Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 544-ПП "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012 - 2016 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2013 г. № 544-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2012 - 2016 ГОДЫ
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 18.04.2013 № 200-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области
М.В.КОВТУН
Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 30 сентября 2013 г. № 544-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
НА 2012 - 2016 ГОДЫ
1. В паспорте программы:
1.1. Позицию "Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы" изложить в редакции:
"- доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ;
- доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений;
- обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения;
- количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения".
1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие затраты на реализацию Программы составят 957515,1 тыс. рублей.
Источник Всего на По годам реализации Программы
финансирования 2012 -
2016 годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
ИТОГО: 957515,1 201107,8 272022,9 237377,9 97746,5 149260,0
Областной 957319,3 200912,0 272022,9 237377,9 97746,5 149260,0
бюджет
Средства 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0
государственных
внебюджетных
фондов
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального
обслуживания"
ИТОГО: 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
Областной 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
бюджет
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
ИТОГО: 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Областной 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
бюджет
Средства 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0"
государственных
внебюджетных
фондов
1.3. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" число "31,4 %" заменить числом "62,5 %", число "29,5 %" заменить числом "25,5 %", слова "3226 человек" заменить словами "2392 человека".
2. Таблицу раздела 2 "Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели" изложить в редакции:
"№ Цель, задачи Ед. Значение показателя (индикатора) Источник данных Степень
п/п и показатели изм. влияния
(индикаторы) 2010 2011 Годы реализации показателя
год год Программы (индикатор)
на
2012 2013 2014 2015 2016 достижение
год год год год год цели (%)
Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения
1 Доля учреждений % Х 9,0 60,0 65,2 77,4 14,3 94,3 Министерство
социального труда и
обслуживания социального
населения, развития
осуществивших Мурманской
модернизацию области
материально-
технической базы,
от общего числа
учреждений
социального
обслуживания,
нуждающихся в
модернизации МТБ
2 Доля учреждений % Х 8,6 14,8 44,0 62,5 62,5 62,5 Министерство
социального труда и
обслуживания, социального
внедривших новые развития
формы и технологии Мурманской
работы, от общего области
числа учреждений
3 Обеспеченность мест 21,8 21,8 21,9 22,7 23,3 23,5 25,5 Министерство
стационарными труда и
учреждениями социального
социального развития
обслуживания Мурманской
престарелых и области
инвалидов
(взрослых и
детей), на 10 тыс.
населения
4 Количество чел. Х Х 744 1487 2132 2322 2392 Министерство
граждан, труда и
охваченных новыми социального
формами развития
социального Мурманской
обслуживания области
населения
Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания.
1.1 Число введенных ед. Х 42 - 172 27 136 - Министерство 35 %
проектных мест в строительства и
учреждениях территориального
социального развития
обслуживания Мурманской
области
1.2 Число ед. - - - 1 3 - - Министерство 5 %
разработанных строительства и
проектно-сметных территориального
документаций на развития
строительство Мурманской
(реконструкцию) области
учреждений
социального
обслуживания
1.3 Количество ед. Х Х 3 3 2 1 1 Министерство 10 %
строящихся строительства и
(реконструируемых) территориального
объектов развития
социального Мурманской
обслуживания области
Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению
Мурманской области
2.1 Количество ед. Х Х 26 35 49 54 55 Министерство 15 %
отделений, служб, труда и
предоставляющих социального
новые формы развития
социального Мурманской
обслуживания области
граждан
2.2 Доля учреждений, % Х 9,0 57,1 88,6 88,2 88,2 97,1 Министерство 25 %
осуществивших труда и
обновление социального
оборудования, развития
мебели и Мурманской
инвентаря, от области
общего числа
учреждений
2.3 Количество ед. Х Х 11 11 9 3 8 Министерство 10 %"
учреждений труда и
социального социального
обслуживания развития
населения, Мурманской
осуществивших области"
приобретение
автотранспорта
3. Таблицу раздела 5 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм" изложить в редакции:
"Обоснование потребности в необходимых ресурсах
на реализацию Подпрограмм
(тыс. рублей)
Источник Всего на По годам реализации Программы
финансирования 2012 -
2016 годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего по Программе: 957515,1 201107,8 272022,9 237377,9 97746,5 149260,0
Инвестиции в 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
основной капитал
в том числе:
Областной бюджет 957319,3 200912,0 272022,9 237377,9 97746,5 149260,0
Инвестиции в 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
основной капитал
В том числе по
Подпрограммам
Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального
обслуживания"
Всего по 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
Подпрограмме
В том числе за счет
средств:
Средств областного 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
бюджета
Средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственных
внебюджетных фондов
Инвестиции в 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
основной капитал
Государственный
заказчик
Министерство 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
строительства и
территориального
развития Мурманской
области
Инвестиции в 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
основной капитал
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения
Мурманской области"
Всего по 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Подпрограмме
В том числе за счет
средств:
Средств областного 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
бюджета
Средств 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0
государственных
внебюджетных фондов
Инвестиции в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
основной капитал
Государственный
заказчик
Министерство труда 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
и социального
развития Мурманской
области
Инвестиции в 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
основной капитал
4. В разделе 7 "Оценка эффективности Программы" число "31,4 %" заменить числом "62,5 %", число "29,5" заменить числом "25,5", слова "3226 человек" заменить словами "2392 человека".
5. В подпрограмме "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания":
5.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" паспорта Подпрограммы изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 829710,6 тыс. рублей.
(тыс. руб.)
Источник Всего на По годам реализации Подпрограммы
финансирования 2012 -
2016 годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Областной 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0"
бюджет
5.2. Таблицу раздела 2 "Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы" изложить в редакции:
"№ Цель, Ед. Значение показателя (индикатора) Источник данных
п/п задачи и изм.
показатели 2010 2011 Годы реализации
(индикаторы) год год Подпрограммы
2012 2013 2014 2015 2016
год год год год год
1 Число введенных ед. Х 42 - 172 27 136 - Министерство
проектных мест в строительства и
учреждениях территориального
социального развития
обслуживания Мурманской
области
2 Число ед. - - - 1 3 - - Министерство
разработанных строительства и
проектно-сметных территориального
документаций на развития
строительство Мурманской
(реконструкцию) области
учреждений
социального
обслуживания
3 Количество ед. Х Х 3 3 2 1 1 Министерство
строящихся строительства и
(реконструируемых) территориального
объектов развития
социального Мурманской
обслуживания области"
5.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"(тыс. руб.)
Источник Всего на По годам реализации Подпрограммы
финансирования 2012 -
2014 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
годы
Областной бюджет 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796.5 118700,0
строительства и
территориального
развития Мурманской
области
Инвестиции в 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0"
основной капитал
5.4. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:
"№ Программные Срок Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) результативности Организации,
п/п мероприятия выполнения выполнения программных мероприятий участвующие в
(квартал, реализации
год) Источники всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 программных
финансирования год год год год год мероприятий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
1 Реконструкция 2012 - ГОКУ "Управление
психоневрологического 2016 капитального
интерната по адресу: строительства
г. Апатиты, Мурманской области",
ул. Лесная, д. 51 ГОАУСОН "Апатитский
психоневрологический
интернат № 1"
1.1 Реконструкция 2012 - всего: 311484,6, 311484,6 142224,6 169260,0 число введенных 136 ГОКУ "Управление
психоневрологического 2013 ОБ - 311484,6 проектных мест капитального
интерната по адресу: (шт.) строительства
г. Апатиты, Мурманской области",
ул. Лесная, д. 51 количество 1 1 ГОАУСОН "Апатитский
(1 очередь - 1-й реконструируемых психоневрологический
спальный корпус) объектов (шт.) интернат № 1"
1.2 Реконструкция 2013 - всего: 292796,5, 292796,5 20000,0 180000,0 92796,5 число введенных 136 ГОКУ "Управление
психоневрологического 2015 ОБ - 292796,5 проектных мест капитального
интерната по адресу: (шт.) строительства
г. Апатиты, Мурманской области",
ул. Лесная, д. 51 количество 1 1 ГОАУСОН "Апатитский
(2 очередь - 2-й реконструируемых психоневрологический
спальный корпус) объектов (шт.) интернат № 1"
2 Реконструкция здания 2013 всего: 2000,0, 2000,0 0,00 2000,0 количество 1 ГОКУ "Управление
в г. Североморске для ОБ - 2000,0 разработанных капитального
открытия отделения ПСД (шт.) строительства
реабилитации Мурманской области",
несовершеннолетних ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО
г. Североморск"
3 Строительство объекта 2012 всего: 7200,0, 7200,0 4204,0 2996,0 количество 1 ГОКУ "Управление
"Центр социальной ОБ - 7200,0 разработанных капитального
адаптации в г. ПСД (шт.) строительства
Мурманске" Мурманской области"
4 Реконструкция 2012 - всего: 51003,2, 51003,2 4933,2 30570,0 15500,0 число введенных 27 ГОКУ "Управление
нежилого здания 2014 ОБ - 51003,0 проектных мест капитального
ГОУСОССЗН "Социально- (шт.) строительства
реабилитационный Мурманской области",
центр для количество 1 1 1 ГОАУСОН
несовершеннолетних реконструируемых "Полярнинский КЦСОН"
ЗАТО г. Снежногорск" объектов (шт.)
(правопреемник -
ГОАУСОН "Полярнинский
КЦСОН")
5 Реконструкция объекта 2012 всего: 38326,3, 38326,3 32036,30 6290,0 число введенных 36 ГОКУ "Управление
"Отделение дневного ОБ - 38326,3 проектных мест капитального
пребывания молодых (шт.) строительства
инвалидов по адресу: Мурманской области",
г. Мурманск, количество 1 1 ГОАУСОН "Мурманский
ул. Калинина, 23" реконструируемых КЦСОН"
объектов (шт.)
6 Психоневрологический 2013 - всего: 122200,0, 122200,0 900,0 2600,0 118700,0 количество 1 ГОКУ "Управление
интернат на 2016 ОБ - 122200,0 разработанных капитального
ул. Гладышева, 10 ПСД (шт.) строительства
в г. Апатиты Мурманской области",
количество 1 ГОАУСОН АПНИ № 1
реконструируемых
объектов (шт.)
7 Реконструкция 2013 всего: 4700,0, 4700,0 700,0 4000,0 количество 1 ГОКУ "Управление
Ковдорского дома- ОБ - 4700,0 разработанных капитального
интерната для ПСД (шт.) строительства
престарелых и Мурманской области",
инвалидов ГОАУСОН Ковдорский
ДИПИ
Итого по всего: 829710,6, 829710,6 183398,1 230716,0 204100,0 92796,5 118700,0
подпрограмме, ОБ - 829710,6
в том числе:
государственные всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
услуги
публичные всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
обязательства
мероприятия по всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
содержанию имущества
мероприятия по всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
предоставлению
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевой характер
иные мероприятия всего: 829710,6, 829710,60 183398,10 230716,00 204100,00 92796,50 118700,00
ОБ - 829710,6
в том числе:
Бюджетные учреждения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Автономные учреждения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИОГВ, казенные 829710,60 183398,10 230716,00 204100,00 92796,50 118700,00"
учреждения
5.5. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Подпрограммы, изложить в редакции:
"№ Наименование Государственный Заказчик-застройщик Проектная Сроки Стоимость Объем финансирования по годам реализации Программы,
п/п объектов, отраслей заказчик мощность строительства объекта, тыс. рублей
тыс. руб.
источники 2012 2013 2014 2015 2016
финансирования год год год год год
Объекты, финансируемые из областного бюджета
Отрасль - социальная защита населения
1 Реконструкция Министерство Заказчик - ГОКУ 668 мест 2011 - 2020 1700000,0
психоневрологического строительства и "Управление гг. (без
интерната по адресу: территориального капитального медоборудования
г. Апатиты, развития строительства и технологич.
ул. Лесная, д. 51 Мурманской Мурманской области", присоединения)
области застройщик - ГОАУСОН
"Апатитский
психоневрологический
интернат № 1"
1.1 Реконструкция Министерство Заказчик - ГОКУ 1 очередь 2011 - 2013 Всего: 311484,6, 142224,6 169260,0
психоневрологического строительства и "Управление - 136 мест гг. ОБ - 311484,6
интерната по адресу: территориального капитального
г. Апатиты, развития строительства
ул. Лесная, д. 51 Мурманской Мурманской области",
(1 очередь) области застройщик - ГОАУСОН
"Апатитский
психоневрологический
интернат № 1"
1.2 Реконструкция Министерство Заказчик - ГОКУ 2 очередь 2013 - 2015 Всего: 292796,5, 20000,0 180000,0 92796,5
психоневрологического строительства и "Управление - 136 мест гг. ОБ - 292796,5
интерната по адресу: территориального капитального
г. Апатиты, развития строительства
ул. Лесная, д. 51 Мурманской Мурманской области",
(2 очередь) области застройщик - ГОАУСОН
"Апатитский
психоневрологический
интернат № 1"
2 Реконструкция здания Министерство Заказчик - ГОКУ 26 мест 2014 - 2015 64300,0 Всего: 2000,0, 2000,0
в г. Североморске для строительства и "Управление гг. ОБ - 2000,0
открытия отделения территориального капитального
реабилитации развития строительства
несовершеннолетних Мурманской Мурманской области",
области застройщик - ГОАУСОН
"Комплексный центр
социального
обслуживания
населения ЗАТО г.
Североморск"
в т.ч. разработка ПСД 2000,0
3 Строительство объекта Министерство ГОКУ "Управление 120 мест. 2011 - 2015 261200,0 Всего: 261200,0, 4204,0 2996,0
"Центр социальной строительства и капитального гг. ОБ - 261200,0
адаптации в г. территориального строительства
Мурманске" развития Мурманской области"
Мурманской
области
в т.ч. разработка ПСД 4204,0 2996,0
4 Реконструкция объекта Министерство Заказчик - ГОКУ 27 мест 2012 - 2014 65000,0 Всего: 51003,2, 4933,2 30570,0 15500,0
"Нежилое здание строительства и "Управление гг. ОБ - 51003,2,
ГОУСОССЗН "Социально- территориального капитального
реабилитационный развития строительства
центр для Мурманской Мурманской области",
несовершеннолетних области застройщик - ГОАУСОН
ЗАТО г. Снежногорск" "Полярнинский КЦСОН"
(правопреемник -
ГОАУСОН "Полярнинский
КЦСОН")
в т.ч. разработка ПСД 4933,2
5 Реконструкция объекта Министерство Заказчик - ГОКУ 36 мест 2011 - 2013 89830,0 Всего: 38326,35, 32036,35 6290,0
"Отделение дневного строительства и "Управление гг. ОБ - 38326,35
пребывания молодых территориального капитального
инвалидов по адресу: развития строительства
г. Мурманск, Мурманской Мурманской области",
ул. Калинина, 23" области застройщик - ГОАУСОН
"Мурманский КЦСОН"
6 Объект капитального Министерство Заказчик - ГОКУ 123 мест 2013 - 2017 360300,0 Всего: 122200,0, 900,0 2600,0 118700,0
строительства строительства и "Управление гг. ОБ - 122200,0
"Психоневрологический территориального капитального
интернат на ул. развития строительства
Гладышева, 10 в г. Мурманской Мурманской области",
Апатиты" области застройщик - ГОАУСОН
"Апатитский ПНИ № 1"
в т.ч. разработка ПСД 900,0 2600,0
7 Реконструкция Министерство Заказчик - ГОКУ 50 мест 2013 г. 74300,0 Всего: 4700,0, 700,0 4000,0
Ковдорского строительства и "Управление ОБ - 4700,0
дома-интерната для территориального капитального
престарелых и развития строительства
инвалидов Мурманской Мурманской области",
области застройщик - ГОАУСОН
"Ковдорский ДИПИ"
в т.ч. разработка ПСД 700,0 4000,0"
6. В подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области":
6.1. В паспорте подпрограммы:
6.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)" изложить в редакции:
"Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127804,5 рубля.
(тыс. руб.)
Источник Всего на По годам реализации Подпрограммы
финансирования 2012 -
2016 годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
ИТОГО 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Областной 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
бюджет
Средства 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0"
государственных
внебюджетных
фондов
6.1.2. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" число "51" заменить числом "55".
6.2. Таблицу раздела 2 "Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции:
"Целевые Ед. Значение показателя (индикатора) Источник Степень
индикаторы и изм. данных влияния
показатели Годы реализации Подпрограммы показателя
(индикатора)
2012 2013 2014 2015 2016 на
достижение
цели (%)
Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых 100
социальных услуг населению Мурманской области
Количество ед. 26 35 49 54 55 Министерство
отделений, труда и
служб, социального
предоставляющих развития
новые формы Мурманской
социального области
обслуживания
граждан
Доля учреждений % 57,1 88,6 88,2 88,2 97,1 Министерство
социального труда и
обслуживания, социального
осуществивших развития
обновление Мурманской
оборудования, области
мебели и
инвентаря, от
общего числа
учреждений
Количество ед. 11 11 9 3 8 Министерство
учреждений труда и
социального социального
обслуживания развития
населения, Мурманской
осуществивших области
приобретение
автотранспорта
Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения
Количество ед. 5 9 14 5 1 Министерство 40
созданных труда и
(открытых) социального
отделений, развития
служб, Мурманской
осуществляющих области
социальное
обслуживание
граждан
Доля % 100 100 100 100 100 Министерство 40
приобретенного труда и
автотранспорта, социального
оборудования и развития
инвентаря от Мурманской
числа области
запланированного
Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.
Доля граждан, не % 100 100 100 100 100 Министерство 20"
являющихся труда и
инвалидами, социального
обеспеченных развития
протезно- Мурманской
ортопедическими области
изделиями, от
общего числа
обратившихся
6.3. Таблицу раздела 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции:
"(тыс. руб.)
Источник Всего на По годам реализации подпрограммы
финансирования 2012 -
2016 годы 2012 2013 2014 2015 2016
г. г. г. г. г.
ИТОГО 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Областной бюджет 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
Средства государственных 195,8 195,8 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетных фондов
В том числе по
государственным
заказчикам:
Министерство труда и 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
социального развития
Мурманской области
Инвестиции в основной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0"
капитал
6.4. В разделе 7 "Оценка эффективности подпрограммы" число "51" заменить числом "55".
6.5. Перечень программных мероприятий изложить в редакции:
"№ Программные Срок Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Показатели (индикаторы) Организации,
п/п мероприятия выполнения результативности выполнения участвующие в
(квартал, программных мероприятий реализации
год) программных
Источники 2012 - 2012 2013 2014 2015 2016 Наименование, 2012 2013 2014 2015 2016 мероприятий
финансирования 2016 год год год год год ед. измерения год год год год год
годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1 Открытие 2012 - всего: 2131,6, 2131,6 106,2 114,0 971,6 339,8 600,0 количество 1 1 2 1 1 государственные
специализированных 2016 ОБ - 2131,6 созданных областные
отделений социально- отделений учреждения
медицинского (ед.) социального
обслуживания на дому обслуживания
граждан пожилого населения
возраста и инвалидов
1.2 Организация службы 2012 - всего: 7788,7 7788,7 2777,6 1855,5 2160,4 995,2 0,0 количество 3 3 2 1 0 государственные
"Мобильная социальная 2015 созданных областные
бригада" в ОБ - 7529,9,9 7592,9 2581,8 1855,5 2160,4 995,2 0,0 служб (ед.) учреждения
учреждениях социального
социального ПФ РФ - 195,8 195,8 195,8 обслуживания
обслуживания населения
населения
1.3 Создание службы 2013 - всего: 4230,9, 4230,9 0,0 365,9 3750,0 115,0 0,0 количество 0 1 8 1 0 государственные
"Надомные сиделки" в 2015 ОБ - 4230,9 созданных областные
учреждениях служб (ед.) учреждения
социального социального
обслуживания обслуживания
населения населения
1.4 Развитие службы 2012 - всего: 8214,0, 8214,0 1164,8 1449,2 2800,0 2800,0 0,0 количество 1 3 2 2 0 государственные
"Социальное такси" в 2015 ОБ - 8214,0, созданных областные
учреждениях служб (ед.) учреждения
социального социального
обслуживания обслуживания
населения населения
1.5 Открытие 2013 - всего: 400,0, 400,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 количество 0 1 1 0 0 ГОБУСОН
подразделений 2014 ОБ - 400,0 созданных "Ловозерский
отделения срочного служб (ед.) КЦСОН"
социального
обслуживания в п.
Ревда и с. Ловозеро
(приобретение
автотранспорта,
мебели, оборудования)
1.6 Приобретение 2012 - всего: 6319,6, 6319,6 778,5 1505,9 2495,2 0,0 1540,0 количество 4 5 7 0 13 государственные
медтехники и 2014, 2016 ОБ - 6319,6 учреждений, областные
медицинского укрепивших учреждения
оборудования, в том МТБ (ед.) социального
числе для проведения обслуживания
лечебной физкультуры населения
и физиотерапии
1.7 Приобретение 2012 - всего: 22812,5, 22812,5 2041,9 7616,1 2634,5 0,0 10520,0 количество 6 9 5 0 22 государственные
реабилитационного 2014, 2016 ОБ - 22812,5 учреждений, областные
оборудования, мебели, укрепивших учреждения
в т.ч. МТБ (ед.) социального
специализированной обслуживания
населения
1.8 Приобретение 2012 - всего: 11899,5, 11899,5 993,9 589,1 5236,5 0,0 5080,0 количество 6 4 11 0 19 государственные
технологического 2014, 2016 ОБ - 11809,5 учреждений, областные
оборудования, в том укрепивших учреждения
числе для прачечной, МТБ (ед.) социального
гладильной, пищеблока обслуживания
населения
1.9 Приобретение детских 2012 - всего: 5924,6, 5924,6 1339,9 2130,0 554,7 0,0 1900,0 количество 4 2 1 0 7 государственные
игровых площадок и 2014, 2016 ОБ - 5924,6 установленных областные
спортивных комплексов детских учреждения
игровых и социального
спортивных обслуживания
площадок населения
(ед.)
1.10 Приобретение 2012 - всего: 33719,4, 33719,4 6629,3 6740,1 11550,0 0,0 8800,0 количество 7 5 6 0 8 государственные
автотранспортных 2014, 2016 ОБ - 33719,4 приобретенных областные
средств для автомобилей учреждения
учреждений (ед.) социального
социального обслуживания
обслуживания населения
населения
1.11 Оборудование 2012 всего: 238,0, 238,0 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 количество 1 0 0 0 0 ГОБУСОН
служебного автомобиля ОБ - 238,0 автомобилей, "Кольский
"Социальное такси" оборудованных КЦСОН"
транспортным подъемными
подъемным устройством устройствами
(ед.)
1.12 Приобретение 2012 - всего: 2047,9, 2047,9 639,6 428,3 0,0 0,0 980,0 количество 8 3 0 0 5 государственные
оборудования для 2013, 2016 ОБ - 2047,9 учреждений, областные
очистки воздуха в укрепивших стационарные
учреждениях МТБ (ед.) учреждения
социального социального
обслуживания обслуживания
населения
1.13 Приобретение 2016 всего: 80,0, 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 количество 0 0 0 0 1 государственные
снегоуборочной ОБ - 80,0 учреждений, областные
техники укрепивших учреждения
МТБ (ед.) социального
обслуживания
населения
1.14 Приобретение 2014, 2016 всего: 585,0, 585,0 0,0 0,0 225,0 0,0 360,0 количество 0 0 2 0 3 государственные
оборудования для ОБ - 585,0 учреждений, областные
проведения трудовой укрепивших учреждения
терапии МТБ (ед.) социального
обслуживания
населения
1.15 Открытие 2013 всего: 13198,5, 13198,5 0,0 13198,5 0,0 0,0 0,0 количество 0 1 0 0 0 ГОАУСОН
психоневрологического ОБ - 13198,5 открытых "Алакурттинский
интерната в с.п. учреждений, ПНИ"
Алакуртти (ед.)
(приобретение
автотранспорта,
мебели, оборудования,
обучение
специалистов)
1.16 Открытие (оснащение) 2013 всего: 4864,3, 4864,3 0,00 4864,32 0,00 0,00 0,00 количество 0 4 0 0 0 государственные
отделений дневного ОБ - 4864,3 открытых областные
пребывания молодых (оснащенных) учреждения
инвалидов отделений и отделений, социального
вновь вводимых корпусов обслуживания
корпусов (ед.) населения
государственных
областных учреждений
социального
обслуживания
(оформление
документов для
открытия отделений,
оснащение
оборудованием и
инвентарем и пр.)
Итого по задаче 1 всего: 124454,5 16709,7 41056,9 32577,9 4250,0 29860,0
в т.ч.
ОБ 124258,7 16513,9 41056,9 32577,9 4250,0 29860,0
ПФ РФ 195,8 195,8
2.1 Обеспечение протезно- 2012 - всего: 3350,0, 3350,0 1000,0 250,0 700,0 700,0 700,0 количество 650 162 455 455 455 Центры
ортопедическими 2014 ОБ - 3800,0 обеспеченных социальной
изделиями граждан, не граждан поддержки
являющихся инвалидами (чел.) населения
Итого по задаче 2 всего: 3350,0, 3350,0 1000,0 250,0 700,0 700,0 700,0
ОБ - 3350,0
Итого по всего: 3350,0, 3350,0 1000,0 250,0 700,0 700,0 700,0
подпрограмме, в том ОБ - 3350,0
числе:
всего: 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
ОБ 127608,7 17513,9 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
в том числе:
государственные всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
услуги
публичные всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обязательства
мероприятия по всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
содержанию имущества
мероприятия по всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
предоставлению
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевой характер
иные мероприятия всего: 127804,5 17709,7 41306,9 33277,9 4950,0 30560,0
в том числе:
Бюджетные учреждения 27497,4 13355,6 12139,3 2002,5 0,0 0,0
Автономные учреждения 92900,1 3354,1 28917,6 29833,4 4250,0 26545,0
ИОГВ, казенные 7407,0 1000,0 250,0 1442,0 700,0 4015,0"
учреждения
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: