Постановление Правительства Мурманской области от 26.04.2013 N 225-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013 - 2017 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2013 г. № 225-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" НА 2013 - 2017 ГОДЫ
С целью эффективного расходования бюджетных средств и в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 498-ПП, изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области
А.ТЮКАВИН
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 26 апреля 2013 г. № 225-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" НА 2013 - 2017 ГОДЫ
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы" изложить в редакции:
"Целевые - ожидаемая продолжительность жизни больных с сахарным
показатели диабетом 2 типа (мужчины, женщины);
(индикаторы) - смертность от туберкулеза;
реализации - смертность от болезней системы кровообращения;
Программы - смертность от цереброваскулярных болезней;
- смертность от новообразований (в том числе от
злокачественных);
- смертность от септических форм сифилитической инфекции;
- заболеваемость туберкулезом;
- заболеваемость впервые установленными хроническими
вирусными гепатитами;
- охват ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением;
- доля ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних
стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в
течение года пациентов;
- доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов;
- доля наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6
месяцев, от общего количества наркозависимых лиц,
состоящих на диспансерном учете;
- доля больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от
среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на
диспансерном учете"
1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и Общий объем финансирования Программы составляет 1447943,1
источники тыс. рублей, в том числе:
финансирования федеральный бюджет: 96491,7 тыс. рублей, из них:
2013 год - 96491,7 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 1351451,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 446006,9 тыс. рублей;
2014 год - 288938,4 тыс. рублей;
2015 год - 204712,4 тыс. рублей;
2016 год - 229444,2 тыс. рублей;
2017 год - 182349,5 тыс. рублей,
в том числе за 2013 - 2017 годы по Министерству
здравоохранения Мурманской области 1114642,1 тыс. рублей,
по Министерству строительства и территориального развития
Мурманской области 333301,0 тыс. рублей,
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма "Сахарный диабет":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
107110,0 тыс. руб., в том числе
областной бюджет: 107110,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 41010,0 тыс. рублей;
2014 год - 57980,0 тыс. рублей;
2015 год - 1910,0 тыс. рублей;
2016 год - 4460,0 тыс. рублей;
2017 год - 1750,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Туберкулез":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
341656,7 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет: 341656,7 тыс. рублей, из них:
- 2013 год - 180069,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 47073,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 36925,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 42694,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 34895,3 тыс. рублей;
- подпрограмма "ВИЧ-инфекция":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
153623,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет: 64493,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 64493,3 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 89130 тыс. рублей, из них:
2013 год - 22365 тыс. рублей;
2014 год - 14745,0 тыс. рублей;
2015 год - 16490,0 тыс. рублей;
2016 год - 17490,0 тыс. рублей;
2017 год - 18040,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Онкология":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
138421,0 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 138421,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 42721,0 тыс. рублей;
2014 год - 18100,0 тыс. рублей;
2015 год - 27600,0 тыс. рублей;
2016 год - 26900,0 тыс. рублей;
2017 год - 23100,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
29865,0 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 29865,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 6427,0 тыс. рублей;
2014 год - 5859,5 тыс. рублей;
2015 год - 5859,5 тыс. рублей;
2016 год - 5859,5 тыс. рублей;
2017 год - 5859,5 тыс. рублей;
- подпрограмма "Вирусные гепатиты":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
168112,3 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 168112,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 43087,3 тыс. рублей;
2014 год - 57025,0 тыс. рублей;
2015 год - 19000,0 тыс. рублей;
2016 год - 22000,0 тыс. рублей;
2017 год - 27000,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Психические расстройства":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
215058,3 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет: 215058,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 23488,0 тыс. рублей;
2014 год - 26461,9 тыс. рублей;
2015 год - 44980,2 тыс. рублей;
2016 год - 76643,5 тыс. рублей;
2017 год - 43484,7 тыс. рублей;
- подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную
гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
185165,3 тыс. рублей, в том числе
областной бюджет 185165,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 77387,3 тыс. рублей;
2014 год - 55574,0 тыс. рублей;
2015 год - 3227,0 тыс. рублей;
2016 год - 25477,0 тыс. рублей;
2017 год - 23500,0 тыс. рублей;
- подпрограмма "Наркология":
общий объем финансирования подпрограммы составляет
108931,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет: 31998,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 31998,4 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 76932,8 тыс. рублей, в том числе:
2013 год - 9452,3 тыс. рублей;
2014 год - 6120,0 тыс. рублей;
2015 год - 48720,5 тыс. рублей;
2016 год - 7920,0 тыс. рублей;
2017 год - 4720,0 тыс. рублей"
1.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые - увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с
конечные сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до
результаты 71,8 лет;
реализации - снижение смертности от туберкулеза до 5,4 на 100 тыс.
Программы и населения;
показатели - снижение смертности от болезней системы кровообращения
социально- до 663,0 на 100 тыс. населения;
экономической - снижение смертности от цереброваскулярных болезней до
эффективности 219,7 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от
злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;
- отсутствие смертности от септических форм
сифилитической инфекции;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 40,2 на 100
тыс. населения;
- уменьшение показателя заболеваемости впервые
установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4
случая на 100 тыс. населения;
- увеличение до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных
лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа
вновь зарегистрированных в течение года пациентов;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов до 20,5 процента;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более
1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом,
состоящих на диспансерном учете, до 20,8 процента;
- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в
ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему
количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном
учете, до 14 процентов"
2. Раздел 3.1 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы" изложить в редакции:
"3.1. Перечень объектов капитального строительства,
финансируемых за счет средств областного бюджета
в рамках Программы
№ Наименование объектов Государственный Заказчик Застройщик Проектная Сроки Стоимость Объем финансирования по годам реализации
заказчик мощность строительства объекта, программы, тыс. рублей
(общая тыс. руб.
площадь, Источники 2013 2014 2015 2016 2017
м2) финансирования
I. Объекты, финансируемые из областного бюджета
1 Комплекс работ по Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мурманский 9514,26 2013 160000,0 Всего, 160000,0 0 0 0 0
реконструкции стационара строительства и "Управление областной в т.ч.:
областного территориального капитального противотуберкулезный
противотуберкулезного развития Мурманской строительства диспансер" областной 160000,0 0 0 0 0
диспансера по адресу: г. области Мурманской бюджет
Мурманск, ул. Лобова, 12 области"
2 Реконструкция здания Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мончегорская 1167,2 2014 - 2015 49400,0 Всего, 2200,0 0 0 0 0
городской поликлиники ГОБУЗ строительства и "Управление ЦРБ" в т.ч.:
"Мончегорская ЦРБ", включая территориального капитального
ПСД (г. Мончегорск, пр. развития Мурманской строительства областной 2200,0 0 0 0 0
Металлургов, 35а) области Мурманской бюджет
области"
3 Реконструкция главного Министерство ГОКУ ГОБУЗ 2676,4 2013 - 2014 92389,0 Всего, 40000,0 56700,0 0 0 0
корпуса Апатитско-Кировской строительства и "Управление "Апатитско-Кировская в т.ч.:
центральной городской территориального капитального ЦГБ"
больницы оси 11-22 (ГОБУЗ развития Мурманской строительства областной 40000,0 56700,0 0 0 0
"Апатитско-Кировская ЦГБ", области Мурманской бюджет
г. Кировск, пр. Ленина, области"
26б)
4 Реконструкция здания Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мурманский 72,8 2014 - 2015 9164,2 Всего, 1000,0 0 0 0 0
стационара Мурманского строительства и "Управление областной в т.ч.:
областного территориального капитального психоневрологический
психоневрологического развития Мурманской строительства диспансер" областной 1000,0 0 0 0 0
диспансера, г. Мурманск, области Мурманской бюджет
ул. Лобова, 14 области"
5 Реконструкция пищеблока Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мончегорская 1830,0 2013 - 2014 70173 Всего, 28000,0 40300,0 0 0 0
Мончегорской центральной строительства и "Управление ЦГБ" в т.ч.:
районной больницы (ГОБУЗ территориального капитального
"Мончегорская ЦРБ" г. развития Мурманской строительства Областной 28000,0 40300,0 0 0 0
Мончегорск, ул. Кирова, 6) области Мурманской бюджет
области"
6 Реконструкция Министерство ГОКУ ГОБУЗ "Мурманский 708,73 2014 - 2017 60000,0 Всего, 1571,0 0 0 0 0
радиологического корпуса строительства и "Управление областной в т.ч.:
Мурманского областного территориального капитального онкологический
онкологического диспансера развития Мурманской строительства диспансер" Областной 1571,0 0 0 0 0
(включая корректуру ПСД) области Мурманской бюджет
области"
Итого: 232771,0 97000 0 0 0"
3. Абзац первый раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" изложить в редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1447943,1 тыс. рублей.".
4. Раздел 6 "Механизм реализации Программы" изложить в редакции:
"6. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство здравоохранения Мурманской области, государственными заказчиками Программы - Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.
Реализация Программы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, муниципального образования г. Мурманск, государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.
Для реализации мероприятий Программы в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Мурманска Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет субвенции в бюджет муниципального образования г. Мурманск.
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий, исполнителями которых являются подведомственные учреждения, Министерство здравоохранения Мурманской области перечисляет на лицевые счета государственных областных учреждений в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, кассовым планом областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству здравоохранения Мурманской области. Перечисление средств осуществляется на основании заявок государственных областных учреждений в порядке и сроки, установленные соответствующими приказами Министерства финансов Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области.
Операции по кассовым расходам государственных областных учреждений здравоохранения учитываются на лицевых счетах государственных областных учреждений здравоохранения, открытых в территориальных органах Федерального казначейства.
Расходование бюджетных средств осуществляется государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Мурманской области, приказов Министерства здравоохранения Мурманской области.
Государственные областные учреждения здравоохранения представляют в Министерство здравоохранения Мурманской области отчеты о реализации мероприятий Программы по форме и в сроки, установленные Министерством здравоохранения Мурманской области.
Руководители государственных учреждений несут ответственность за несвоевременное, неполное и нецелевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с действующим законодательством.
Министерство здравоохранения Мурманской области:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков Программы и управление деятельностью ее исполнителей, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы;
- ежеквартально предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области информацию о ходе реализации Программы, ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, - доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств;
- по завершении реализации Программы до 1 марта 2018 года представляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области;
- вносит в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области предложения о корректировке мероприятий Программы либо о прекращении ее выполнения;
- организует размещение на официальном сайте Правительства Мурманской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;
- предоставляет Программу в электронной форме сбора данных системы мониторинга и анализа "ДРОНД", разрабатываемой Министерством экономического развития Мурманской области.
Государственные заказчики Программы:
- осуществляют текущее управление реализацией Программы;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также проводят мониторинг выполнения программных мероприятий;
- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста Программы, материалов о ходе и результатах реализации Программы;
- согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- ежеквартально предоставляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
- при необходимости предоставляют государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении реализации Программы;
- предоставляют ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным, государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.".
5. Раздел 7 "Оценка социально-экономической эффективности программы" изложить в редакции:
"Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными за 2012 год и с учетом необходимости достижения к окончанию реализации Программы следующих показателей:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни больных с сахарным диабетом 2 типа: мужчин - до 66,9, женщин - до 71,8 лет;
- снижение смертности от туберкулеза до 5,4 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 663,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от цереброваскулярных болезней до 219,7 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 172,2 на 100 тыс. населения;
- отсутствие смертности от септических форм сифилитической инфекции;
- снижение заболеваемости туберкулезом до 40,2 на 100 тыс. населения;
- уменьшение показателя заболеваемости впервые установленными хроническими вирусными гепатитами до 57,4 случая на 100 тыс. населения;
- увеличение до 98,5 процента доли ВИЧ-инфицированных лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, от числа вновь зарегистрированных в течение года пациентов;
- уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,5 процента;
- увеличение доли больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 20,8 процента;
- увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии более 6 месяцев, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 14 процентов.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых заболеваний.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 3 к Программе.".
6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции:
"Приложение № 1
к Программе
ДИНАМИКА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ" НА 2013 - 2017 ГОДЫ
№ Цель, задачи и показатели Ед. изм. Значение показателя (индикатора) Источник данных Степень
п/п (индикаторы) влияния
2011 2012 Годы реализации программы показателя
год год (индикатора)
2013 2014 2015 2016 2017 на достижение
год год год год год цели (%)
Цель: Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
1 Ожидаемая продолжительность лет 66,4 66,4 66,5 66,6 66,7 66,8 66,9 регистр пациентов с
жизни больных с сахарным сахарным диабетом
диабетом 2 типа (мужчины)
2 Ожидаемая продолжительность лет 71,3 71,3 71,4 71,5 71,6 71,7 71,8 регистр пациентов с
жизни больных с сахарным сахарным диабетом
диабетом 2 типа (женщины)
3 Смертность от туберкулеза человек на 100 6,3 5,2 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 формы
тыс. населения статистического
наблюдения
4 Заболеваемость туберкулезом человек на 100 44,8 35,5 41,0 40,8 40,6 40,4 40,2 формы
тыс. населения статистического
наблюдения
5 Смертность от болезней системы человек на 100 668,7 665,1 664,6 664,5 664,0 663,5 663,0 формы
кровообращения тыс. населения статистического
наблюдения
6 Смертность от человек на 100 220,15 220,1 220 219,9 219,8 219,7 формы
цереброваскулярных болезней тыс. населения статистического
наблюдения
7 Смертность от новообразований человек на 100 173,4 168,0 172,6 172,5 172,4 172,2 172,2 формы
(в том числе от тыс. населения статистического
злокачественных) наблюдения
8 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, процент 98,3 98,4 98,4 98,4 98,4 98,5 98,5 ведомственный
выявленных на ранних стадиях мониторинг
заболевания, от числа вновь
зарегистрированных в течение
года пациентов
9 Смертность от септических форм случай 0 0 0 0 0 0 0 ведомственный
сифилитической инфекции мониторинг
10 Заболеваемость впервые человек на 100 70,8 58,2 58,2 58,0 57,8 57,6 57,4 формы
установленными хроническими тыс. населения статистического
вирусными гепатитами наблюдения
11 Доля пациентов, нуждающихся в процент 22,5 21,1 21,0 20,8 20,7 20,6 20,5 ведомственный
стационарной психиатрической мониторинг
помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов
12 Доля наркозависимых лиц, процент 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 ведомственный
находящихся в ремиссии более 6 мониторинг
месяцев, по отношению к общему
количеству наркозависимых лиц,
состоящих на диспансерном учете
13 Доля больных алкоголизмом с процент 19,0 19,3 19,6 19,9 20,2 20,5 20,8 ведомственный
ремиссией более 1 года от мониторинг
среднегодового числа больных
алкоголизмом, состоящих на
диспансерном учете
Задача 1. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета
Охват диспансерным наблюдением процент 95,6 95,7 95,9 96,0 96,2 96,4 96,6 формы 12
больных с сахарным диабетом статистического
наблюдения
Задача 2. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
Доля больных туберкулезом, у процент 37,0 38,4 41,3 41,5 41,7 41,9 42,0 ведомственный 10
которых наблюдается прекращение мониторинг
бактериовыделения
Задача 3. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
3.1 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, процент 93,5 94,9 95,0 95,1 95,2 95,6 95,7 ведомственный 3
состоящих на диспансерном мониторинг
учете, от числа выявленных
3.2 Доля медицинских работников, процент 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 2
получивших курс экстренной мониторинг
противовирусной терапии с целью
профилактики профессионального
заражения ВИЧ-инфекцией (при
своевременном обращении)
3.3 Доля ВИЧ-инфицированных лиц, процент 13,9 15,9 18,3 18,9 19,4 19,9 20,3 ведомственный 3
получающих антиретровирусную мониторинг
терапию, от числа состоящих на
диспансерном учете
3.4 Охват пар "мать - дитя" процент 80,1 80,6 80,6 80,7 80,8 80,9 81,0 ведомственный 2
химиопрофилактикой в мониторинг
соответствии с действующими
стандартами
Задача 4. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний
4.1 Доля больных с выявленными процент 56,2 57,3 57,3 57,4 57,5 57,6 57,7 ведомственный 4
злокачественными заболеваниями мониторинг
на I - II стадии
4.2 Одногодичная летальность процент 28,3 28,0 27,7 27,0 26,5 26,0 25,0 ведомственный 4
больных со злокачественными мониторинг
новообразованиями
4.3 Удельный вес больных процент 53,6 53,2 53,0 53,0 53,1 53,2 53,3 ведомственный 4
злокачественными заболеваниями, мониторинг
состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и
более
Задача 5. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
5.1 Охват серологическим процент 96,6 96,7 96,7 96,8 96,8 96,9 97,0 ведомственный 3
обследованием на сифилис мониторинг
беременных, состоящих на учете
у врача акушера-гинеколога
5.2 Коэффициент интенсивности ед. 0,9 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 ведомственный 4
обследования больных сифилисом мониторинг
5.3 Коэффициент адекватности ед. 0,9 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 ведомственный 3
терапии сифилиса мониторинг
Задача 6. Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов
6.1 Доля больных вирусными процент 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 5,4 6,2 ведомственный 5
гепатитами, получающих мониторинг
противовирусную терапию, от
числа нуждающихся согласно
листу ожидания
6.2 Обеспеченность % 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 5
диагностическими, средствами и мониторинг
расходными материалами
Задача 7. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
7.1 Доля пациентов, охваченных % 20,5 22,0 22,0 22,3 22,5 22,7 23,0 ведомственный 5
бригадными формами оказания мониторинг
психиатрической помощи, в общем
числе наблюдаемых пациентов
7.2 Средняя продолжительность дни 83,7 77,8 77,7 77,6 77,5 77,4 77,3 ведомственный 5
лечения больного в мониторинг
психиатрическом стационаре
Задача 8. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая
артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
8.1 Число лиц, перенесших острый и человек на 100 145,8 120,0 120,0 119,0 118,0 117,0 116,0 формы 7
повторный инфаркт миокарда в тыс. населения статистического
текущем году наблюдения
8.2 Число лиц, перенесших острые человек на 100 263,8 242,0 242,0 241,0 240,0 239,0 238,0 формы 8
нарушения мозгового тыс. населения статистического
кровообращения в текущем году наблюдения
Задача 9. Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с
употреблением психоактивных веществ
9.1 Соответствие отремонтированных 1 - да; 0 0 0 0 1 1 1 ведомственный 2
помещений санитарным нормам 0 - нет мониторинг
9.2 Обеспечение потребности в % 75 75 75 85 100 100 100 ведомственный 3
оборудовании для оказания мониторинг
медицинской помощи пациентам с
психическими расстройствами,
связанными с употреблением
психоактивных веществ
9.3 Удовлетворение потребности в процент 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 3
лекарственных средствах для мониторинг
лечения больных с психическими
расстройствами, связанными с
употреблением психоактивных
веществ
9.4 Удовлетворение потребности в процент 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 3"
расходных материалах для мониторинг
лабораторной диагностики за
счет средств областного бюджета
7. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции:
"Приложение № 2
к Программе
ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по программе: 1447943,1 542498,6 288938,4 204712,4 229444,2 182349,5
инвестиции в основной капитал 567670,3 319411,0 139757,0 43589,6 39192,2 25720,5
в том числе:
федерального бюджета 96491,7 96491,7 0 0 0 0
инвестиции в основной капитал 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0
средств областного бюджета 1351451,4 446006,9 288938,4 204712,4 229444,2 182349,5
инвестиции в основной капитал 535671,9 287412,6 139757,0 43589,6 39192,2 25720,5
средств местных бюджетов
инвестиции в основной капитал
иных внебюджетных средств
инвестиции в основной капитал
В том числе по государственным заказчикам:
Министерство здравоохранения Мурманской области 1114642,1 306197,6 191938,4 204712,4 229444,2 182349,5
Инвестиции в основной капитал 237899,3 86640,0 42757,0 43589,6 39192,2 25720,5
Министерство строительства Мурманской области 333301,0 236301,0 97000,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в основной капитал 329771,0 232771,0 97000,0 0,0 0,0 0,0
В том числе по подпрограммам:
Подпрограмма "Сахарный диабет": 107110,0 41010,0 57980,0 1910,0 4460,0 1750,0
Инвестиции в основной капитал: 100980,0 40000,0 56700,0 630,0 3180,0 470,0
Министерство здравоохранения Мурманской области 10410,0 1010,0 1280,0 1910,0 4460,0 1750,0
Инвестиции в основной капитал 4280,0 0,0 0,0 630,0 3180,0 470,0
Министерство строительства Мурманской области 96700,0 40000,0 56700,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в основной капитал 96700,0 40000,0 56700,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Туберкулез": 341656,7 180069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
Инвестиции в основной капитал: 195121,3 160000,0 22117,6 3088,2 8857,2 1058,3
Министерство здравоохранения Мурманской области 181656,7 20069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
Инвестиции в основной капитал 35121,3 0,0 22117,6 3088,2 8857,2 1058,3
Министерство строительства Мурманской области 160000,0 160000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в основной капитал 160000,0 160000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция": 153623,3 86858,3 14745,0 16490,0 17490,0 18040,0
Инвестиции в основной капитал: 10000 10000 0 0 0 0
Министерство здравоохранения Мурманской области 153623,3 86858,3 14745,0 16490,0 17490,0 18040,0
Инвестиции в основной капитал 10000 10000 0 0 0 0
Министерство строительства Мурманской области 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в основной капитал 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма "Онкология": 138421,0 42721,0 18100,0 27600,0 26900,0 23100,0
Инвестиции в основной капитал: 123021,0 34321,0 15400,0 26200,0 25500,0 21600,0
Министерство здравоохранения Мурманской области 136850,0 41150,0 18100,0 27600,0 26900,0 23100,0
Инвестиции в основной капитал 121450,0 32750,0 15400,0 26200,0 25500,0 21600,0
Министерство строительства Мурманской области 1571,0 1571,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в основной капитал 1571,0 1571,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
путем":
Инвестиции в основной капитал: 567,5 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
Инвестиции в основной капитал 567,5 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство строительства Мурманской области 0 0 0 0 0 0
Инвестиции в основной капитал 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма "Вирусные гепатиты": 168112,3 43087,3 57025,0 19000,0 22000,0 27000,0
Инвестиции в основной капитал: 68300,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0 0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области 99812,3 15087,3 16725,0 19000,0 22000,0 27000,0
Инвестиции в основной капитал 0 0 0 0 0 0
Министерство строительства Мурманской области 68300,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в основной капитал 68300,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Психические расстройства": 215058,3 23488,0 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
Инвестиции в основной капитал: 10510,0 1000,0 591,9 5670,9 1655,0 1592,2
Министерство здравоохранения Мурманской области 214058,3 22488,0 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
Инвестиции в основной капитал 9510,0 0,0 591,9 5670,9 1655,0 1592,2
Министерство строительства Мурманской области 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в основной капитал 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Совершенствование медицинской 185165,3 77387,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
помощи больным с сосудистыми заболеваниями,
включая артериальную гипертонию и ее осложнения
(инсульт, инфаркт)":
Инвестиции в основной капитал 15949,3 11701,8 3247,5 0,0 0,0 1000,0
Министерство здравоохранения Мурманской области 182965,3 75187,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
Инвестиции в основной капитал 13749,3 9501,8 3247,5 0,0 0,0 1000,0
Министерство строительства Мурманской области 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в основной капитал 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Наркология": 108931,2 41450,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
Инвестиции в основной капитал 43221,2 33820,7 1400,0 8000,5 0,0 0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области 105401,2 37920,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
Инвестиции в основной капитал 43221,2 33820,7 1400,0 8000,5 0,0 0,0
Министерство строительства Мурманской области 3530,0 3530,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Инвестиции в основной капитал 0 0 0 0 0 0"
8. В подпрограмме "Сахарный диабет":
8.1. В паспорте Подпрограммы:
8.1.1. Позицию "Государственный заказчик Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные Министерство здравоохранения Мурманской области
заказчики Подпрограммы Министерство строительства и территориального
развития Мурманской области"
8.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы
финансирования составляет 107110,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 107110,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 41010,0 тыс. рублей;
2014 год - 57980,0 тыс. рублей;
2015 год - 1910,0 тыс. рублей;
2016 год - 4460,0 тыс. рублей;
2017 год - 1750,0 тыс. рублей"
8.2. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. Показатели (индикаторы) результативности Перечень организаций,
программные выполнения финансирования руб.) выполнения программных мероприятий участвующих в реализации
мероприятия программных мероприятий
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, 2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год ед. измерения год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: 1 Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений
1 Приобретение 2015 Всего, 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 Количество 0 0 2 0 0 ГОБУЗ "Мурманская
современных средств в том числе: приобретаемых областная клиническая
введения инсулина помп, шт. больница имени П.А.
(инсулиновые помпы) областной 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 0,0 Баяндина"
для государственных бюджет
учреждений
здравоохранения
2 Приобретение 2013 - 2017 Всего, 6130,0 1010,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 Количество 1 2 2 2 2 ГОБУЗ "Мурманская
расходного материала в том числе: государственных областная клиническая
и изделий учреждений больница имени П.А.
медицинского областной 6130,0 1010,0 1280,0 1280,0 1280,0 1280,0 здравоохранения, Баяндина", ГОАУЗ
назначения для бюджет обеспеченных "Мурманский областной
функционирования расходным консультативно-
инсулиновых помп материалом для диагностический центр"
помп, ед.
3 Оснащение 2015 - 2017 Всего, 4100,0 0,0 0,0 450,0 3180,0 470,0 Количество 0 0 1 6 2 ГОБУЗ "Мурманская
государственных в том числе: приобретаемых областная клиническая
учреждений единиц больница имени П.А.
здравоохранения областной 4100,0 0,0 0,0 450,0 3180,0 470,0 Баяндина", ГОАУЗ
медицинским бюджет "Мурманский областной
оборудованием для центр восстановительной
диагностики, лечения медицины и реабилитации",
СД и его осложнений ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ"
4 Реконструкция 2013 - 2014 Всего, 96700,0 40000,0 56700,0 0,0 0,0 0,0 Количество 1 1 0 0 0 Министерство строительства
главного корпуса в том числе: объектов и территориального
Апатитско-Кировской реконструкции развития Мурманской
центральной областной 96700,0 40000,0 56700,0 0,0 0,0 0,0 области, ГОКУ "Управление
городской больницы бюджет капитального строительства
оси 11-22 (ГОБУЗ Мурманской области"
"Апатитско-Кировская
ЦГБ", г. Кировск,
пр. Ленина, 26б)
Всего по Подпрограмме, Всего, 107110 41010,0 57980,0 1910,0 4460,0 1750,0
в том числе: в том числе:
областной 107110 41010,0 57980,0 1910,0 4460,0 1750,0
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по содержанию Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
имущества, в том числе:
из них:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе:
целевой характер
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Иные мероприятия, Всего, 107110 41010,0 57980,0 1910,0 4460,0 1750,0
из них: в том числе:
областной 107110 41010,0 57980,0 1910,0 4460,0 1750,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 4520,0 0,0 80,0 710,0 3180,0 550,0
в том числе:
областной 4520,0 0,0 80,0 710,0 3180,0 550,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 45836,9 1010,1 1200,0 1200,0 1280,0 1200,0
в том числе:
областной 45836,9 1010,1 1200,0 1200,0 1280,0 1200,0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 96700,0 40000,0 56700,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 96700,0 40000,0 56700,0 0,0 0,0 0,0"
бюджет
8.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по Подпрограмме, 107110 41010,0 57980,0 1910,0 4460,0 1750,0
в том числе за счет:
средств областного бюджета 107110 41010,0 57980,0 1910,0 4460,0 1750,0
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
В том числе по государственным
заказчикам:
Министерство здравоохранения 10410,0 1010,0 1280,0 1910,0 4460,0 1750,0
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 4280,0 0,0 0,0 630,0 3180,0 470,0
Министерство строительства и 96700,0 40000,0 56700,0 0,0 0,0 0,0
территориального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 96700,0 40000,0 56700,0 0,0 0,0 0,0"
8.4. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
9. В подпрограмме "Туберкулез" раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Туберкулез" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п программные выполнения финансирования выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих в
всего 2013 год 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 реализации
год год год год измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения туберкулеза
Задача 1: Совершенствование технологий диагностики и лечения больных туберкулезом
1.1 Оснащение современным 2014 - 2017 Всего, 35121,3 0,0 22117,6 3088,2 8857,2 1058,3 Количество 0 11 8 8 7 Медицинские
медицинским в том числе: оснащаемых организации области
оборудованием для учреждений (ед.)
диагностики и лечения областной 35121,3 0,0 22117,6 3088,2 8857,2 1058,3
больных туберкулезом бюджет
1.2 Приобретение 2013 - 2017 Всего, 11827,0 2263 2391,0 2391,0 2391,0 2391,0 Количество 2000 2000 2000 2000 2000 ГОБУЗ "Мурманский
расходного материала в том числе: проведенных областной
для проведения исследований противотуберкулезный
лабораторных областной 11827,0 2263 2391,0 2391,0 2391,0 2391,0 диспансер"
исследований бюджет
1.3 Приобретение 2013 - 2017 Всего, 123220,0 16460 16460,0 30100,0 30100,0 30100,0 Количество 446 446 446 446 446 ГОБУЗ "Мурманский
лекарственных средств в том числе: пролеченных областной
для лечения больных больных противотуберкулезный
туберкулезом областной 123220,0 16460,0 16460,0 30100,0 30100,0 30100,0 туберкулезом диспансер"
бюджет (чел.)
Итого по задаче 1 Всего, 170168,3 18723 40968,6 35579,2 41348,2 33549,3
в том числе:
областной 170168,3 18723 40968,6 35579,2 41348,2 33549,3
бюджет
Задача 2: Совершенствование работы по предупреждению внутрибольничного распространения туберкулеза в лечебно-профилактических учреждениях
2.1 Обеспечение средствами 2013 - 2017 Всего, 6730,0 1346 1346,0 1346,0 1346,0 1346,0 Количество 280 280 280 280 280 ГОБУЗ "Мурманский
индивидуальной защиты в том числе: защищенных мед. областной
органов дыхания работников (чел.) противотуберкулезный
работников медицинских областной 6730,0 1346 1346,0 1346,0 1346,0 1346,0 диспансер"
учреждений бюджет
Итого по задаче 2 Всего, 6730,0 1346 1346,0 1346,0 1346,0 1346,0
в том числе:
областной 6730,0 1346 1346,0 1346,0 1346,0 1346,0
бюджет
Задача 3. Приведение технического состояния ГОБУЗ "Мурманский областной противотуберкулезный диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм
3.1 Комплекс работ по 2013 Всего, 160000,0 160000,0 0 0 0 0 Количество 1 0 0 0 0 Министерство
реконструкции в том числе: введенных строительства и
стационара областного объектов (шт.) территориального
противотуберкулезного областной 160000,0 160000,0 0 0 0 0 развития Мурманской
диспансера по адресу: бюджет области, ГОКУ
г. Мурманск, ул. "Управление
Лобова, 12 капитального
строительства
Мурманской области"
3.2 Капитальный ремонт 2014 Всего, 4208,4 0 4208,4 0 0 0 Количество 0 1 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
вентиляционных систем в том числе: отремонтированных областной
и помещений пищеблока объектов (шт.) противотуберкулезный
стационара областного областной 4208,4 0 4208,4 0 0 0 диспансер"
противотуберкулезного бюджет
диспансера
3.3 Капитальный ремонт 2014 Всего, 550,0 0,0 550,0 0 0 0 Количество 0 1 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
приточной системы в том числе: отремонтированных областной
вентиляции с объектов (шт.) противотуберкулезный
механическим областной 550,0 0 550,0 0 0 0 диспансер"
побуждением корпуса 1 бюджет
терапевтического
отделения 2 (пост 1)
областного
противотуберкулезного
диспансера
Итого по задаче 3 Всего, 164758,4 160000,0 4758,4 0 0 0
в том числе:
областной 164758,4 160000,0 4758,4 0 0 0
бюджет
Всего по Подпрограмме, Всего, 341656,7 180069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
в том числе: в том числе:
областной 341656,7 180069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе:
целевой характер
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Иные мероприятия, Всего, 341656,7 180069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
из них: в том числе:
областной 341656,7 180069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 181656,7 20069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
в том числе:
областной 181656,7 20069,0 47073,0 36925,2 42694,2 34895,3
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 160000,0 160000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 160000,0 160000,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
бюджет
10. В подпрограмме "ВИЧ-инфекция":
10.1 В паспорте Подпрограммы:
10.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
источники 153623,3 тыс. рублей, в том числе:
финансирования федеральный бюджет: 64493,3 тыс. рублей, из них:
Подпрограммы 2013 год - 64493,3 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 89130,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 22365,0 тыс. рублей;
2014 год - 14745,0 тыс. рублей;
2015 год - 16490,0 тыс. рублей;
2016 год - 17490,0 тыс. рублей;
2017 год - 18040,0 тыс. рублей"
10.1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые Увеличение до 95,7 % доли ВИЧ-инфицированных лиц,
конечные состоящих на диспансерном учете.
результаты Сохранение на уровне 100 % доли медицинских работников,
реализации получивших курс экстренной противовирусной терапии с
Подпрограммы и целью профилактики профессионального заражения
показатели ее ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении).
социально- Увеличение до 20,3 % доли ВИЧ-инфицированных лиц,
экономической получающих антиретровирусную терапию, от числа
эффективности состоящих на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией.
Увеличение до 81 % охвата пар "мать - дитя"
химиопрофилактикой в соответствии с действующими
стандартами"
10.2. Раздел 2 "Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"№ Цель, задачи, показатели Ед. Значение показателя (индикатора) Источник данных
п/п (индикаторы) изм.
2011 2012 Годы реализации Подпрограммы
2013 2014 2015 2016 2017
Цель Подпрограммы: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции
1 Доля ВИЧ-инфицированных % 93,5 94,9 95,0 95,1 95,2 95,6 95,7 ведомственный
лиц, состоящих на мониторинг
диспансерном учете, от
числа выявленных
2 Доля медицинских % 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный
работников, получивших мониторинг
курс экстренной
противовирусной терапии с
целью профилактики
профессионального
заражения ВИЧ-инфекцией
(при своевременном
обращении)
3 Доля ВИЧ-инфицированных % 13,9 15,9 18,3 18,9 19,4 19,9 20,3 ведомственный
лиц, получающих мониторинг
антиретровирусную терапию,
от числа состоящих на
диспансерном учете
4 Охват пар "мать - дитя" % 80,1 80,6 80,6 80,7 80,8 80,9 81,0 ведомственный
химиопрофилактикой в мониторинг
соответствии с
действующими стандартами
10.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п программные выполнения финансирования выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих в
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 реализации
год год год год год измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции
1 Изготовление и 2013 - 2017 Всего, 2850,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 Количество 50000 50000 50000 50000 50000 ГОБУЗ "Мурманский
размещение в том числе: изданных областной центр по
методических материалов (шт.) профилактике и
материалов и средств областной 2850,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 борьбе со СПИД и
наглядной агитации бюджет инфекционными
для населения по заболеваниями"
вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции,
популяризации
волонтерского
движения (буклетов,
листовок, плакатов,
баннеров, и др.)
2 Изготовление 2013 - 2017 Всего, 1100,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
видеороликов, в том числе: изготовленных областной центр по
видеоклипов по видеоматериалов профилактике и
профилактике областной 1100,0 220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 (шт.) борьбе со СПИД и
ВИЧ-инфекции бюджет инфекционными
заболеваниями"
3 Издание журнала 2013 - 2017 Всего, 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 Количество 1000 1000 1000 1000 1000 ГОБУЗ "Мурманский
"Территория жизни" в том числе: экземпляров (шт.) областной центр по
профилактике и
областной 2000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 борьбе со СПИД и
бюджет инфекционными
заболеваниями"
4 Приобретение 2013 Всего, 10000,0 10000,0 0 0 0 0 Количество 1 0 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманская
оборудования для в том числе: приобретенного областная
проведения оборудования, ед. клиническая
исследований методом областной 10000,0 10000,0 0 0 0 0 больница имени
проточной цитометрии бюджет П.А. Баяндина"
для ГОБУЗ "Мурманская
областная клиническая
больница имени П.А.
Баяндина"
5 Приобретение 2013 - 2017 Всего, 3905,0 675,0 780,0 800,0 800,0 850,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
расходного материала в том числе: учреждений областной центр по
(медицинских изделий) здравоохранения, профилактике и
для обеспечения областной 3905,0 675,0 780,0 800,0 800,0 850,0 обеспеченных борьбе со СПИД и
забора крови бюджет расходным инфекционными
материалом, ед. заболеваниями"
6 Приобретение 2013 - 2017 Всего, 50345,9 16845,9 7500,0 8500,0 8500,0 9000,0 Количество 11 11 11 11 11 ГОБУЗ "Мурманская
диагностических в том числе: учреждений областная
средств, в том числе здравоохранения, клиническая
для диагностики областной 40000,0 6500,0 7500,0 8500,0 8500,0 9000,0 обеспеченных больница имени
оппортунистических бюджет расходным П.А. Баяндина"
инфекций, расходного материалом, ед.
материала федеральный 10345,9 10345,9 0 0 0 0
(медицинских изделий) бюджет
для проведения
лабораторных
исследований для
медицинских
организаций области
7 Приобретение 2013 - 2017 Всего, 83422,4 58147,4 5275,0 6000,0 7000,0 7000,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
лекарственных средств в том числе: учреждений областной центр по
для лечения здравоохранения, профилактике и
ВИЧ-инфицированных областной 29275,0 4000,0 5275,0 6000,0 7000,0 7000,0 обеспеченных борьбе со СПИД и
бюджет лекарственными инфекционными
средствами, ед. заболеваниями"
федеральный 54147,4 54147,4 0 0 0 0
бюджет
Всего по Подпрограмме Всего, 153623,3 86858,3 14745 16490,0 17490,0 18040,0
в том числе:
областной 89130,0 22365,0 14745 16490,0 17490,0 18040,0
бюджет
федеральный 64493,3 64493,3 0 0 0 0
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0 0 0 0 0 0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе:
целевой характер
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Иные мероприятия, Всего, 153623,3 86858,3 14745 16490,0 17490,0 18040,0
из них: в том числе:
областной 89130,0 22365,0 14745 16490,0 17490,0 18040,0
бюджет
федеральный 64493,3 64493,3 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 153623,3 86858,3 14745 16490,0 17490,0 18040,0
в том числе:
областной 89130,0 22365,0 14745 16490,0 17490,0 18040,0
бюджет
федеральный 64493,3 64493,3 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0"
бюджет
10.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по Подпрограмме, 153623,3 86858,3 14745,0 16490,0 17490,0 18040,0
в том числе за счет:
средств областного бюджета 89130,0 22365,0 14745,0 16490,0 17490,0 18040,0
средств федерального бюджета 64493,3 64493,3 0 0 0 0
В том числе по государственным
заказчикам:
Министерство здравоохранения 153623,3 86858,3 14745,0 16490,0 17490,0 18040,0
Мурманской области
Инвестиции в основной 10000,0 10000,0 0 0 0 0"
капитал
10.5. Раздел 7 "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции:
"7. Оценка социально-экономической
эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по сравнению с уровнем 2011 года с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение до 95,7 % доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете;
- сохранение на уровне 100 % доли медицинских работников, получивших курс экстренной противовирусной терапии с целью профилактики профессионального заражения ВИЧ-инфекцией (при своевременном обращении);
- увеличение до 20,3 % доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете больных ВИЧ-инфекцией;
- увеличение до 81 % охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в уменьшении удельного веса перинатального инфицирования детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, обеспечении доступности высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.".
11. В Подпрограмме "Онкология":
11.6. В паспорте Подпрограммы:
11.6.1. Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные Министерство здравоохранения Мурманской области
заказчики Министерство строительства и территориального
Подпрограммы развития Мурманской области"
11.6.2. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Целевые показатели Доля больных с выявленными злокачественными
(индикаторы) заболеваниями на I - II стадии, одногодичная
реализации летальность больных со злокачественными
Подпрограммы новообразованиями, удельный вес больных
злокачественными заболеваниями, состоящих на учете
с момента установления диагноза 5 лет и более"
11.6.3. Позиции "Объемы и источники финансирования" и "Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
финансирования 138421,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет: 138421,0 тыс. руб., из них:
2013 год - 42721,0 тыс. рублей;
2014 год - 18100,0 тыс. рублей;
2015 год - 27600,0 тыс. рублей;
2016 год - 26900,0 тыс. рублей;
2017 год - 23100,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные - увеличение доли больных с выявленными
результаты реализации злокачественными заболеваниями на I - II стадии до
Подпрограммы и 57,7 %;
показатели ее - снижение одногодичной летальности больных со
социально- злокачественными новообразованиями до 25 %;
экономической - увеличение удельного веса больных
эффективности злокачественными заболеваниями, состоящих на учете
с момента установления диагноза 5 лет и более, до
53,3 %"
11.7. Раздел 2 "Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),
степень влияния показателя на достижение цели
№ Цель, задачи и показатели Ед. Значение показателя (индикатора) Источник Степень влияния
п/п (индикаторы) изм. данных показателя
2011 2012 Годы реализации программы (индикатора) на
год год достижение цели
2013 2014 2015 2016 2017 (%)
год год год год год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения
злокачественных новообразований
Доля больных с выявленными Процент 56,2 57,3 57,3 57,4 57,5 57,6 57,7 ведомственный
злокачественными заболеваниями мониторинг
на I - II стадии
Одногодичная летальность Процент 28,3 28,0 27,7 27,0 26,5 26,0 25,0 ведомственный
больных со злокачественными мониторинг
новообразованиями
Удельный вес больных Процент 53,6 53,2 53,0 53,0 53,1 53,2 53,3 ведомственный
злокачественными заболеваниями, мониторинг
состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и
более
1 Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований
1.1 Обеспечение потребности в Процент 75 % 80 % 85 % 88 % 89 % 90 % 100 % ведомственный 35
оборудовании для оказания мониторинг
медицинской помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями
1.2 Бесперебойное обеспечение Процент 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ведомственный 35
функционирования имеющегося мониторинг
оборудования для оказания
медицинской помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями
1.3 Соответствие отремонтированных 1 - да; 0 0 1 1 1 1 1 ведомственный 5
помещений требованиям СанПин 0 - нет мониторинг
2 Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими
заболеваниями
2.1 Доля специалистов учреждений Процент 0 0 0 90 0 0 0 ведомственный 20
здравоохранения, прошедших мониторинг
переподготовку по вопросам
профилактики, диагностики и
лечения ЗНО, от числа
подлежащих подготовке
3 Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств
3.1 Доля пациентов, прошедших Процент 0 0 33 33 33 33 33 ведомственный 5"
реабилитацию после радикальных мониторинг
вмешательств на лимфатической
системе конечностей, от числа
подлежащих реабилитации
11.8. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п программные выполнения финансирования руб.) выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих в
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 реализации
год год год год год измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения злокачественных новообразований
1 Приобретение 2013 - 2017 Всего, 119100 31400 15400 26200 24500 21600 Количество 3 3 32 27 39 Медицинские
оборудования для в том числе: оборудования, ед. организации
диагностики и лечения области
онкологических областной 119100 31400 15400 26200 24500 21600
больных бюджет
2 Замена запасных 2013, 2016 Всего, 2000,0 1000,0 0 0 1000,0 0 Количество 1 0 0 1 0 ГОБУЗ "Мурманский
частей для в том числе: оборудования, ед. областной
гамма-терапевтической онкологический
установки "Гаммамед областной 2000,0 1000,0 0 0 1000,0 0 1 0 0 1 0 диспансер"
12i" бюджет
3 Ремонт "Системы 2013 Всего, 4100,0 4100,0 0 0 0 0 Количество систем, 1 0 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
гипертермической в том числе: ед. областной
THERMOTRO№ - PF8" онкологический
областной 4100,0 4100,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 диспансер"
бюджет
4 Техническое 2013 - 2017 Всего, 6700,0 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0 1500 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
обслуживание в том числе: учреждений, ед. областной
медицинского онкологический
оборудования областной 6700,0 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0 1500 диспансер"
бюджет
5 Проведение ремонтных 2013 Всего, 3100,0 3100,0 0 0 0 0 Количество 1 0 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
работ под кабинет в том числе: объектов, ед. областной
компьютерной онкологический
томографии (включая областной 3100,0 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 диспансер"
корректуру ПСД) бюджет
6 Реконструкция 2013 Всего, 1571,0 1571,0 0 0 0 0 Количество 1 0 0 0 0 Министерство
радиологического в том числе: разработанных строительства и
корпуса Мурманского проектов, ед. территориального
областного областной 1571,0 1571 0 0 0 0 развития
онкологического бюджет Мурманской
диспансера (включая области, ГОКУ
корректуру ПСД) "Управление
капитального
строительства
Мурманской
области"
Итого по задаче 1 Всего, 136571 42371 16600 27600 26900 23100
в том числе:
областной 136571 42371 16600 27600 26900 23100
бюджет
Задача 2. Подготовка кадров по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных с онкологическими заболеваниями
Обучение специалистов 2014 Всего, 1500,0 0 1500,0 0 0 0 Число сотрудников, 0 45 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
учреждений в том числе: прошедших областной
здравоохранения по обучение, чел. онкологический
вопросам областной 1500,0 0 1500,0 0 0 0 диспансер"
профилактики, бюджет
диагностики и лечения
ЗНО (сертификационный
цикл)
Итого по задаче 2 Всего, 1500,0 0 1500,0 0 0 0
в том числе:
областной 1500,0 0 1500,0 0 0 0
бюджет
Задача 3. Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями после оперативных вмешательств
Приобретение 2013 Всего, 350,0 350,0 0 0 0 0 Количество 1 0 0 0 0 ГОАУЗ "Мурманский
оборудования для в том числе: оборудования, ед. областной центр
реабилитации восстановительной
пациентов после областной 350,0 350,0 0 0 0 0 медицины и
радикальных бюджет реабилитации"
вмешательств на
лимфатической системе
конечностей
Итого по задаче 3 Всего, 350,0 350,0 0 0 0 0
в том числе:
областной 350,0 350,0 0 0 0 0
бюджет
Всего по Подпрограмме, Всего, 138421 42721 18100 27600 26900 23100
в том числе: в том числе:
областной 138421 42721 18100 27600 26900 23100
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0 0 0 0 0 0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе:
целевой характер
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Иные мероприятия, Всего, 138421 42721 18100 27600 26900 23100
из них: в том числе:
областной 138421 42721 18100 27600 26900 23100
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 136500 40800 18100 27600 26900 23100
в том числе:
областной 136500 40800 18100 27600 26900 23100
бюджет
Автономные учреждения Всего, 350,0 350,0 0 0 0 0
в том числе:
областной 350,0 350,0 0 0 0 0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 1571,0 1571,0 0 0 0 0
в том числе:
областной 1571,0 1571,0 0 0 0 0"
бюджет
11.9. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего В том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по Подпрограмме, 138421,0 42721,0 18100,0 27600,0 26900,0 23100,0
в том числе за счет:
средств областного бюджета 138421,0 42721,0 18100,0 27600,0 26900,0 23100,0
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
В том числе по государственным
заказчикам:
Министерство здравоохранения 136850,0 41150,0 18100,0 27600,0 26900,0 23100,0
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 121450,0 32750,0 15400,0 26200,0 25500,0 21600,0
Министерство строительства и 1571,0 1571,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 1571,0 1571,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
11.10. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
11.11. Раздел 7 "Оценка социально-экономической эффективности реализации программы" изложить в редакции:
"7. Оценка социально-экономической
эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- увеличение доли больных с выявленными злокачественными заболеваниями на I - II стадии до 57,7 %;
- снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями до 25 %,
- увеличение удельного веса больных злокачественными заболеваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, до 53,3 %.
Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни онкологических больных, сохранении их трудового потенциала.".
12. В подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем":
12.12. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Объемы и Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
источники 29865,0 тыс. рублей, в том числе:
финансирования областной бюджет: 29865,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 6427,0 тыс. рублей;
2014 год - 5859,5 тыс. рублей;
2015 год - 5859,5 тыс. рублей;
2016 год - 5859,5 тыс. рублей;
2017 год - 5859,5 тыс. рублей"
12.13. Раздел 2 "Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель и задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы)
№ Цель, задачи и Ед. Значение показателя (индикатора) Источник
п/п показатели изм. данных
(индикаторы) 2011 2012 Годы реализации
год год Подпрограммы
2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год
1 Охват серологическим % 96,6 96,7 96,7 96,8 96,8 96,9 97,0 ведомственный
обследованием на мониторинг
сифилис беременных,
состоящих на учете у
врача
акушера-гинеколога
2 Коэффициент ед. 0,9 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 ведомственный
интенсивности мониторинг
обследования больных
сифилисом
3 Коэффициент ед. 0,9 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 ведомственный
адекватности терапии мониторинг"
сифилиса
12.14. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, программные Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п мероприятия выполнения финансирования руб.) выполнения программных мероприятий организаций,
участвующих в
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 реализации
год год год год год измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем
1.1 Разработка и изготовление 2013 - 2017 Всего, 1350,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 Число 10 10 10 10 10 ГОБУЗ "Мурманский
методических материалов и в том числе: наименований областной Центр
средств наглядной агитации изданных специализированных
(буклетов, листовок, плакатов областной 1350,0 270,0 270,0 270,0 270,0 270,0 материалов видов медицинской
и др.) с целью обучения бюджет помощи"
населения (подростков,
молодежи и др.) методам
профилактики ИППП
1.2 Проведение тематических 2013 - 2017 Всего, 815,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 Количество 10 10 10 10 10 ГОБУЗ "Мурманский
телепередач, размещение в том числе: проведенных областной Центр
наглядной информации в мероприятий специализированных
городском транспорте, в областной 815,0 163,0 163,0 163,0 163,0 163,0 видов медицинской
средствах массовой информации бюджет помощи"
по вопросам профилактики ИППП
1.3 Проведение исследований 2013 - 2017 Всего, 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
методом анкетирования по в том числе: исследований областной Центр
изучению распространенности специализированных
инфекций, передаваемых половым областной 20,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 видов медицинской
путем (проведение бюджет помощи"
анкетирования среди подростков
(учащихся школ, колледжей))
1.4 Приобретение диагностических 2013 - 2017 Всего, 10068,0 2013,6 2013,6 2013,6 2013,6 2013,6 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
средств для лабораторной в том числе: учреждений областной Центр
диагностики ИППП, расходного здравоохранения, специализированных
материала, изделий областной 10068,0 2013,6 2013,6 2013,6 2013,6 2013,6 обеспеченных видов медицинской
медицинского назначения для бюджет расходными помощи"
несовершеннолетних лиц на базе материалами
центров "Доверие" медицинских средствами для
организаций, для диагностики лабораторной
сифилиса у отдельных категорий диагностики ИППП,
граждан (несовершеннолетние, изделиями
беременные, потребители медицинского
наркотиков, доноры, БОМЖи и назначения, ед.
др.), лиц, находившихся в
половом и тесном бытовом
контакте с больными сифилисом
1.5 Приобретение лекарственных 2013 - 2017 Всего, 17044,5 3408,9 3408,9 3408,9 3408,9 3408,9 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
средств для лечения ИППП у в том числе: учреждений областной Центр
несовершеннолетних лиц на базе здравоохранения, специализированных
центров "Доверие" медицинских областной 17044,5 3408,9 3408,9 3408,9 3408,9 3408,9 обеспеченных видов медицинской
организаций, для лечения бюджет лекарственными помощи"
сифилиса, превентивного средствами для
лечения сифилиса у лиц, лечения сифилиса,
находившихся в половом, тесном ед.
бытовом контакте с больными
сифилисом, профилактического
лечения сифилиса у отдельных
категорий граждан (беременные,
БОМЖи, потребители наркотиков
и др.) на базе центра по
контролю и наблюдению сифилиса
ГОБУЗ "МОЦСВМП"
1.6 Приобретение оборудования для 2013 Всего, 567,5 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 3 0 0 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
диагностики и лечения ИППП для в том числе: приобретен. областной Центр
ГОБУЗ "Мурманский областной оборудован., ед. специализированных
Центр специализированных видов областной 567,5 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0 видов медицинской
медицинской помощи" бюджет помощи"
Всего по Подпрограмме, Всего, 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
в том числе: в том числе:
областной 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по предоставлению межбюджетных Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
трансфертов, имеющих целевой характер в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Иные мероприятия, Всего, 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
из них: в том числе:
областной 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
в том числе:
областной 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
бюджет
12.15. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по Подпрограмме, 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
в том числе за счет:
средств областного бюджета 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
В том числе по государственным
заказчикам:
Министерство здравоохранения 29865,0 6427,0 5859,5 5859,5 5859,5 5859,5
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 567,5 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0"
13. В подпрограмме "Вирусные гепатиты":
13.1. В паспорте Подпрограммы:
13.1.1. Позицию "Государственный заказчик Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные Министерство здравоохранения Мурманской области,
заказчики Подпрограммы Министерство строительства и территориального
развития Мурманской области"
13.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы
финансирования составляет 168112,3 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы областной бюджет - 168112,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 43087,3 тыс. рублей;
2014 год - 57025,0 тыс. рублей;
2015 год - 19000,0 тыс. рублей;
2016 год - 22000,0 тыс. рублей;
2017 год - 27000,0 тыс. рублей"
13.2. Раздел 2 "Цели, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),
степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели
№ Цель, задачи, показатели Ед. Значение показателя (индикатора) Источник
п/п (индикаторы) изм. данных
2011 2012 Годы реализации
Подпрограммы
2013 2014 2015 2016 2017
Цель: Создание условий для эффективной диагностики и лечения вирусных гепатитов
1 Доля больных вирусными % 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 5,4 6,2 ведомственный
гепатитами, получающих мониторинг
противовирусную терапию, от
числа нуждающихся согласно
листу ожидания
2 Обеспеченность % 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный
диагностическими, мониторинг
лекарственными средствами и
расходными материалами
13.3. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п программные выполнения финансирования выполнения программных мероприятий организаций,
мероприятия участвующих в
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, 2013 2014 2015 2016 2017 реализации
год год год год год ед. измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов
1 Приобретение 2013 - 2017 Всего, 9225,0 1500 1725,0 2000,0 2000,0 2000,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманская
диагностических в том числе: учреждений областная
тест-систем и здравоохранения, клиническая
расходного материала областной 9225,0 1500,0 1725,0 2000,0 2000,0 2000,0 обеспеченных больница имени П.А.
(медицинских изделий) бюджет расходным Баяндина"
для проведения материалом, ед.
лабораторных
исследований
ВИЧ-инфицированных на
наличие вирусных
гепатитов в ГОБУЗ
"Мурманская областная
клиническая больница
имени П.А. Баяндина"
2 Приобретение 2013 - 2017 Всего, 90587,3 13587,3 1500 17000 20000 25000 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
лекарственных средств в том числе: учреждений областной центр по
для лечения вирусных здравоохранения, профилактике и
гепатитов областной 90587,3 13587,3 15000 17000 20000 25000 обеспеченных борьбе со СПИД и
бюджет лекарственными инфекционными
средствами, ед. заболеваниями"
3 Реконструкция 2013 Всего, 68300 28000,0 40300,0 0 0 0 Количество 1 1 0 0 0 Министерство
пищеблока в том числе: объектов строительства и
Мончегорской реконструкции территориального
центральной районной областной 68300 28000,0 40300,0 0 0 0 развития Мурманской
больницы (ГОБУЗ бюджет области, ГОКУ
"Мончегорская ЦРБ" г. "Управление
Мончегорск, ул. капитального
Кирова, 6) строительства
Мурманской области"
Всего по Подпрограмме, Всего, 168112,3 43087,3 57025,0 19000,0 22000,0 27000,0
в том числе: в том числе:
областной 168112,3 43087,3 57025,0 19000,0 22000,0 27000,0
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0 0 0 0 0 0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе:
целевой характер
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Иные мероприятия, Всего, 168112,3 43087,3 57025,0 19000,0 22000,0 27000,0
из них: в том числе:
областной 168112,3 43087,3 57025,0 19000,0 22000,0 27000,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 99812,3 15087,3 16725,0 19000,0 22000,0 27000,0
в том числе:
областной 99812,3 15087,3 16725,0 19000,0 22000,0 27000,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 68300,0 28000,0 40300,0 0 0 0
в том числе:
областной 68300,0 28000,0 40300,0 0 0 0"
бюджет
13.4. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по Подпрограмме, 168112,3 43087,3 57025,0 19000,0 22000,0 27000,0
в том числе за счет:
средств областного бюджета 168112,3 43087,3 57025,0 19000,0 22000,0 27000,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе по государственным
заказчикам:
Министерство здравоохранения 99812,3 15087,3 16725,0 19000,0 22000,0 27000,0
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство строительства и 68300,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0 0,0
территориального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 68300,0 28000,0 40300,0 0,0 0,0 0,0"
13.5. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
14. В подпрограмме "Психические расстройства":
14.1. В паспорте Подпрограммы:
14.1.1. Позицию "Государственный заказчик Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные Министерство здравоохранения Мурманской области,
заказчики Министерство строительства и территориального
Подпрограммы развития Мурманской области
14.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы составляет
финансирования 215058,3 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы областной бюджет - 215058,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 23488,0 тыс. рублей;
2014 год - 26461,9 тыс. рублей;
2015 год - 44980,2 тыс. рублей;
2016 год - 76643,5 тыс. рублей;
2017 год - 43484,7 тыс. рублей"
14.2. Абзац первый раздела 1 "Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма" изложить в редакции:
"Подпрограмма разработана во исполнение Закона Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 № 522 "О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами". Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью принятия первоочередных мер для обеспечения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, для уменьшения таких отрицательных для государства и общества последствий психических расстройств, как инвалидность и нетрудоспособность, преступность, непригодность к военной службе, тяжелые депрессии и связанные с ними самоубийства.".
14.3. Раздел 2 "Цели, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),
степень влияния показателя на достижение цели
№ Цель, задачи и показатели Ед. Значение показателя (индикатора) Источник данных Степень
п/п (индикаторы) изм. влияния
2011 2012 Годы реализации показателя
год год программы (индикатора)
на достижение
2013 2014 2015 2016 2017 цели (%)
год год год год год
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
Доля пациентов, охваченных % 20,5 22,0 22,0 22,3 22,5 22,7 23,0 ведомственный
бригадными формами оказания мониторинг
психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых
пациентов
Средняя продолжительность дни 83,7 77,8 77,7 77,6 77,5 77,4 77,3 ведомственный
лечения больного в мониторинг
психиатрическом стационаре
1 Задача 1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с требованиями санитарных
правил и норм
Соответствие отремонтированных 1 - да; 0 0 0 0 1 1 1 ведомственный 25
помещений санитарным нормам 0 - нет мониторинг
2 Задача 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических заболеваний
2.1 Доля учреждений % 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 20
здравоохранения мониторинг
психоневрологического профиля,
обеспеченных оборудованием для
диагностики и лечения
психических расстройств и
оборудованием, необходимым для
обеспечения круглосуточного
пребывания больных в
стационаре
2.2 Удовлетворение потребности в % 100 100 100 100 100 100 100 ведомственный 40
лекарственных средствах для мониторинг
лечения больных с психическими
заболеваниями за счет средств
областного бюджета
3 Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области
3.1 Доля приобретенных квартир для % - - - - 100 100 100 Министерство 15"
молодых специалистов - врачей здравоохранения
для работы в государственных Мурманской
учреждениях здравоохранения области
психоневрологического профиля
от запланированных
14.4. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности Перечень организаций,
п/п программные мероприятия выполнения финансирования выполнения программных мероприятий участвующих в
реализации
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 программных
год год год год год измерения год год год год год мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний
Задача 1. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами
1.1 Проведение капитальных 2015 - 2017 Всего, 78580,3 0 0 13439,3 49118,5 16022,5 Площадь объектов, на 0 0 545 4447 3813 ГОБУЗ "Мурманский
ремонтов в в том числе: которых проведены областной
государственных ремонты, м2 психоневрологический
учреждениях, областной 78580,3 0 0 13439,3 49118,5 16022,5 диспансер", ГОБУЗ
оказывающих медицинскую бюджет "Мурманская областная
помощь больным с психиатрическая
психическими больница"
расстройствами, включая
проведение работ по
подготовке
проектно-сметной
документации и
экспертизы
1.2 Приобретение 2014 - 2017 Всего, 5610,0 0 591,9 1770,9 1655,0 1592,2 Количество 0 81 319 238 280 ГОБУЗ "Мурманский
оборудования для в том числе: приобретенного областной
диагностики и лечения оборудования, ед. психоневрологический
психических расстройств областной 5610,0 0 591,9 1770,9 1655,0 1592,2 диспансер", ГОБУЗ
и оборудования, бюджет "Мурманская областная
необходимого для психиатрическая
обеспечения больница"
круглосуточного
пребывания больных в
стационаре
1.3 Реконструкция здания 2013 Всего, 1000,0 1000,0 0 0 0 0 Количество 1 0 0 0 0 Министерство
стационара Мурманского в том числе: разработанных проектов строительства и
областного территориального
психоневрологического областной 1000,0 1000,0 0 0 0 0 развития Мурманской
диспансера, г. бюджет области, ГОКУ
Мурманск, ул. Лобова, "Управление
14 капитального
строительства
Мурманской области"
Итого по задаче 1 Всего, 85190,3 1000,0 591,9 15210,2 50773,5 17614,7
в том числе:
областной 85190,3 1000,0 591,9 15210,2 50773,5 17614,7
бюджет
Задача 2. Обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами
Обеспечение 2013 - 2017 Всего, 125968,0 22488 25870,0 25870,0 25870,0 25870,0 Количество медицинских 2 2 2 2 2 ГОБУЗ "Мурманский
государственных в том числе: организаций областной
учреждений психоневрологического психоневрологический
здравоохранения областной 125968,0 22488 25870,0 25870,0 25870,0 25870,0 профиля, обеспеченных диспансер", ГОБУЗ
лекарственными бюджет лекарственными "Мурманская областная
средствами для лечения средствами для лечения психиатрическая
больных с психическими больных с психическими больница"
расстройствами расстройствами (ед.)
Итого по задаче 2 Всего, 125968,0 22488 25870,0 25870,0 25870,0 25870,0
в том числе:
областной 125968,0 22488 25870,0 25870,0 25870,0 25870,0
бюджет
Задача 3. Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области
Приобретение квартир в 2015 Всего, 3900,0 0 0 3900,0 0 0 Количество 0 0 2 0 0 ГОБУЗ "Мурманский
областную собственность в том числе: приобретенных квартир, областной
для молодых ед. психоневрологический
специалистов - областной 3900,0 0 0 3900,0 0 0 диспансер", ГОБУЗ
врачебного персонала бюджет "Мурманская областная
психиатрическая
больница"
Итого по задаче 3 Всего, 3900,0 0 0 3900,0 0 0
в том числе:
областной 3900,0 0 0 3900,0 0 0
бюджет
Всего по Подпрограмме, Всего, 215058,3 23488 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
в том числе: в том числе:
областной 215058,3 23488 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0 0 0 0 0 0
из них: в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0 0 0 0 0 0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе:
целевой характер
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
Иные мероприятия, Всего, 215058,3 23488 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
из них: в том числе:
областной 215058,3 23488 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 214058,3 22488 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
в том числе:
областной 214058,3 22488 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0 0 0 0 0 0
в том числе:
областной 0 0 0 0 0 0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 1000,0 1000,0 0 0 0 0
в том числе:
областной 1000,0 1000,0 0 0 0 0"
бюджет
14.5. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по Подпрограмме, 215058,3 23488,0 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
в том числе за счет:
средств областного бюджета 215058,3 23488,0 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
В том числе по государственным
заказчикам:
Министерство здравоохранения 214058,3 22488,0 26461,9 44980,2 76643,5 43484,7
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 9510,0 0,0 591,9 5670,9 1655,0 1592,2
Министерство строительства и 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
14.6. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
15. В подпрограмме "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)":
15.1. В паспорте Подпрограммы:
15.1.1. Позицию "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции:
"Целевые индикаторы и - число лиц, перенесших ОНМК в текущем году, на
показатели Подпрограммы 100 тыс. населения;
- число лиц, перенесших острый и повторный
инфаркт миокарда в текущем году, на 100 тыс.
населения"
15.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы
финансирования составляет 185165,3 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограммы областной бюджет - 185165,3 тыс. рублей, из них:
2013 год - 77387,3 тыс. рублей;
2014 год - 55574,0 тыс. рублей;
2015 год - 3227,0 тыс. рублей;
2016 год - 25477,0 тыс. рублей;
2017 год - 23500,0 тыс. рублей"
15.1.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции:
"Ожидаемые конечные - уменьшение числа лиц, перенесших острые
результаты реализации нарушения мозгового кровообращения в текущем
Подпрограммы и году, до 238 на 100 тыс. населения;
показатели ее - уменьшение числа лиц, перенесших острый и
социально-экономической повторный инфаркт миокарда в текущем году, до
эффективности 116,0 на 100 тыс. населения"
15.6. Раздел 2 "Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели" изложить в редакции:
"2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),
степень влияния показателя на достижение цели
№ Цель, задачи и показатели Ед. изм. Значение показателя (индикатора) Источник данных Степень
п/п (индикаторы) влияния
2011 2012 Годы реализации Подпрограммы показателя
год год (индикатора)
2013 2014 2015 2016 2017 на достижение
год год год год год цели (%)
Цель: создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых
заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
Число лиц, перенесших ОНМК в чел. на 263,8 242,0 242,0 241,0 240,0 239,0 238,0 Формы
текущем году 100 тыс. статистического
населения наблюдения
Число лиц, перенесших острый и чел. на 145,8 120,0 120,0 119,0 118,0 117,0 116,0 Формы
повторный инфаркт миокарда в 100 тыс. статистического
текущем году населения наблюдения
1 Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную
гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
1.1 Обеспечение потребности в % 75 75 80 85 85 85 90 Министерство 25
оборудовании для оказания здравоохранения
медицинской помощи пациентам с Мурманской
артериальной гипертонией (АГ) и области
ее осложнениями (инсультом,
инфарктом)
2 Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров
2.1 Количество функционирующих ед. 0 0 3 3 3 3 3 Министерство 60
сосудистых центров, здравоохранения
соответствующих порядкам Мурманской
оказания медицинской помощи области
3 Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах
3.1 Численность подготовленных чел. 0 100 51 51 8 8 8 Министерство 15"
медицинских кадров для работы в здравоохранения
региональном и первичных Мурманской
сосудистых центрах области
15.7. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. Показатели (индикаторы) результативности Перечень организаций,
п/п программные выполнения финансирования руб.) выполнения программных мероприятий участвующих в
мероприятия реализации программных
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 мероприятий
год год год год год измерения год год год год год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее
осложнения (инсульт, инфаркт)
Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)
1.1 Приобретение 2013 - 2014, Всего, 4597,5 350,0 3247,5 0,0 0,0 1000 Количество 1 5 0 0 6 ГОБУЗ "Мурманская
медицинского 2017 в том числе: приобретенного областная клиническая
оборудования для оборудования, ед. больница имени П.А.
диагностики, лечения областной 4597,5 350,0 3247,5 0,0 0,0 1000 Баяндина"; ГОАУЗ
и реабилитации бюджет "Мурманский областной
артериальной консультативно-
гипертонии и ее диагностический центр";
осложнений ГОАУЗ "Мурманский
(инсульта, инфаркта) областной центр
восстановительной
медицины и
реабилитации"
1.2 Реконструкция здания 2013 Всего, 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество ПСД, 1 0 0 0 0 Министерство
городской поликлиники в том числе: прошедших строительства и
Мончегорской ЦРБ в г. корректуру территориального
Мончегорске (1 областной 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 развития Мурманской
очередь-пристройка), бюджет области, ГОКУ
включая корректуру "Управление
ПСД капитального
строительства
Мурманской области"
Итого по задаче 1 Всего, 6797,5 2550,0 3247,5 0,0 0,0 1000
в том числе:
областной 6797,5 2550,0 3247,5 0,0 0,0 1000
бюджет
Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров
2.1 Разработка 2013 - 2016 Всего, 87788,0 36624 23260 2827,0 25077 0,0 Площадь 1516,2 981,9 0 964,8 0 ГОБУЗ "Мурманская
проектно-сметной в том числе: отремонтированных областная клиническая
документации и помещений, м2 больница имени П.А.
проведение ремонтов областной 87788,0 36624 23260 2827,0 25077 0,0 Баяндина"
бюджет
областной 250000 0,0 125000 125000 0,0 0,0
бюджет
2.2 Субвенция на 2013 - 2014 Всего, 56725,0 28360 28365,0 0,0 0,0 0,0 Площадь 979,7 981,8 0 0 0 Министерство
осуществление в том числе: отремонтированных здравоохранения
переданных помещений, м2 Мурманской области,
государственных областной 56725,0 28360 28365,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное
полномочий по бюджет образование г.
оказанию медицинской Мурманск, МБУЗ
помощи в "Мурманская городская
муниципальных клиническая больница
учреждениях скорой медицинской
здравоохранения за помощи"
счет целевых средств
- на проведение
ремонтов помещений в
МБУЗ "Мурманская
городская клиническая
больница скорой
медицинской помощи"
2.3 Приобретение 2017 Всего, 22100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22100 Количество 0 0 0 0 4 ГОБУЗ "Мурманская
медицинского в том числе: приобретенного областная клиническая
оборудования для оборудования, ед. больница имени П.А.
функционирования областной 22100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22100 Баяндина"
сосудистых центров в бюджет
соответствии
порядками оказания
медицинской помощи
2.4 Погашение 2013 Всего, 9151,8 9151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Процент 100 0 0 0 0 Министерство
задолженности по в том числе: использования здравоохранения
заключенным финансовых Мурманской области
контрактам 2012 года областной 9151,8 9151,8 0,0 0,0 0,0 0,0 средств
на приобретение бюджет
медицинского
оборудования для
учреждений
здравоохранения
Итого по задаче 2 Всего, 175764,8 74135,8 51625,0 2827,0 25077 22100
в том числе:
областной 175764,8 74135,8 51625,0 2827,0 25077 22100
бюджет
Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах
3.1 Подготовка и 2013 - 2017 Всего, 1200,0 150,0 150,0 300,0 300,0 300,0 Число сотрудников 3 3 6 6 6 ГОБУЗ "Мурманская
переподготовка кадров в том числе: прошедших областная клиническая
ГОБУЗ "Мурманская обучение, чел. больница имени П.А.
областная клиническая областной 1200,0 150,0 150,0 300,0 300,0 300,0 Баяндина"
больница имени П.А. бюджет
Баяндина" для работы
в первичном и
региональном
сосудистых центрах
3.2 Субвенция на 2013 Всего, 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Число сотрудников 2 2 0 0 0 Министерство
осуществление в том числе: прошедших здравоохранения
переданных обучение, чел. Мурманской области,
государственных областной 200,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное
полномочий по бюджет образование г.
оказанию медицинской Мурманск, МБУЗ
помощи в "Мурманская городская
муниципальных клиническая больница
учреждениях скорой медицинской
здравоохранения за помощи"
счет целевых средств
- на подготовку и
переподготовку кадров
МБУЗ "Мурманская
городская клиническая
больница скорой
медицинской помощи"
для работы в
первичных сосудистых
центрах
3.3 Подготовка и 2013 - 2017 Всего, 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Число сотрудников 2 2 2 2 2 ГОБУЗ "Мончегорская
переподготовка кадров в том числе: прошедших центральная районная
ГОБУЗ "Мончегорская обучение, чел. больница"
центральная районная областной 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
больница" для работы бюджет
в первичных
сосудистых центрах
3.4 Обучение специалистов 2013 - 2014 Всего, 703,0 351,5 351,5 0,0 0,0 0,0 Число сотрудников 44 0 0 0 44 ГООАУДПО "Мурманский
бригад скорой в том числе: прошедших областной центр
медицинской помощи, обучение, чел. повышения квалификации
оказывающих областной 703,0 351,5 351,5 0,0 0,0 0,0 специалистов
медицинскую помощь бюджет здравоохранения"
пациентам с
сосудистыми
заболеваниями на
догоспитальном этапе
Итого по задаче 3 Всего, 2603,0 701,5 701,5 400,0 400,0 400,0
в том числе:
областной 2603,0 701,5 701,5 400,0 400,0 400,0
бюджет
Всего по Подпрограмме, Всего, 185165,3 77387,3 55574,0 3227,0 25477 23500
в том числе: в том числе:
областной 185165,3 77387,3 55574,0 3227,0 25477 23500
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 56925,0 28460,0 28465,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе:
целевой характер
областной 56925,0 28460,0 28465,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Иные мероприятия, Всего, 128240,3 48927,3 27109,0 3227,0 25477 23500
из них: в том числе:
областной 128240,3 48927,3 27109,0 3227,0 25477 23500
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 111588,0 36874,0 23510,0 3227,0 25477 22500
в том числе:
областной 111588,0 36874,0 23510,0 3227,0 25477 22500
бюджет
Автономные учреждения Всего, 5300,5 701,5 3599,0 0,0 0,0 1000,0
в том числе:
областной 5300,5 701,5 3599,0 0,0 0,0 1000,0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 11351,8 11351,8 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 11351,8 11351,8 0,0 0,0 0,0 0,0"
бюджет
15.8. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по Подпрограмме, 185165,3 77387,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
в том числе за счет:
средств областного бюджета 185165,3 77387,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе по государственным
заказчикам:
Министерство здравоохранения 182965,3 75187,3 55574,0 3227,0 25477,0 23500,0
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 13749,3 9501,8 3247,5 0,0 0,0 1000,0
Министерство строительства и 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
15.5. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
15.6. Раздел 7 "Оценка эффективности Подпрограммы" изложить в редакции:
"7. Оценка эффективности Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей:
- уменьшение числа лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, до 238,0 на 100 тыс. населения;
- уменьшение числа лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда, до 116,0 на 100 тыс. населения.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней.".
16. В подпрограмме "Наркология":
16.1. В паспорте Подпрограммы:
16.1.1. Позицию "Государственный заказчик Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственные Министерство здравоохранения Мурманской области,
заказчики Подпрограммы Министерство строительства и территориального
развития Мурманской области"
16.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы
финансирования составляет 105401,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет: 31998,4 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год - 31998,4 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
областной бюджет: 76932,8 тыс. рублей, из них:
2013 год - 5922,3 тыс. рублей;
2014 год - 6120,0 тыс. рублей;
2015 год - 48720,5 тыс. рублей;
2016 год - 7920,0 тыс. рублей;
2017 год - 4720,0 тыс. рублей"
16.9. Раздел 3 "Перечень программных мероприятий Подпрограммы" изложить в редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
№ Цель, задачи, программные Сроки Источники Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности Перечень
п/п мероприятия выполнения финансирования выполнения программных мероприятий организаций,
участвующих в
всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование, ед. 2013 2014 2015 2016 2017 реализации
год год год год год измерения год год год год год программных
мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ
1 Капитальный ремонт 2013 Всего, 3530,0 3530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 1 0 0 0 0 Министерство
объекта "Медицинский в том числе: объектов, на строительства и
центр для которых проведен территориального
подростков-наркоманов в областной 3530,0 3530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 капитальный ремонт развития Мурманской
г. Мурманске" бюджет (шт.) области, ГОКУ
"Управление
капитального
строительства
Мурманской области"
2 Проведение ремонтов в 2015 - 2016 Всего, 39200,0 0,0 0,0 36000,0 3200,0 0,0 Площадь объектов, 0 0 1300 830 0 ГОБУЗ "Мурманский
ГОБУЗ "Мурманский в том числе: на которых областной
областной наркологический проведены ремонты, наркологический
диспансер", включая ПСД областной 39200,0 0,0 0,0 36000,0 3200,0 0,0 м2 диспансер"
бюджет
3 Приобретение медицинского 2013 - 2015 Всего, 43221,2 33820,7 1400,0 8000,5 0,0 0,0 Количество 6 1 1 0 0 Медицинские
оборудования и в том числе: медицинских организации
медицинской мебели организаций, для Мурманской области
областной 11222,8 1822,3 1400,0 8000,5 0,0 0,0 которых приобретено
бюджет медицинское
оборудование, ед.
федеральный 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
4 Обеспечение 2013 - 2017 Всего, 16260,0 2900,0 3340,0 3340,0 3340,0 3340,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
лекарственными в том числе: государственных областной
препаратами для лечения учреждений наркологический
больных с психическими областной 16260,0 2900,0 3340,0 3340,0 3340,0 3340,0 здравоохранения диспансер"
расстройствами, бюджет наркологического
связанными с профиля,
употреблением обеспеченных
психоактивных веществ лекарственными
средствами для
лечения больных с
психическими
расстройствами,
связанными с
употреблением
психоактивных
веществ
5 Приобретение расходного 2013 - 2017 Всего, 6720,0 1200,0 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0 Количество 1 1 1 1 1 ГОБУЗ "Мурманский
материала для в том числе: токсикологических областной
химико-токсикологической лабораторий наркологический
лаборатории областной 6720,0 1200,0 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0 обеспеченных диспансер"
бюджет расходным
материалом, ед.
Всего по Подпрограмме, Всего, 108931,2 41450,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
в том числе: в том числе:
областной 76932,8 9452,3 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
бюджет
федеральный 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Государственные услуги (работы), Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Публичные обязательства Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по содержанию имущества, Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них: в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Мероприятия по предоставлению Всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
межбюджетных трансфертов, имеющих в том числе:
целевой характер
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Иные мероприятия, Всего, 108931,2 41450,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
из них: в том числе:
областной 76932,8 9452,3 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
бюджет
федеральный 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Бюджетные учреждения Всего, 105001,2 37520,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
в том числе:
областной 73402,8 5922,3 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
бюджет
федеральный 31598,4 31598,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Автономные учреждения Всего, 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
федеральный 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
ИОГВ, казенные учреждения Всего, 3530,0 3530,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
областной 3530,0 3530,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
бюджет
16.3. Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения" изложить в редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Наименование Всего в том числе по годам реализации
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Всего по Подпрограмме, 108931,2 41450,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
в том числе за счет:
средств областного бюджета 76932,8 9452,3 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
средств федерального бюджета 31998,4 31998,4 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе по государственным
заказчикам:
Министерство здравоохранения 105401,2 37920,7 6120,0 48720,5 7920,0 4720,0
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 43221,2 33820,7 1400,0 8000,5 0,0 0,0
Министерство строительства и 3530,0 3530,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной капитал 0 0 0 0 0 0"
16.4. Абзац первый раздела 6 "Механизм реализации Подпрограммы" изложить в редакции:
"Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком - координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области.".
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: