Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Мурманской области от 18.04.2013 N 200-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012 - 2016 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2013 г. № 200-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2012 - 2016 ГОДЫ

Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 11.04.2013 № 162-ПП), изменения согласно приложению.

Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН





Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 18 апреля 2013 г. № 200-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" НА 2012 - 2016 ГОДЫ

1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции:


"Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета
и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на
реализацию Программы составят 1016168,6 тыс. рублей

Источник Всего на По годам реализации Программы
финансирования 2012 -
2016 годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО 1016168,6 201107,8 279472,9 228777,9 114050,0 192760,0

Областной 1015972,8 200912,0 279472,9 228777,9 114050,0 192760,0
бюджет

Средства 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0
государственных
внебюджетных
фондов

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального
обслуживания"

ИТОГО 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00

Областной 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00
бюджет

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"

ИТОГО 127204,5 17709,7 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0

Областной 127008,7 17513,9 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0
бюджет

Средства 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0"
государственных
внебюджетных
фондов


2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:


"№ Цель, задачи и показатели Ед. Значение показателя (индикатора) Источник данных Степень
п/п (индикаторы) изм. влияния
2010 2011 Годы реализации Программы показателя
год год (индикатор)
2012 2013 2014 2015 2016 на
год год год год год достижение
цели (%)

Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения

1 Доля учреждений % Х 9,0 60,0 65,2 77,4 14,3 94,3 Министерство труда
социального обслуживания и социального
населения, осуществивших развития
модернизацию Мурманской области
материально-технической
базы, от общего числа
учреждений социального
обслуживания, нуждающихся
в модернизации МТБ

2 Доля учреждений % Х 8,6 17,1 31,4 31,4 31,4 31,4 Министерство труда
социального обслуживания и социального
населения, внедривших развития
новые формы и технологии Мурманской области
работы, от общего числа
учреждений

3 Темп роста числа вновь % Х 100,0 102,0 108,0 112,0 114,3 115,0 Министерство труда
созданных отделений и и социального
служб в учреждениях развития
социального обслуживания Мурманской области
населения по отношению к
базовому показателю (2011
г. - 3 отделения)

4 Обеспеченность мест 21,8 21,8 21,9 23,0 25,9 26,1 29,5 Министерство труда
стационарными и социального
учреждениями социального развития
обслуживания престарелых Мурманской области
и инвалидов (взрослых и
детей), на 10 тыс.
населения

5 Количество граждан, чел. Х Х 744 1265 2284 2805 3226 Министерство труда
охваченных новыми формами и социального
социального обслуживания развития
населения Мурманской области

Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания

1.1 Число введенных проектных ед. Х 42 - 172 27 136 - Министерство 35 %
мест в учреждениях строительства и
социального обслуживания территориального
развития
Мурманской области

1.2 Число разработанных ед. - - - 4 - - 1 Министерство 5 %
проектно-сметных строительства и
документаций на территориального
строительство развития
(реконструкцию) Мурманской области
учреждений социального
обслуживания

1.3 Количество строящихся ед. Х Х 3 3 2 1 2 Министерство 10 %
(реконструируемых) строительства и
объектов социального территориального
обслуживания развития
Мурманской области

Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской
области

2.1 Количество отделений, ед. Х Х 23 30 44 49 51 Министерство труда 15 %
служб, предоставляющих и социального
новые формы социального развития
обслуживания граждан Мурманской области

2.2 Доля учреждений, % Х 9,0 57,1 88,6 88,2 88,2 97,1 Министерство труда 25 %
осуществивших обновление и социального
оборудования, мебели и развития
инвентаря, от общего Мурманской области
числа учреждений

2.3 Количество учреждений ед. Х Х 11 11 9 3 8 Министерство труда 10 %"
социального обслуживания и социального
населения, осуществивших развития
приобретение Мурманской области
автотранспорта


3. Таблицу "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм" раздела 5 изложить в редакции:
"Обоснование потребности
в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм

(тыс. рублей)

Источник финансирования Всего на По годам реализации Программы
2012 - 2016
годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 1016168,6 201107,8 279472,9 228777,9 114050,0 192760,0

Инвестиции в основной капитал 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00

в том числе:

Областной бюджет 1016168,6 201107,8 279472,9 228777,9 114050,0 192760,0

Инвестиции в основной капитал 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00

В том числе по подпрограммам

Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"

Всего по Подпрограмме 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00

В том числе за счет средств:

областного бюджета 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00

государственных внебюджетных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
фондов

Инвестиции в основной капитал 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00

Государственный заказчик

Министерство строительства и 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00
территориального развития
Мурманской области

Инвестиции в основной капитал 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области"

Всего по Подпрограмме 127204,5 17709,7 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0

В том числе за счет средств:

областного бюджета 127008,7 17513,9 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0

государственных внебюджетных 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0
фондов

Инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственный заказчик

Министерство труда и 127204,5 17709,7 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0
социального развития
Мурманской области

Инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"


4. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания":
4.1. В паспорте подпрограммы:
4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:


"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного
бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств
областного бюджета 888964,1 тыс. рублей
(тыс. руб.)

Источник Всего на По годам реализации Подпрограммы
финансирования 2012 -
2016 годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Областной 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00"
бюджет


4.1.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы" слова "274 проектных места" заменить словами "335 проектных мест".
4.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции:


"№ Цель, задачи и показатели Ед. Значение показателя (индикатора) Источник данных
п/п (индикаторы) изм.
2010 2011 Годы реализации
год год Подпрограммы

2012 2013 2014 2015 2016
год год год год год

1 Число введенных проектных ед. Х 42 - 172 27 136 - Министерство
мест в учреждениях строительства и
социального обслуживания территориального
населения развития Мурманской
области

2 Число разработанных ед. - - - 4 - - 1 Министерство
проектно-сметных документаций строительства и
на строительство территориального
(реконструкцию) учреждений развития Мурманской
социального обслуживания области
населения

3 Количество строящихся ед. Х Х 3 3 2 1 2 Министерство
(реконструируемых) объектов строительства и
социального обслуживания территориального
населения развития Мурманской
области"


4.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит:


Источник финансирования Всего на По годам реализации Подпрограммы
2012 - 2014
годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Областной бюджет 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00

В том числе по
государственным заказчикам:

Министерство строительства 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00
и территориального развития
Мурманской области

Инвестиции в основной 888964,1 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00"
капитал


4.4. Перечень программных мероприятий (приложение № 1 к подпрограмме) изложить редакции:


"№ Программные мероприятия Срок Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности Организации,
п/п выполнения выполнения программных мероприятий участвующие в
(квартал, реализации программных
год) Источники всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 мероприятий
финансирования год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания

1 Реконструкция 2012 - 2013 всего: 620584,60 142224,60 189260,00 180000,00 109100,00 число введенных 136 136 ГОКУ "Управление
психоневрологического 620584,60, проектных мест капитального
интерната по адресу: г. ОБ - 620584,60 (шт.) строительства
Апатиты, ул. Лесная, д. 51 Мурманской области",
количество 1 1 1 1 ГОБУСОН "Апатитский
реконструируемых психоневрологический
объектов (шт.) интернат № 1"

2 Строительство объекта 2012 всего: 7200,0, 7200,00 4204,00 2996,00 количество 1 ГОКУ "Управление
"Центр социальной адаптации ОБ - 7200,0 разработанных ПСД капитального
в г. Мурманске" (шт.) строительства
Мурманской области"

3 Реконструкция здания в г. 2013 всего: 00,0, 0,00 0,00 0,00 количество ГОКУ "Управление
Североморске для открытия ОБ - 00,0 разработанных ПСД капитального
отделения реабилитации (шт.) строительства
несовершеннолетних Мурманской области",
ГОБУСОН "КЦСОН ЗАТО г.
Североморск"

4 Реконструкция нежилого 2012 - 2014 всего: 51003,2, 51003,20 4933,20 30570,00 15500,00 число введенных 27 ГОКУ "Управление
здания ГОУСОССЗН ОБ - 51070,0 проектных мест капитального
"Социально-реабилитационный (шт.) строительства
центр для Мурманской области",
несовершеннолетних ЗАТО г. количество 1 1 1 ГОБУСОН "Полярнинский
Снежногорск" (правопреемник реконструируемых КЦСОН"
- ГОБУСОН "Полярнинский объектов (шт.)
КЦСОН")

5 Реконструкция объекта 2012 всего: 38326,3, 38326,30 32036,30 6290,00 число введенных 36 ГОКУ "Управление
"Отделение дневного ОБ - 38326,3 проектных мест капитального
пребывания молодых (шт.) строительства
инвалидов по адресу: г. Мурманской области",
Мурманск, ул. Калинина, 23" количество 1 1 ГОАУСОН "Мурманский
реконструируемых КЦСОН"
объектов (шт.)

6 Психоневрологический 2013 - 2016 всего: 122200,0 122200,00 3500,00 0,00 0,00 118700,00 количество 1 ГОКУ "Управление
интернат на ул. Гладышева, ОБ - 122200,0 разработанных ПСД капитального
10 в г. Апатиты (шт.) строительства
Мурманской области",
количество 1 ГОБУСОН АПНИ № 2
реконструируемых
объектов (шт.)

7 Реконструкция Ковдорского 2013 всего: 4700,0 4700,00 4700,00 0,00 0,00 количество 1 ГОКУ "Управление
дома-интерната для ОБ - 4700,0 разработанных ПСД капитального
престарелых и инвалидов (шт.) строительства
Мурманской области",
ГОБУСОН Ковдорский
ДИПИ

8 Реконструкция Мончегорского 2014 - 2016 всего: 43500,0 43500,00 43500,00 количество 1 ГОКУ "Управление
дома-интерната милосердия ОБ - 43500,0 разработанных ПСД капитального
для престарелых и инвалидов (шт.) строительства
Мурманской области",
количество 1 ГОБУСОН Мончегорский
реконструируемых ДИМПИ
объектов (шт.)

9 Строительство здания для 2013 всего: 1450,0, 1450,00 1450,00 количество 1 ГОКУ "Управление
открытия отделения ОБ - 1450,0 разработанных ПСД капитального
реабилитации (шт.) строительства
несовершеннолетних в п. Мурманской области",
Умба ГОБУСОН "Терский
КЦСОН"

Итого по подпрограмме, всего: 888964,1, 888964,10 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00
в том числе: ОБ - 888964,1

государственные услуги всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

публичные обязательства всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятия по содержанию всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
имущества

мероприятия по всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
предоставлению межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевой характер

иные мероприятия всего: 888964,1, 888964,10 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00
ОБ - 888964,1

в том числе:

бюджетные учреждения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

автономные учреждения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИОГВ, казенные учреждения 888964,10 183398,10 238766,00 195500,00 109100,00 162200,00"


4.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы (приложение № 2 к подпрограмме), изложить в редакции:


"№ Наименование объектов, Государственный Заказчик-застройщик Проектная Сроки Стоимость Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс.
п/п отраслей заказчик мощность строительства объекта, тыс. рублей
руб.
источники 2012 год 2013 год 2014 2015 2016 год
финансирования год год

Объекты, финансируемые из областного бюджета

Отрасль - социальная защита населения

1 Реконструкция Министерство Заказчик - ГОКУ 560 мест (1 2011 - 2013 гг. Всего: 1700000,0 Всего: 311500,0, 143000,0 168500,0
психоневрологического строительства и "Управление очередь - (без ОБ - 311500,0
интерната по адресу: г. территориального капитального 136 мест) медоборудования
Апатиты, ул. Лесная, д. 51 развития строительства и технологич.
Мурманской области Мурманской области", присоединения)
застройщик - ГОБУСОН
"Апатитский
психоневрологический
интернат № 1"

2 Строительство объекта "Центр Министерство ГОКУ "Управление 120 чел. 2011 - 2012 гг. Стоимость будет Всего: 7200,0, 7200,0
социальной адаптации в г. строительства и капитального Разработка ПСД определена после ОБ - 7200,0
Мурманске" территориального строительства разработки ПСД
развития Мурманской области"
Мурманской области

в т.ч. разработка ПСД 7200,0

3 Реконструкция объекта Министерство Заказчик - ГОКУ 27 мест 2012 - 2014 гг. 65000,0 Всего: 65000,0, 5000,0 30570,0 29430,0
"Нежилое здание ГОУСОССЗН строительства и "Управление ОБ - 65000,0
"Социально-реабилитационный территориального капитального
центр для несовершеннолетних развития строительства
ЗАТО г. Снежногорск" Мурманской области Мурманской области",
(правопреемник - ГОБУСОН застройщик - ГОБУСОН
"Полярнинский КЦСОН") "Полярнинский КЦСОН"

4 Реконструкция объекта Министерство Заказчик - ГОКУ 36 чел. 2011 - 2012 гг. 89830,0 Всего: 45830,0, 45830,0
"Отделение дневного строительства и "Управление ОБ - 45830,0
пребывания молодых инвалидов территориального капитального
по адресу: г. Мурманск, ул. развития строительства
Калинина, 23" Мурманской области Мурманской области",
застройщик - ГОАУСОН
"Мурманский КЦСОН"

5 Объект капитального Министерство Заказчик - ГОКУ 123 чел. 2013 - 2017 гг. 360300,0 Всего: 122200,0, 3500,0 118700,0
строительства строительства и "Управление ОБ - 122200,0
"Психоневрологический территориального капитального
интернат на ул. Гладышева, развития строительства
10 в г. Апатиты" Мурманской области Мурманской области",
застройщик - ГОБУСОН
"Апатитский ПНИ № 2"

6 Реконструкция Ковдорского Министерство Заказчик - ГОКУ 50 чел. 2013 г. 74300,0 Всего: 4700,0, 4700,0
дома-интерната для строительства и "Управление Разработка ПСД ОБ - 4700,0
престарелых и инвалидов территориального капитального
развития строительства
Мурманской области Мурманской области",
застройщик - ГОБУСОН
"Ковдорский ДИПИ"

7 Реконструкция Мончегорского Министерство Заказчик - ГОКУ 75 чел. 2014 - 2016 гг. 94000,0 Всего: 49000,0, 5500,0 43500,0
дома-интерната милосердия строительства и "Управление ОБ - 49000,0
для престарелых и инвалидов территориального капитального
развития строительства
Мурманской области Мурманской области",
застройщик - ГОБУСОН
"Мончегорский ДИПИ"

8 Строительство здания для Министерство Заказчик - ГОКУ 10 чел. 2013 г. 21050,0 Всего: 1450,0, 1450,0"
открытия отделения строительства и "Управление Разработка ПСД ОБ - 1450,0
реабилитации территориального капитального
несовершеннолетних в п. Умба развития строительства
Мурманской области Мурманской области",
застройщик - ГОБУСОН
"Терский КЦСОН"


5. В подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области":
5.1. В паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:


"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета, средств государственного внебюджетного фонда (ПФ
РФ). Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет
средств областного бюджета 127204,5 тыс. рублей

Источник Всего на По годам реализации Подпрограммы
финансирования 2012 - 2016
годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО 127204,5 17709,7 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0

Областной бюджет 127008,7 17513,9 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0

Средства 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0"
государственных
внебюджетных
фондов


5.2. Таблицу раздела 2 "Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции:


"Целевые индикаторы и Ед. Значение показателя Источник данных Степень
показатели изм. (индикатора) влияния
показателя
Годы реализации (индикатора)
Подпрограммы на достижение
цели (%)
2012 2013 2014 2015 2016

Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых 100
социальных услуг населению Мурманской области

Количество отделений, ед. 23 30 44 49 51 Министерство труда
служб, предоставляющих и социального
новые формы социального развития
обслуживания граждан Мурманской области

Доля учреждений % 57,1 88,6 88,2 88,2 97,1 Министерство труда
социального обслуживания, и социального
осуществивших обновление развития
оборудования, мебели и Мурманской области
инвентаря, от общего числа
учреждений

Количество учреждений ед. 11 11 9 3 8 Министерство труда
социального обслуживания и социального
населения, осуществивших развития
приобретение Мурманской области
автотранспорта

Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения

Количество созданных ед. 5 11 15 5 1 Министерство труда 40
(открытых) отделений, и социального
служб, осуществляющих развития
социальное обслуживание Мурманской области
граждан

Доля приобретенного % 100 100 100 100 100 Министерство труда 40
автотранспорта, и социального
оборудования и инвентаря развития
от числа запланированного Мурманской области

Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями

Доля граждан, не % 100 100 100 100 100 Министерство труда 20"
являющихся инвалидами, и социального
обеспеченных развития
протезно-ортопедическими Мурманской области
изделиями, от общего числа
обратившихся


5.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит:

(тыс. руб.)

Источник финансирования Всего на По годам реализации Подпрограммы
2012 - 2016
годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ИТОГО 127204,5 17709,7 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0

Областной бюджет 127008,7 17513,9 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0

Средства государственных 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных фондов

В том числе по государственным
заказчикам:

Министерство труда и социального 127204,5 17709,7 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0
развития Мурманской области

Инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"


5.4. Перечень программных мероприятий (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции:


"№ Программные мероприятия Срок Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности Организации,
п/п выполнения выполнения программных мероприятий участвующие в
(квартал, реализации
год) источники 2012 - 2012 2013 2014 2015 2016 наименование, 2012 2013 2014 2015 2016 программных
финансирования 2016 год год год год год ед. измерения год год год год год мероприятий
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Цель подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области

1 Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения

1.1 Открытие специализированных 2012 - 2016 всего: 2127,6, 2127,6 106,2 110,0 971,6 339,8 600,0 количество 1 1 2 1 1 государственные
отделений ОБ - 2127,6 созданных областные
социально-медицинского отделений (ед.) учреждения
обслуживания на дому социального
граждан пожилого возраста и обслуживания
инвалидов населения

1.2 Организация службы 2012 - 2015 всего: 8792,7 8792,7 2777,6 2859,5 2160,4 995,2 0,0 количество 3 3 2 1 0 государственные
"Мобильная социальная созданных служб областные
бригада" в учреждениях ОБ - 8596,9 8596,9 2581,8 2859,5 2160,4 995,2 0,0 (ед.) учреждения
социального обслуживания социального
населения ПФ РФ - 195,8 195,8 195,8 обслуживания
населения

1.3 Создание службы "Надомные 2013 - 2015 всего: 4277,3, 4277,3 0,0 412,3 3750,0 115,0 0,0 количество 0 1 8 1 0 государственные
сиделки" в учреждениях ОБ - 4277,3 созданных служб областные
социального обслуживания (ед.) учреждения
населения социального
обслуживания
населения

1.4 Развитие службы "Социальное 2012 - 2015 всего: 8392,0, 8392,0 1164,8 1627,2 2800,0 2800,0 0,0 количество 1 3 2 2 0 государственные
такси" в учреждениях ОБ - 8392,0 созданных служб областные
социального обслуживания (ед.) учреждения
населения социального
обслуживания
населения

1.5 Открытие подразделений 2013 - 2014 всего: 400,0, 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 количество 0 1 1 0 0 ГОБУСОН
отделения срочного ОБ - 400,0 созданных служб "Ловозерский
социального обслуживания в (ед.) КЦСОН"
п. Ревда и с. Ловозеро
(приобретение
автотранспорта, мебели,
оборудования)

1.6 Приобретение медтехники и 2012 - 2016 всего: 6039,6 6039,6 778,5 1225,9 2495,2 0,0 1540,0 количество 4 4 7 0 13 государственные
медицинского оборудования, ОБ - 6039,6 учреждений, областные
в том числе для проведения укрепивших МТБ учреждения
лечебной физкультуры и (ед.) социального
физиотерапии обслуживания
населения

1.7 Приобретение 2012 - 2016 всего: 22556,2, 22556,2 2041,9 7359,8 2634,5 0,0 10520,0 количество 6 8 5 0 21 государственные
реабилитационного ОБ - 22556,2, учреждений, областные
оборудования, мебели, в укрепивших МТБ учреждения
т.ч. специализированной (ед.) социального
обслуживания
населения

1.8 Приобретение 2012 - 2016 всего: 11809,5, 11809,5 993,9 499,1 5236,5 0,0 5080,0 количество 6 3 11 0 19 государственные
технологического ОБ - 11809,5 учреждений, областные
оборудования, в том числе укрепивших МТБ учреждения
для прачечной, гладильной, (ед.) социального
пищеблока обслуживания
населения

1.9 Приобретение 2013 всего: 90,0, 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 количество 0 1 0 0 0 ГОБУСОН
сантехнического ОБ - 90,0 учреждений, "Кировский
оборудования укрепивших МТБ КЦСОН"
(ед.)

1.10 Приобретение детских 2012 - 2016 всего: 5924,6, 5924,6 1339,9 2130,0 554,7 0,0 1900,0 количество 4 2 1 0 7 государственные
игровых площадок и ОБ - 5924,6 установленных областные
спортивных комплексов детских игровых учреждения
и спортивных социального
площадок (ед.) обслуживания
населения

1.11 Приобретение 2012 - 2016 всего: 32731,3, 32731,3 6629,3 5752,0 11550,0 0,0 8800,0 количество 7 5 6 0 8 государственные
автотранспортных средств ОБ - 32731,3 приобретенных областные
для учреждений социального автомобилей учреждения
обслуживания населения (ед.) социального
обслуживания
населения

1.12 Оборудование служебного 2012 всего: 238,0, 238,0 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 1 0 0 0 0 ГОБУСОН
автомобиля "Социальное ОБ - 238,0 автомобилей, "Кольский
такси" транспортным оборудованных КЦСОН"
подъемным устройством подъемными
устройствами
(ед.)

1.13 Приобретение оборудования 2012 - всего: 2047,9, 2047,9 639,6 428,3 0,0 0,0 980,0 количество 8 3 0 0 5 государственные
для очистки воздуха в 2013, 2016 ОБ - 2047,9 учреждений, областные
учреждениях социального укрепивших МТБ стационарные
обслуживания (ед.) учреждения
социального
обслуживания
населения

1.14 Приобретение снегоуборочной 2016 всего: 80,0, 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 количество 0 0 0 0 1 государственные
техники ОБ - 80,0 учреждений, областные
укрепивших МТБ учреждения
(ед.) социального
обслуживания
населения

1.15 Приобретение оборудования 2014, 2016 всего: 585,0, 585,0 0,0 0,0 225,0 0,0 360,0 количество 0 0 2 0 3 государственные
для проведения трудовой ОБ - 585,0 учреждений, областные
терапии укрепивших МТБ учреждения
(ед.) социального
обслуживания
населения

1.16 Открытие 2013 всего: 13198,5, 13198,5 0,0 13198,5 0,0 0,0 0,0 количество 0 1 0 0 0 ГОАУСОН "ПНИ
психоневрологического ОБ - 13198,5 открытых с.п. Алакуртти"
интерната в с.п. Алакуртти учреждений
(приобретение (ед.)
автотранспорта, мебели,
оборудования, обучение
специалистов)

1.17 Открытие отделения дневного 2013 всего: 4114,3, 4114,3 0,00 4114,32 0,00 0,00 0,00 количество 0 2 0 0 0 государственные
пребывания молодых ОБ - 4114,3 открытых областные
инвалидов (оформление отделений (ед.) учреждения
документов для открытия социального
отделения, оснащение обслуживания
оборудованием и инвентарем населения
и пр.)

Итого по задаче 1 всего: 123404,5 16709,7 40006,9 32577,9 4250,0 29860,0
в т.ч.:

ОБ 123208,7 16513,9 40006,9 32577,9 4250,0 29860,0

ПФ РФ 195,8 195,8

2 Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями

2.1 Обеспечение 2012 - 2014 всего: 3800,0, 3800,0 1000,0 700,0 700,0 700,0 700,0 количество 650 455 455 455 455 Министерство
протезно-ортопедическими ОБ - 3800,0 обеспеченных труда и
изделиями граждан, не граждан (чел.) социального
являющихся инвалидами развития
Мурманской
области

Итого по задаче 2 всего: 3800,0, 3800,0 1000,0 700,0 700,0 700,0 700,0
ОБ - 3800,0

Итого по Подпрограмме, всего: 127204,5 17709,7 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0
в том числе:
ОБ 127008,7 17513,9 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0

ПФ РФ 195,8 195,8

в том числе:

государственные услуги всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

публичные обязательства всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятия по содержанию всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
имущества

мероприятия по всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
предоставлению межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевой характер

иные мероприятия всего: 127204,5 17709,7 40706,9 33277,9 4950,0 30560,0

в том числе:

бюджетные учреждения 26807,4 13355,6 11449,3 2002,5 0,0 0,0

автономные учреждения 92540,1 3354,1 28557,6 29833,4 4250,0 26545,0

ИОГВ, казенные учреждения 7857,0 1000,0 700,0 1442,0 700,0 4015,0"



------------------------------------------------------------------