Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации МО город Апатиты от 12.11.2013 N 1359 "Об утверждении муниципальной программы города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АПАТИТЫ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. № 1359

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Апатиты, утвержденным постановлением администрации города Апатиты от 17.10.2013 № 1210, постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Апатиты "Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города" (далее - Программа).
2. Управлению финансов администрации города Апатиты (Савина Л.В.) обеспечить координацию работы по реализации Программы.
3. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления администрации города Апатиты:
- от 14.10.2012 № 1188 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация учреждений культуры и образования в сфере культуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" на 2013 - 2015;
- от 12.02.2013 № 136 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация учреждений культуры и образования в сфере культуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" на 2013 - 2015";
- от 08.07.2013 № 820 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация учреждений культуры и образования в сфере культуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" на 2013 - 2015";
- от 21.10.2013 № 1228 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация учреждений культуры и образования в сфере культуры муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" на 2013 - 2015";
- от 12.10.2011 № 1166 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Апатиты. Молодежь. XXI век" на 2012 - 2014 годы";
- от 29.02.2012 № 205 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Апатиты. Молодежь. XXI век" на 2012 - 2014 годы";
- от 09.07.2012 № 685 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Апатиты. Молодежь. XXI век" на 2012 - 2014 годы";
- от 03.10.2012 № 1124 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Апатиты. Молодежь. XXI век" на 2012 - 2014 годы";
- от 11.02.2013 № 131 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Апатиты. Молодежь. XXI век" на 2012 - 2014 годы";
- от 15.03.2013 № 286 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Апатиты. Молодежь. XXI век" на 2012 - 2014 годы";
- от 11.07.2013 № 841 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Апатиты. Молодежь. XXI век" на 2012 - 2014 годы".
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.01.2014.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Яковлеву А.И.

Первый заместитель Главы
администрации города Апатиты
Н.В.ОСТРОВСКАЯ





Утверждена
постановлением
администрации муниципального образования город Апатиты
с подведомственной территорией
от 12 ноября 2013 г. № 1359

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"

Срок реализации: 2014 - 2016.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты.

Паспорт
муниципальной программы города Апатиты
"Развитие культуры и молодежной политики,
сохранение культурного наследия города"

Цель программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение молодежи в социальную практику
Задачи программы
1. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
2. Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Апатиты
3. Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
Целевые показатели программы
Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма 1 "Культура"
2. Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
3. ВЦП "Услуги учреждений культуры и молодежной политики"
Сроки и этапы реализации программы
2014 - 2016 годы, реализуется в один этап
Финансовое обеспечение
программы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
163022,9
162876,7
0
146,2
0
2015
184287,1
184140,9
0
146,2
0
2016
208228,7
208228,7
0
0
0
Всего:
555538,7
555246,3
0
292,4
0
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ жителям города к культурным ценностям и информации, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов и продуктов деятельности учреждений.
Укрепление позитивных тенденций в молодежной среде, поддержка и содействие в реализации гражданских инициатив, участие в общественно значимой и социально полезной деятельности. Содействие в адаптации молодежи к современным социально-экономическим условиям
Ответственный исполнитель программы
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты
Соисполнители программы
Муниципальное автономное учреждение "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.";
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств";
Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Молодежный социальный центр";
Управление образования администрации города Апатиты;
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты

Перечень целевых показателей муниципальной программы

№ п/п
Наименование целей, задач и целевых показателей программы
Единица измерения
Значение показателя
Отчетный год
Текущий год, оценка
Годы реализации программы
2014 год, план
2015 год, план
2016 год, план
1
Цель муниципальной программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и вовлечение молодежи в социальную практику
1.1
Уровень удовлетворенности населения города качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры и молодежной политики
%
98
98
98
98
98
2
Задача 1: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
2.1
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
%





- клубными
31,2
31,5
31,9
35,1
35,4
- библиотеками
117,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3
Задача 2: Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Апатиты
3.1
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
26,5
28,2
28,2
28,3
28,5
4
Задача 3: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
4.1
Степень выполнения муниципального задания учреждениями культуры и молодежной политики
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0





Приложение № 1
к муниципальной целевой программе

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "КУЛЬТУРА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"

Цель подпрограммы
Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города
Задачи подпрограммы
1. Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2. Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры
3. Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств
Целевые показатели подпрограммы
1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
2. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений по отношению со средней заработной платой в регионе
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы, реализуется в один этап
Финансовое обеспечение подпрограммы

Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
6846,6
6700,4
0
146,2
0
2015
5589,2
5443,0
0
146,2
0
2016
5200,0
5200,0
0
0
0
Всего:
17635,8
17343,4
0
292,4
0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
3. Сохранение доли детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 5 до 18
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по культуре и делам молодежи
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное автономное учреждение "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.";
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

В Концепции Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" формирование и развитие культурной среды обозначено как важнейшее условие улучшения качества жизни в Российской Федерации.
В свою очередь, одной из важнейших составляющих современной культурной жизни является деятельность учреждений культуры, которые выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают творческие коллективы, система дополнительного художественно-эстетического воспитания детей и подростков. На 01.01.2013 в сфере культуры города Апатиты осуществляют свою деятельность:
- муниципальное автономное учреждение "Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К." (МАУ АГДК);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты" (МБУК ЦБС);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Апатиты (МБОУДОД ДШИ);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа (МБОУДОД ДМШ);
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа" (МБОУДОД ДХШ);
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Апатитский клуб ветеранов войны и труда "Верность" (МБУК "Верность").
Учреждения культуры и образования в сфере культуры города Апатиты предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг, направленных на формирование и удовлетворение культурных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала.
Во всех учреждениях культуры города осуществлялись ремонтные работы текущего и капитального характера. Продолжался процесс информатизации и автоматизации деятельности учреждений (в каждой библиотеке работают центры доступа к правовой и другой социально значимой информации, все учреждения имеют доступ в Интернет, все учреждения оформили официальные сайты, производится закупка нового компьютерного оборудования и программного обеспечения). Появляются новые формы работы, растет удовлетворенность жителей города услугами учреждений культуры, увеличивается количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Усилилось взаимодействие с учреждениями города, общественными организациями, растет количество инициатив и проектов. У населения возросла потребность в культурных услугах различного рода, в том числе в дополнительном образовании детей по программам художественно-эстетической направленности.
Несмотря на положительную динамику развития, учреждения культуры все еще имеют множество нерешенных вопросов и проблем. В муниципальных учреждениях культуры темпы восстановления материально-технической базы отстают от темпов износа. Это не позволяет в полной мере внедрять инновационные формы работы и современные информационные технологии, привлекать молодые кадры в отрасль.
Причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни города являются также их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для обеспечения основной деятельности учреждений или предоставления муниципальных услуг населению, а также эксплуатация зданий и помещений, требующих проведения ремонтных работ.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы 1, цели, задачи подпрограммы 1,
описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы 1, сроки ее реализации

Подпрограмма 1 "Культура" направлена на решение задачи 1 Программы - "Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города".
Главные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы сформулированы в следующих стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации, Мурманской области:
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I (в ред. от 08.05.2010 № 83-ФЗ) "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (в ред. от 27.12.2009 № 370-ФЗ) "О библиотечном деле";
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (в ред. от 11.07.2011 № 200-ФЗ) "Об обязательном экземпляре документов";
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- Закон Мурманской области от 04.05.2000 № 194-01-ЗМО (в ред. от 27.12.2010 № 1305-01-ЗМО) "О культуре";
- Закон Мурманской области от 26.10.2006 № 801-01-ЗМО (в ред. от 28.06.2013 № 1642-01-ЗМО) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Мурманской области";
- Закон Мурманской области от 21.11.1997 № 83-01-ЗМО (в ред. от 01.12.2010 № 1279-01-ЗМО) "О библиотечном деле в Мурманской области";
- Закон Мурманской области от 17.03.2000 № 184-01-ЗМО (в ред. от 20.05.2008 № 971-01-ЗМО) "Об обязательном экземпляре документов в Мурманской области";
- постановление Правительства Мурманской области от 26.08.2010 № 383-ПП (ред. от 23.12.2011 № 693-ПП/15) "О Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года";
- иные федеральные и региональные законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы государственной политики в сфере реализации Программы.
В рамках подпрограммы 1 "Культура" предусматривается решение следующих основных задач:
1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям.
2. Повышение доступности, качества услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры.
3. Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств.
Выполнение подпрограммных мероприятий запланировано на 2014 - 2016 годы, этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Раздел III. Перечень целевых показателей подпрограммы 1

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
Отчетный год
Текущий год, оценка
Годы реализации
2014
2015
2016

Подпрограмма 1 "Культура"
1
Показатели цели подпрограммы 1:
1.1
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:
%





Ведомственный мониторинг
ОКиДМ МАУ АГДК, МБУК ЦБС
- клубными;
31,2
31,5
31,9
35,1
35,4
- библиотеками
117,0
100,0
100,0
100,0
100,0
II
Показатели задач подпрограммы 1
2
Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2.1
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
единиц (тыс).
38,4
43,4
46,4
52,1
57,8
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ МБУК ЦБС
3
Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры
3.1.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий
чел. (тыс.)
185,6
197,8
211,0
225,4
241,1
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ МАУ АГДК
4.
Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств
4.1.
Доля детей, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств, в общей численности детского населения от 5 до 18 лет
%
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ
МБОУДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ

Раздел IV. Сведения об объемах финансирования
подпрограммы 1 "Культура"



Объемы финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей
Всего
2014
2015
2016
Подпрограмма 1 "Культура"
Всего
17635,8
6846,6
5589,2
5200,0
МБ
17343,4
6700,4
5443,0
5200,0
ОБ
0
0
0
0
ФБ
438,6
146,2
146,2
0
ВБС
0
0
0
0
Соисполнитель 1: МАУ АГДК
Всего
14828,8
5828,8
4500,0
4500,0
МБ
14828,8
5828,8
4500,0
4500,0
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0
Соисполнитель 2:
МБУК ЦБС
Всего
2781,6
846,2
1089,2
700,0
МБ
2343,0
700,0
943,0
700,0
ОБ
0
0
0
0
ФБ
438,6
146,2
146,2
0
ВБС
0
0
0
0
Соисполнитель 3:
МБОУДОД ДШИ
Всего
171,6
171,6
0
0
МБ
171,6
171,6
0
0
ОБ
0
0
0
0
ФБ
0
0
0
0
ВБС
0
0
0
0

Раздел V. Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Культура"

№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия
Соисполнители, участники
Годы реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель подпрограммы: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города

Подпрограмма 1 "Культура"
2014 - 2016
Всего
17635,8
17343,4
0
292,4
0

2014
6846,6
6700,4
0
146,2
0
2015
5589,2
5443,0
0
146,2
0
2016
5200,0
5200,0
0
0
0
1
Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям
2014 - 2016
Всего
2635,4
2343,0
0
292,4
0

2014
846,2
700,0
0
146,2
0
2015
1089,2
943,0
0
146,2
0
2016
700,0
700,0
0
0
0
1.1
Формирование фондов библиотек
2014 - 2016
Всего
2392,4
2100,0
0
292,4
0
Кол-во приобретенных документов, тыс. экз.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
846,2
700,0
0
146,2
0
8,5
2015
846,2
700,0
0
146,2
0
8,5
2016
700,0
700,0
0

0
8,5
1.2
Установка пожарно-охранной сигнализации, огнеупорных дверей в МБУК "ЦБС"
2014 - 2016
Всего
243,0
243,0
0
0
0
Количество библиотек, оснащенных системой охранно-пожарной сигнализации, ед.
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
0
0
0
0
0
5
2015
243,0
243,0
0
0
0
5
2016
0
0
0
0
0
5
1.3
Переоснащение библиотек:
- компьютерной техникой;
- оргтехникой;
- специализированной мебелью
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Укрепление материально-технической базы библиотек
ОКиДМ, МБУК ЦБС
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2
Задача 2: Повышение доступности услуг в культурно-досуговой сфере и поддержка традиционной народной культуры
2014 - 2016
Всего
14828,8
14828,8
0
0
0

2014
5828,8
5828,8
0
0
0
2015
4500,0
4500,0
0
0
0
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
2.1
Проведение цикла образовательных лекций-концертов профессиональными музыкантами в рамках мероприятий Года культуры в Мурманской области
2014
Всего
160,0
160,0
0
0
0
Количество проведенных образовательных лекций-концертов
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
160,0
160,0
0
0
0
5
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
2.2
Капитальный ремонт здания МАУ "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К." (ул. Ленина, 24)
2014 - 2016
Всего
14668,8
14668,8
0
0
0
Доля площади отремонтированных помещений МАУ АГДК от общей площади помещений учреждения/количество отремонтированных сетей, ед.
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
5668,8
5668,8
0
0
0
15/0
2015
4500,0
4500,0
0
0
0
15/3
2016
4500,0
4500,0
0
0
0
65/5
2.3
Приобретение компьютерной техники, оргтехники, сценических костюмов
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Укрепление материально-технической базы учреждения, ед. (техники, костюмов)
ОКиДМ, МАУ АГДК
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
3
Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств

Всего
171,6
171,6
0
0
0

2014
171,6
171,6
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
3.1
Капитальный ремонт входного крыльца с заменой козырька МБОУДОД ДШИ
2016
Всего
171,6
171,6
0

0
Создание безопасных и благоприятных условий пребывания детей в школах, кол-во отремонтированных входных крылец с козырьком, ед.
ОКиДМ, МБОУДОД ДШИ
2014
171,6
171,6
0

0
1
2015
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
0
3.2
Проведение ремонтных работ капитального характера в зданиях МБОУДОД
2014 - 2016
Всего
0
0
0
0
0
Доля отремонтированных помещений от общей потребности, м2
ОКиДМ, МБОУ ДОД ДМШ, МБОУДОД ДХШ, МБОУДОД ДШИ
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0

Раздел VI. Механизм реализации подпрограммы 1

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей подпрограммы 1. Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты является координатором подпрограммы 1 и осуществляет:
- текущую координацию и организационно-информационное обеспечение мероприятий реализации подпрограммы 1;
- мониторинг показателей оценки результативности в течение всего периода реализации подпрограммы 1;
- контроль за рациональным использованием выделяемых финансовых средств;
- работу по корректировке мероприятий подпрограммы 1 на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий подпрограммы 1;
- подведение итогов реализации подпрограммы 1.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 проводится Отделом по культуре и делам молодежи ежегодно по окончании отчетного периода и предоставляется в отдел экономического развития администрации города Апатиты в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.
Оценка результатов выполнения подпрограммы 1 осуществляется путем оценки исполнения основных мероприятий подпрограммы, а также посредством сопоставления достигнутых значений показателей с их контрольными значениями, приведенными в разделе III подпрограммы 1.

Раздел VII. Описание механизмов управления рисками

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы 1 осуществляет ответственный исполнитель - Отдел по культуре и делам молодежи.
К наиболее серьезным проблемам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы 1.
Финансовый риск представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме 1 финансовых обязательств.
Административный риск связан с неэффективной системой управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой подпрограммы и может привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и недостижению запланированных результатов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления подпрограммой 1 на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы 1;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации подпрограммы 1;
- проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения подпрограммы 1, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий подпрограммы 1;
- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- планирование реализации подпрограммы 1 с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач подпрограммы 1.

Сокращения, используемые в подпрограмме 1:

ОКиДМ - Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты;
МАУ АГДК - муниципальное автономное учреждение "Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.";
МБУК ЦБС - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты";
МБОУДОД ДШИ - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" г. Апатиты;
МБОУДОД ДМШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа;
МБОУДОД ДХШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа".





Приложение № 2
к муниципальной программе

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АПАТИТЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА"

Цели подпрограммы
1. Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Апатиты
Задачи подпрограммы
1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность
2. Содействие развитию потенциала талантливой молодежи
3. Создание условий для гражданского становления молодежи
4. Укрепление материально-технической базы МБУМП "Молодежный социальный центр"
Целевые показатели подпрограммы
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Финансовое обеспечение подпрограммы
Годы реализации
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
2014
2226,6
2226,6
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
Всего
6109,2
6109,2
0
0
0
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет увеличится до 28,5 %.
Удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в общественной деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит 3,7 %.
Среднегодовое количество творческих мероприятий, проводимых для молодежи, возрасте до 21.
Удельный вес численности молодежи, принимающей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в общественной деятельности, составит в 2016 году 18,2 %.
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по культуре и делам молодежи
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Молодежный социальный центр";
Управление образования администрации города Апатиты;
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется спецификой ее положения в обществе. Молодежь необходимо оценивать как органическую часть современного общества, несущую особую, незаменимую другими социальными группами функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений. Молодое поколение несет ответственность за настоящее и будущее своего государства и выступает главным субъектом образования семьи и демографических процессов.
Муниципальная молодежная политика является системой приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала. Городская молодежная политика призвана объединить муниципальные и иные ресурсы, что предполагает межведомственный характер взаимодействия в целях выявления, продвижения и поддержки активности в социально-экономической, общественно-политической и творческой сферах, что даст возможность молодым людям проявить себя и реализовать свой потенциал.
По данным официальной статистики, численность населения города в возрасте от 14 до 30 лет на 01.01.2013 - 14,2 тыс. человек, что составляет 24,2 % от общего числа жителей г. Апатиты, поэтому проблемы молодежи - это проблемы практически каждого четвертого жителя города.
Среди них наиболее актуальные:
- изменение ценностных ориентиров, деформация некоторых идеалов, убеждений и взглядов, размытость понятий "Патриотизм", "Честь", "Долг", "Достоинство", "Любовь", что вносит свой негативный вклад в морально-психологическое состояние общества;
- устойчивость асоциальных тенденций в молодежной среде, высокая степень социальной дезадаптации подрастающего поколения, усиление потребительских ориентаций, социальная пассивность молодежи;
- рост наркомании, алкоголизма в обществе и молодежной среде в частности, обусловленный духовным кризисом.
Реализация городской молодежной политики направлена на создание правовых, социально-экономических и организационных условий и гарантий для социального становления, самореализации личности молодых людей, участия их в общественной деятельности, на развитие молодежных и детских общественных объединений.
Молодежь является наиболее уязвимой категорией общества, подверженной влиянию негативных социально-экономических факторов, последствия которых - распространение в молодежной среде асоциальных явлений: наркомании, алкоголизма, правонарушений и др. Профилактическая работа должна осуществляться, в том числе необходимо использовать потенциал общественных объединений, готовить волонтеров для работы в формате "равный - равному", создавать эффективную систему комплексной профилактики.
Одним из важных направлений работы органов по делам молодежи в сфере профилактики асоциальных явлений в молодежной среде является временное трудоустройство подростков и проводимая с ними профориентационная работа.
Для укрепления позитивных тенденций в молодежной среде городская молодежная политика должна быть сориентирована на поддержку и содействие реализации гражданских инициатив, участие в общественно значимой и социально полезной деятельности в сочетании с необходимыми мерами социальной защиты, содействия адаптации к современным социально-экономическим условиям, корректным взаимодействием в случае проявления отклоняющегося поведения.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы 2, цели, задачи подпрограммы 2,
описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы 2, сроков ее реализации

Вовлечение молодежи в социальную практику является одним из приоритетных направлений реализации Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года. Одной из основных задач государственной молодежной политики является формирование благоприятных условий для самореализации молодых россиян, воспитание новой российской элиты, ориентированной на реализацию своего творческого потенциала в России.
Участие в общественной деятельности - это возможность для молодых людей самореализовываться, саморазвиваться и получать не только опыт конструктивного, социально значимого гражданского участия, но и участвовать в решении социальных проблем местного сообщества, тем самым повышая свою гражданско-патриотическую позицию. От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности зависит развитие города Апатиты. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам, а в условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений.
Цель подпрограммы 2: Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Апатиты. Задачи подпрограммы 2: вовлечение молодежи в общественную деятельность; содействие развитию потенциала талантливой молодежи; содействие в гражданском становлении молодежи; укрепление материально-технической базы МБУМП "Молодежный социальный центр". Данная подпрограмма 2 предусматривает взаимоувязанные мероприятия, направленные на достижение поставленной цели, и предполагает создание системы работы с молодежью на принципах преемственности, стабильности и дальнейшего совершенствования мер, способствующих признанию молодежи как равноправного социального субъекта, участника социальных преобразований. Реализация программных мероприятий позволит создать социально-экономические и организационные условия и гарантии для социального становления молодых людей, мотивации их участия в общественной деятельности, оказать поддержку молодежным общественным объединениям и молодежным инициативам.
Выполнение подпрограммных мероприятий запланировано на 2014 - 2016 годы.
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

Раздел III. Перечень показателей подпрограммы 2

№ п/п
Подпрограмма, показатель
Ед. изм.
Значение показателя
Источник данных
Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
Отчетный год
Текущий год, оценка
2014 год, план
2015 год, план
2016 год, план

Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
I
Показатели цели подпрограммы:
1.1
Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на самореализацию и социализацию молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
26,5
28,2
28,2
28,3
28,5
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ МБУМП МСЦ
II
Показатели задач подпрограммы:
2.1
Задача 1: Вовлечение молодежи в общественную деятельность
2.1.1
Доля молодых людей от 14 до 30 лет, принимающих участие в общественной деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
-
3,4
3,5
3,6
3,6
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2.1.2
Объем финансовой поддержки, полученной молодежными общественными объединениями
тыс.
руб.
0
0
88,3
88,3
88,3
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2.2
Задача 2: Содействие развитию потенциала талантливой молодежи
2.2.1
Среднегодовое количество творческих мероприятий, проводимых для молодежи
ед.
16
17
20
21
21
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2.3
Задача 3: Создание условий для гражданского становления молодежи
2.3.1
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
%
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2.4
Задача 4: Укрепление материально-технической базы МБУМП "Молодежный социальный центр
2.4.1
Доля отремонтированных помещений от общего количества помещений МБУМП "Молодежный социальный центр"
%
25,0
50,1
50,1
75,0
75,0
Ведомственный мониторинг
ОКиДМ МБУМП МСЦ

Раздел IV. Сведения об объемах финансирования подпрограммы 2


Сроки
Источники финансирования, тыс. рублей
Всего
В том числе по источникам финансирования
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
Всего
6109,2
6109,2
0
0
0
2014 год
2226,6
2226,6
0
0
0
2015 год
2227,9
2227,9
0
0
0
2016 год
1654,7
1654,7
0
0
0
В т.ч. по соисполнителям:
Соисполнитель 1: МБУМП МСЦ
Всего
5809,2
5809,2
0
0
0
2014 год
2126,6
2126,6
0
0
0
2015 год
2127,9
2127,9
0
0
0
2016 год
1554,7
1554,7
0
0
0
Соисполнитель 2: Управление образования
Всего
166,5
166,5
0
0
0
2014 год
55,5
55,5
0
0
0
2015 год
55,5
55,5
0
0
0
2016 год
55,5
55,5
0
0
0
Соисполнитель 3: Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Всего
133,5
133,5
0
0
0
2014 год
44,5
44,5
0
0
0
2015 год
44,5
44,5
0
0
0
2016 год
44,5
44,5
0
0
0

Объем и структура бюджетного финансирования настоящей подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями местного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Раздел V. Перечень мероприятий подпрограммы 2
"Вовлечение молодежи в социальную практику"

№ п/п
Муниципальная программа, подпрограмма, мероприятие
Срок выполнения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
Показатель результативности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Подпрограмма 2 "Вовлечение молодежи в социальную практику"
2014 - 2016
Всего
6109,2
6109,2
0
0
0


2014
2226,6
2226,6
0
0
0
2015
2227,9
2227,9
0
0
0
2016
1654,7
1654,7
0
0
0
1.
Задача 1 Вовлечение молодежи в общественную деятельность

Всего
4470,0
4470,0
0
0
0


2014
1490,0
1490,0
0
0
0
2015
1490,0
1490,0
0
0
0
2016
1490,0
1490,0
0
0
0
1.1
Проведение конкурса социальных проектов молодежных общественных объединений города Апатиты
2014 - 2016
Всего
264,9
264,9
0
0
0
Численность молодых людей, принимающих участие в общественной деятельности, чел.
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2014
88,3
88,3
0
0
0
520
2015
88,3
88,3
0
0
0
530
2016
88,3
88,3
0
0
0
540
1.2
Организация временной занятости и профориентационных мероприятий для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
Всего
4179,0
4179,0
0
0
0
Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел.
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2014
1393,0
1393,0
0
0
0
240
2015
1393,0
1393,0
0
0
0
230
2016
1393,0
1393,0
0
0
0
230
1.3
Издание информационных буклетов по профилактике употребления психоактивных веществ
2015
Всего
26,1
26,1
0
0
0
Количество изданных информационных материалов, шт.
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2014
8,7
8,7
0
0
0
80

2015
8,7
8,7
0
0
0
80
2016
8,7
8,7
0
0
0
80
2
Задача 2 Содействие развитию потенциала талантливой молодежи

Всего
384,0
384,0
0
0
0


2014
128,0
128,0
0
0
0
2015
128,0
128,0
0
0
0
2016
128,0
128,0
0
0
0
2.1
Поддержка талантливой молодежи путем выплаты премий и стипендий администрации г. Апатиты, в том числе по бюджетополучателям:
2014 - 2016
Всего
384,0
384,0
0
0
0
Количество молодых людей, получивших поощрение, чел.
ОКиДМ, УО, КФКСиТ
2014
128,0
128,0
0
0
0
58
2015
128,0
128,0
0
0
0
58
2016
128,0
128,0
0
0
0
58
2.1.1
Отдел по культуре и делам молодежи

2014
28,0
28,0
0
0
0


2015
28,0
28,0
0
0
0
2016
28,0
28,0
0
0
0
2.1.2
Управление образования

2014
55,5
55,5
0
0
0


2015
55,5
55,5
0
0
0
2016
55,5
55,5
0
0
0
2.1.3
Комитет по физической культуре, спорту и туризму

2014
45,5
45,5
0
0
0


2015
45,5
45,5
0
0
0
2016
45,5
45,5
0
0
0
3.
Задача 3
Создание условий для гражданского становления молодежи

Всего
110,1
110,1
0
0
0


2014
36,7
36,7
0
0
0
2015
36,7
36,7
0
0
0
2016
36,7
36,7
0
0
0
3.1
Участие во Всероссийской акции "Мы - граждане России!" - торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам (12 июня и 12 декабря)
2014 - 2016
Всего
5,7
5,7
0
0
0
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, чел.
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2014
1,9
1,9
0
0
0
15
2015
1,9
1,9
0
0
0
15
2016
1,9
1,9
0
0
0
15
3.2
Участие молодых граждан города Апатиты в поездке в Долину Славы 9 мая
2014 - 2016
Всего
104,4
104,4
0
0
0
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях в Долине Славы, чел.
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2014
34,8
34,8
0
0
0
35
2015
34,8
34,8
0
0
0
35
2016
34,8
34,8
0
0
0
35
4
Задача 4 Укрепление материально-технической базы МБУМП "Молодежный социальный центр"

Всего
1145,1
1145,1
0
0
0


2014
571,9
571,9
0
0
0
2015
573,2
573,2
0
0
0
4.1
Ремонтные работы в помещениях МБУМП "Молодежный социальный центр"
2014 - 2015
Всего
1145,1
1145,1
0
0
0
Площадь отремонтированных помещений МБУМП "Молодежный социальный центр", м2
ОКиДМ МБУМП МСЦ
2014
571,9
571,9
0
0
0
408,0
2015
573,2
573,2
0
0
0
611,3

2016
0
0
0
0
0
611,3

Раздел VI. Механизм реализации подпрограммы 2

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в рамках годовых и оперативных планов исполнителей.
Текущая координация, контроль и организация реализации подпрограммы 2, подготовка отчета об исполнении подпрограммы 2 в соответствии с установленным порядком возлагается на Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты.
Основные исполнители подпрограммы 2 реализуют меры по полному, качественному и своевременному выполнению мероприятий подпрограммы 2, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Раздел VII. Описание механизмов управления рисками

Оценка вклада подпрограммы в достижение тактической цели
Описание внешних рисков реализации подпрограммы
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы
Меры, направленные на снижение внутренних рисков
Реализация подпрограммы 2 позволит сформировать в сфере молодежной политики условия для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
Изменение федерального, регионального законодательства
Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующих нормативно-правовых актов на муниципальном уровне
Отклонение от сроков реализации программных мероприятий
Своевременное исполнение программных мероприятий

Сокращения, используемые в Подпрограмме 2:
ОКиДМ - Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты;
МБУМП МСЦ - муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Молодежный социальный центр";
УО - Управление образования администрации города Апатиты;
КФКСиТ - Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Апатиты.





Приложение № 3
к муниципальной программе

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"УСЛУГИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств)
Отдел по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты Мурманской области
Полное наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Услуги учреждений культуры и молодежной политики" (далее - Программа)
Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа
Создание условий для развития институтов гражданского общества, патриотического воспитания и социального становления личности
Цель Программы
Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
Задачи Программы
- формирование единого культурного пространства;
- создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры;
- создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
Целевые показатели (индикаторы)
Наименование показателя (единица измерения)
Значение показателя
2014
2015
2016
Степень выполнения муниципального задания учреждениями культуры и молодежной политики (%)
100
100
100
Сроки и этапы реализации Программы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

Всего
2014
2015
2016
Всего по Программе из МБ,
в том числе:
531793,7
153949,7
176470,0
201374,0
Муниципальные услуги
283464,1
84163,4
94207,6
105093,1
Муниципальные работы
235465,3
65755,0
77963,6
91746,7
Мероприятия по содержанию имущества
12864,3
4031,3
4298,8
4534,2
Иные мероприятия
-
-
-
-
Краткая характеристика программных мероприятий
Программа предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создаст условия для повышения культурной составляющей качества жизни населения.
Создание единой информационной библиотечной системы, комплектование библиотечных фондов, интернет-сайтов учреждений культуры будет способствовать качественному обслуживанию населения, развитию информационного пространства, позволит ввести новые формы обслуживания и повысить качество предоставляемых услуг.
В Программе предусмотрены мероприятия для наиболее полного удовлетворения потребностей молодежи города Апатиты, организации межведомственного взаимодействия, консолидации финансовых средств, реализации приоритетных направлений городской молодежной политики
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности учреждений культуры;
- повышение общественного интереса к культурным событиям и учреждениям культуры города;
- улучшение качества предоставляемых услуг
Адрес размещения программы в сети Интернет
www.apatity-city.ru

Раздел I. Характеристика проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов. Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан, занятых в сфере материального производства.
В настоящее время учреждения культуры города Апатиты предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг, направленных на формирование и удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала.
В настоящее время в двух культурно-досуговых учреждениях города действует 45 клубных формирований с количеством человек 1458, в трех школах дополнительного образования детей г. Апатиты обучаются 929 человек, библиотечная система города включает в себя 6 библиотек, фонды которых насчитывают около 500 тысяч единиц хранения, а число посещений за 2012 год составило 191238 (без учета посещения официального сайта МБУК "ЦБС"). Результаты деятельности учреждений культуры города Апатиты в 2012 - 2013 годах отражены в таблице.

Показатели результатов деятельности учреждений культуры

Показатели
Значение
2012
2013
2014 (план)
1
2
3
4
Количество пользователей библиотек (чел.)
29384
28427
28000
Число посещений (ед.)
191238
190020
190000
Число культурно-массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (ед.)
540
545
545
Число клубных формирований (ед.)
45
45
45
Количество участников клубных формирований (чел.)
1458
1458
1460
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (чел.)

955

929

929

Немаловажную роль в развитии и повышении уровня человеческого потенциала играет слаженная внутриведомственная деятельность учреждений культуры и молодежной политики, подведомственных Отделу по культуре и делам молодежи, направленная на обеспечение высокого качества жизни населения муниципального образования город Апатиты.
Однако недостаточное использование современных информационных технологий для обеспечения доступа граждан к информации и культурным ценностям не позволяет учреждениям культуры города добиться высокого уровня качества предоставляемых услуг, что порождает неравномерность их предоставления, социальное неравенство в творческом развитии детей, молодежи, оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения, создает отставание сферы культуры.
Необходимость особой политики в отношении молодежи определяется спецификой ее положения в обществе. Молодежь недостаточно понимать в традиционном смысле, только в качестве будущего общества. Ее необходимо оценивать как органическую часть современного общества, несущую особую, незаменимую другими социальными группами функцию ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность ее истории и культуры.
Вместе с тем молодежь только вступает в трудовую и общественную жизнь, она еще не полностью включена, менее интегрирована в существующие социально-экономические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы.
Условиями формирования ответственности молодежи за будущее государства являются: расширение демократического участия молодежи в развитии общества; расширение прав детей и молодых граждан в политической и экономической областях
Потребность в изменении ситуации в течение ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры и молодежной политики, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального.
Настоящая Программа конкретизирует систему приоритетов, реализация которых позволит использовать культурный потенциал города в качестве фактора социально-экономического развития города, а также средства эстетического, нравственно-патриотического воспитания широких слоев населения.

Раздел II. Цель, задачи, целевые
показатели (индикаторы) Программы

Перечень целевых показателей Программы,
их базовые и контрольные значения

№ п/п
Цель, задачи и показатели (индикаторы)
Ед. изм.
Значения целевого показателя (индикатора)
Отчетный год
Текущий год (план)
Годы реализации программы
2012
2013
2014
2015
2016
1
Цель Программы: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики

Степень выполнения муниципального задания учреждениями культуры и молодежной политики
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1.1
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий
ед.
890
890
890
890
890
1.1.2
Охват населения города библиотечным обслуживанием
%
49,3
49,3
50,0
51,0
51,0
1.1.3
Количество участников клубных формирований
чел.
1458
1458
1460
1460
1460
1.1.4
Количество клубных формирований
ед.
45
45
45
45
45
1.2
Задача 2: создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
1.2.1
Количество учреждений культуры, подведомственных ОКиДМ, имеющих информационные интернет-сайты
ед.
2
5
5
5
5
2
Цель 2: содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
2.1
Задача 3: создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
2.1.1
Количество участников мероприятий социально-профилактической направленности среди молодежи
чел.
4400
4400
4400
4400
4400
2.1.2
Количество мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику
ед.
54
54
55
56
56

Раздел III. Перечень программных мероприятий

№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения (год)
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий
Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий

всего
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование, ед. измерения
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодежной политики
1
Задача 1: формирование единого культурного пространства
1.1
Организация деятельности клубных формирований - МАУ АГДК
2014 - 2016
Всего МБ:
84653,2
22898,6
28016,2
33738,4
Кол-во клубных формирований, ед.
45
45
45
ОКиДМ МАУ АГДК
Кол-во участников клубных формирований, чел.
1458
1458
1460
Итого по мун. услуге:


84653,2
22898,6
28016,2
33738,4





1.2
Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий
2014 - 2016





Кол-во проведенных мероприятий, ед. всего: в том числе:
890
890
890
ОКиДМ МАУ АГДК, МБУК ЦБС, МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДМШ, МБОУ ДОД ДХШ
- МАУ АГДК
Всего МБ:
83973,6
22673,6
27790,5
33509,5
252
252
252
- МБУК ЦБС
Всего МБ:
28332,3
7519,3
9339,1
11473,9
500
500
500
- МБОУДОД ДМШ
Всего МБ:
7745,6
2480,6
2580,9
2684,1
62
62
62
- МБОУ ДОД ДХШ
Всего МБ:
1891,8
606,9
630,2
654,7
18
18
18
- МБОУДОД ДШИ
Всего МБ:
7092,2
2274,1
2362,0
2456,1
58
58
58
Итого по мун. работе:

129035,5
35554,5
42702,7
50778,3



1.3
Проведение методических мероприятий
2014 - 2016





Кол-во проведенных методических мероприятий, ед. всего: в том числе:
167
167
167
ОКиДМ МБУК ЦБС, МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДМШ, МБОУ ДОД ДХШ
- МБУК ЦБС
Всего МБ:
4717,1
1251,6
1555,3
1910,2
80
80
80
- МБОУ ДОД ДМШ
Всего МБ:
3866,6
1228,1
1293,9
1344,6
40
40
40
- МБОУ ДОД ДХШ
Всего МБ:
946,6
302,2
316,1
328,3
12
12
12
- МБОУ ДОД ДШИ
Всего МБ:
3542,7
1135,3
1180,4
1227,0
35
35
35
Итого по мун. работе:


13073,0
3917,2
4345,7
4810,1




1.4
Предоставление дополнительного образования детям
2014 - 2016





Количество учащихся, чел. Всего: в том числе:
907
907
907
ОКиДМ МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДМШ, МБОУ ДОД ДХШ





- МБОУДОД ДМШ
Всего МБ:
66074,1
21187,3
22008,8
22878,0
330
330
330
- МБОУ ДОД ДХШ
Всего МБ:
16074,9
5150,0
5355,8
5569,1
157
157
157
- МБОУДОД ДШИ
Всего МБ:
60518,9
19388,0
20165,6
20965,3
420
420
420
Итого по мун. услуге:


142667,9
45725,3
47530,2
49412,4



1.5
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
2014 - 2016
Всего МБ:
56143,0
15539,5
18661,2
21942,3
Кол-во посещений, ед.
190000
190000
190000
ОКиДМ МБУК ЦБС
1.6
Библиографическая обработка документов и организация каталогов
2014 - 2016
Всего МБ:
10603,8
2815,0
3496,0
4292,8
Кол-во обработанных библиографических источников, ед.
5000
5000
5000
ОКиДМ МБУК ЦБС
1.7
Формирование и учет фондов библиотек
2014 - 2016
Всего МБ:
8246,0
2187,8
2719,3
3338,9
Кол-во экз. фонда, тыс. ед.
5000
5000
5000
ОКиДМ МБУК ЦБС
1.8
Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотек
2014 - 2016
Всего МБ:
7070,2
1877,0
2330,4
2862,8
Кол-во документов, прошедших стабилизацию, тыс. ед.,
500000
500000
500 00
ОКиДМ МБУК ЦБС
1.9
Содержание имущества подведомственных ОКиДМ учреждений
2014 - 2016
Всего МБ:
11583,0
3624,9
3870,4
4087,7
Кол-во учреждений, ед.
7
7
7
ОКиДМ МАУ АГДК, МБУК ЦБС, МБОУ ДОД ДШИ, МБОУ ДОД ДМШ, МБОУ ДОД ДХШ, ЦБ ОКиДМ
1.10
Экономическое планирование, ведение бюджетного, налогового учета, составление отчетности, осуществление контроля на договорных началах
2014 - 2016
Всего МБ:
22944,1
7358,4
7644,8
7940,9
Кол-во обслуженных учреждений, ед.
7
7
7
ОКиДМ МБУ ЦБ ОКиДМ
ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1:

Всего МБ:
486019,7
141498,2
161316,9
183204,6





2
Задача 2: Создание условий для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры
2.1
Создание интернет-сайтов учреждений культуры
2014 - 2016
Всего МБ:
0



Кол-во созданных интернет-сайтов, ед.
5
5
5
ОКиДМ МБОУ ДОД ДМШ, МБОУ ДОД ДХШ, МБОУ ДОД ДШИ, МАУ АГДК, МБУК ЦБС

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:

Всего МБ:
0








3
Цель: содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Задача 3: Создание условий для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
3.1
Проведение методических мероприятий
2014 - 2016
Всего МБ:
2 264,7
599,5
745,0
920,2
Кол-во проведенных методических мероприятий, ед.
6
6
6
МБУМП МСЦ
3.2
Организация и проведение мероприятий социально-профилактической направленности среди молодежи
2014 - 2016
Всего МБ:
9091,9
2415,0
2997,5
3679,4
Кол-во проведенных мероприятий, ед. всего:
27
27
27
МБУМП МСЦ
Количество участников мероприятий, чел.
3380
3380
3390
Процент выполнения календарного плана
100
100
100
3.3
Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, включая:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи
2014 - 2016
Всего МБ:
30883,0
8434,1
10240,2
12208,7
Количество участников проведенных мероприятий, чел.
4400
4400
4400
МБУМП МСЦ
3.4
Выполнение работ по организации временной занятости для молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет
2014 - 2016
Всего МБ:
2253,1
596,5
742,0
914,6
Количество трудоустроенной молодежи
240
240
240
МБУМП МСЦ
3.5
Содержание имущества МБУМП МСЦ
2014 - 2016
Всего МБ:
1281,3
406,4
428,4
446,5
Кол-во обслуженных учреждений, ед.
1
1
1
МБУМП МСЦ

Итого по задаче 3:

Всего МБ:
45774,0
12451,5
15153,1
18169,4






Всего по Программе, в том числе:

Всего МБ:
531793,7
153949,7
176470,0
201374,0






Муниципальные услуги

Всего МБ:
283464,1
84163,4
94207,6
105093,1






Муниципальные работы

Всего МБ:
235465,3
65755,0
77963,6
91746,7






Мероприятия по содержанию имущества

Всего МБ:
12864,3
4031,3
4298,8
4534,2






Используемые сокращения:
ОКиДМ - Отдел по культуре и делам молодежи;
МАУ АГДК - муниципальное автономное учреждение "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.;
МБУК ЦБС - Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система г. Апатиты";
МБОУДОД ДШИ - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Апатиты;
МБОУДОД ДМШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа;
МБОУДОД ДХШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа";
МБУМП МСЦ - муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики "Молодежный социальный центр";
МБУ ЦБ ОКиДМ - Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия Отдела по культуре и делам молодежи администрации города Апатиты Мурманской области".

Раздел IV. Общая оценка рисков реализации Программы

Оценка вклада Программы в достижение тактической цели
Описание внешних рисков реализации Программы
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов
Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы
Меры, направленные на снижение внутренних рисков
Реализация Программы позволит сформировать единое культурное пространство, создать условия для равного доступа населения к информационным ресурсам учреждений культуры, повысить доступность и качество предоставляемых услуг. В сфере молодежной политики будут созданы условия для разностороннего развития молодежи и поддержки молодежных инициатив
Изменение федерального, регионального законодательства
Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующих нормативно-правовых актов на муниципальном уровне
Отклонение от сроков реализации программных мероприятий
Своевременное исполнение программных мероприятий

Раздел V. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Коды классификации операций сектора государственного управления
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс. руб.
2014
2015
2016
Всего по Программе
531793,7
153949,7
176470,0
201374,0
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования город Апатиты:




241 01 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
516382,4
149069,4
171322,2
195990,8
241 02 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
12864,3
4031,3
4298,8
4534,2
241 03 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям"
2547,0
849,0
849,0
849,0


------------------------------------------------------------------