий и внедрению современных технических средств регулирования дорожного движения, в том числе нанесение дорожной вертикальной и горизонтальной разметки согласно проекту организации дорожного движения (ПОДД); обустройство пешеходных переходов; обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов.
Подпрограмма № 3 предусматривает мероприятия по устранению участков концентрации дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь, ликвидацию опасных и очень опасных участков на автомобильных дорогах, в том числе установку дорожных ограждений перильного типа; восстановление (замену) бортовых камней.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении к Подпрограмме № 3.

Раздел VI. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы № 3 и текущий контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем - МКУ г. Апатиты "УГХ".
По итогам года ответственным исполнителем в срок до 10 февраля представляет в отдел экономического развития администрации города Апатиты годовой отчет о ходе реализации Подпрограммы № 3 в соответствии с установленными требованиями.

Раздел VII. Описание механизмов управления рисками

Большое значение для успешной реализации Подпрограммы № 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние риски.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы № 3;
- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;
- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.
К внутренним рискам можно отнести административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Подпрограммы № 3, отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий, недостаточной квалификацией кадров, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы № 3, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы № 3.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Подпрограммы № 3 предусматривается:
- формирование эффективной системы управления Подпрограммой № на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников Подпрограммы № 3;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Подпрограммы № 3, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Подпрограммы № 3;
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и участников Подпрограммы № 3 для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.





Приложение
к Подпрограмме № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3 "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ


№ Цель, задачи, Срок Объемы и источники финансирования Ожидаемые конечные результаты Соисполнители,
п/п мероприятия выполнения (тыс. руб.) и показатели результативности участники
выполнения мероприятий

По годам Всего МБ ОБ ФБ ВБС Показатель результативности
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы № 3: Повышение уровня безопасности транспортной системы на территории муниципального образования
город Апатиты

1 Задача 1 подпрограммы: Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного
движения, с целью обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и снижения аварийности на дорогах

1.1 Нанесение 2014 - Всего 513,9 513,9 - - - Протяженность Доля нанесенной МКУ
дорожной 2016 нанесенной дорожной г. Апатиты
вертикальной дорожной вертикальной "УГХ"
разметки, вертикальной разметки от
согласно ПОДД разметки, м п. ежегодной
потребности, %

2014 171,3 171,3 - - - 2578,3 100

2015 171,3 171,3 - - - 2578,3 100

2016 171,3 171,3 - - - 2578,3 100

1.2 Нанесение 2014 - Всего 1492,5 1492,5 - - - Протяженность Доля нанесенной МКУ
дорожной 2016 нанесенной дорожной г. Апатиты
горизонтальной дорожной вертикальной "УГХ"
разметки, вертикальной разметки от
согласно ПОДД разметки, м п. ежегодной
потребности, %

2014 497,5 497,5 - - - 42805 100

2015 497,5 497,5 - - - 42805 100

2016 497,5 497,5 - - - 42805 100

1.3 Нанесение 2014 - Всего 2301,6 2301,6 - - - Обеспечение Обеспечение МКУ
дорожной 2016 выполнения услуги выполнения г. Апатиты
горизонтальной по нанесению услуги по "УГХ"
разметки 1.14.1 дорожной нанесению
"Пешеходный горизонтальной дорожной
переход" и 1.21 разметки горизонтальной
"Дети" "Пешеходный разметки
переход"/"Дети", "Пешеходный
м п. переход"/"Дети",
м2

2014 767,2 767,2 - - - 520 70,5

2015 767,2 767,2 - - - 520 70,5

2016 767,2 767,2 - - - 520 70,5

1.4 Восстановление 2014 - Всего 515,7 515,7 - - - Протяженность Доля от МКУ
бетонных 2016 восстановленных ежегодной г. Апатиты
ограждений бетонных потребности, % "УГХ"
барьерного типа ограждений
на подходах к барьерного типа
путепроводу на на подходах к
промплощадке путепроводу на
промплощадке,
м п.

2014 171,9 171,9 - - - 59,2 100

2015 171,9 171,9 - - - 59,2 100

2016 171,9 171,9 - - - 59,2 100

1.5 Обслуживание и 2014 - Всего 3210,24 3210,24 - - - Обеспечение Обеспечение МКУ
ремонт 2016 выполнения услуги выполнения г. Апатиты
светофорных по обслуживанию и услуги по "УГХ"
объектов (СФО) ремонту обслуживанию и
светофорных ремонту
объектов, объект светофорных
объектов, %

2014 1071,08 1071,08 - - - 7 100

2015 1071,08 1071,08 - - - 7 100

2016 1071,08 1071,08 - - - 7 100

1.6 Проведение 2014 Всего 90,2 90,2 - - - Количество - МКУ
паспортизации паспортов, шт. г. Апатиты
автомобильных "УГХ"
дорог 2014 90,2 90,2 - - - 1 -

2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

1.7 Установка 2014 Всего 1907,8 1907,8 - - - Протяженность Доля МКУ
дорожных установленных установленных г. Апатиты
ограждений дорожных дорожных "УГХ"
перильного типа ограждений ограждений
на улицах перильного типа, перильного типа
м п. от общей
потребности, %

2014 1907,8 1907,8 - - - 2148 87

2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

1.8 Ремонт дорожных 2014 - Всего 188,1 188,1 - - - Доля - МКУ
ограждений 2016 отремонтированных г. Апатиты
перильного типа дорожных "УГХ"
ограждений
перильного типа
от нормативной
потребности, %

2014 62,7 62,7 - - - 10 -

2015 62,7 62,7 - - - 10 -

2016 62,7 62,7 - - - 10 -

1.9 Приведение в 2014 - Всего 3740,0 3740,0 - - - Количество - МКУ
соответствие с 2015 приведенных в г. Апатиты
ГОСТ пешеходных соответствие с "УГХ"
переходов ГОСТ пешеходных
переходов, шт.

2014 1870,0 1870,0 - - - 8 -

2015 1870,0 1870,0 - - - 8 -

2016 - - - - - - -

1.10 Создание систем 2014 - Всего 365,4 365,4 - - - Количество - МКУ
маршрутного 2015 установленных г. Апатиты
ориентирования дорожных знаков, "УГХ"
(установка табличек, стоек и
дорожных знаков консолей, шт.
и стоек,
консолей для 2014 176,7 176,7 - - - 50 -
них) -
софинансирование 2015 188,7 188,7 - - - 50 -
в рамках
областной 2016 - - - - - - -
субсидии

1.11 Техническое 2014 Всего 563,4 563,4 - - - Реконструкция - МКУ
перевооружение, светофорных г. Апатиты
реконструкция объектов, шт. "УГХ"
светофорных
объектов (замена 2014 563,4 563,4 - - - 5 -
кабеля, щитов
контроллера и 2015 - - - - - - -
т.д.) -
софинансирование 2016 - - - - - - -
в рамках
областной
субсидии

Итого по задаче 2: Всего 14891,84 14891,84 - - -

2014 7349,78 7349,78 - - -

2015 4800,38 4800,38 - - -

2016 2741,68 2741,68 - - -

Всего по Всего 14891,84 14891,84 - - -
подпрограмме:
2014 7349,78 7349,78 - - -

2015 4800,38 4800,38 - - -

2016 2741,68 2741,68 - - -



------------------------------------------------------------------